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老師,籌建期買的空調(diào),集裝箱房子辦公用,通勤車,折舊分別是幾年,每月還要計提折舊嗎,現(xiàn)在有規(guī)定可以一次性抵扣是什么意思
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2019-10-04
企業(yè)籌建期間的差旅費,飛機票可以抵扣進項稅嗎?在咱們快學(xué)商貿(mào)上做實操題,給出的答案上沒有寫到進項稅的抵扣,快學(xué)商貿(mào)籌建期間第8筆業(yè)務(wù)
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2022-05-15
老師,我公司籌建期進項發(fā)票都認證了,不能享受加計抵扣嗎,什么時候能享受,我現(xiàn)在認證了后期還能享受嗎
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2019-11-11
某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2 萬元,本月有如下業(yè)務(wù): 1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒 收途期包裝物押金17400元 2.銷售本企業(yè)2015年購進的自用設(shè)備一臺,取得 含稅收入為11300元。 3.從小規(guī)模納稅人處購進工具件,支付價稅總計 金額為90000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專 用發(fā)票 請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額、銷項稅 額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎
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2018-07-07
請問老師 我按次申報 承攬合同 和財產(chǎn)保險合同 為什么有減免額,比如之前是10元 減免5元,我按期申報的買賣合同并未減免 我又不是六稅兩費的可以減半征收 想問瞎減免原因
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2023-07-04
我3月有個海關(guān)稅單忘抵扣了,現(xiàn)在過了征期,向主管所申請延期抵扣的說明怎么寫比較容易讓他們接受延期,有什么技巧嗎?另外,除了申請延期還有其它操作方法嗎?
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2018-04-02
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表的全年累計數(shù)填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應(yīng)交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應(yīng)交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序?qū)幔恐x謝!
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2022-02-16
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
去年有筆減免稅330,這個是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應(yīng)交稅費━應(yīng)交增值稅━銷項稅額330 貸應(yīng)交稅費━應(yīng)交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現(xiàn)在稅務(wù)那邊說系統(tǒng)確實是330沒抵扣,那這邊現(xiàn)在能把它調(diào)回減免稅科目去么?
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2018-08-03
#提問#小規(guī)模家具廠,把一張銷售普通發(fā)票開成了免稅,開票日期7.30,稅盤已經(jīng)清稅,8月需要沖紅重開,請問應(yīng)該如何操作?
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2019-08-03
水利建設(shè)基金分錄?是用稅金及附加還是用管理費用?為什么同一個問題,會計問的老師兩種答案都有?
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2022-04-07
請根據(jù)目前稅制,論達我國對小型微利企業(yè)在增值稅、金業(yè)所得稅方面,都有哪些主要的稅收優(yōu)惠政策。
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2022-12-07
物業(yè)公司,一般納稅人,預(yù)收一年年物業(yè)費,分12個月開發(fā)票,什么時候怎么確認收入及增值稅銷項稅額
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2018-04-16
老師,我是施工單位 ,負責(zé)把安裝好的設(shè)備給調(diào)試運行一下,不負責(zé)安裝,那我開發(fā)票稅收編碼是什么合適
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2020-01-03
出售A產(chǎn)品一批,售價400000元,增值稅銷項稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會計分錄為
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2021-10-13
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購進原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進項稅額52萬元,,當(dāng)月進料加工免稅進口料件到岸價折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請計算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
五、自2019年4月1日起,《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》(財稅〔2016〕36號印發(fā))第一條第(四)項第1點、第二條第(一)項第1點停止執(zhí)行,納稅人取得不動產(chǎn)或者不動產(chǎn)在建工程的進項稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。 說的是圖片里的內(nèi)容么
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2020-03-26
單位2018年6月購入一層寫字樓,取得專用發(fā)票,購入寫字樓的不動產(chǎn)進項稅額在2018年7月申報抵扣了60%,在今年哪個月份就能夠申報抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣 是什么意思?不是說可以在購進不動產(chǎn)的當(dāng)期一次性抵扣進項嗎?是不是6月進項大于銷項,剩下40%未抵扣的稅額要在什么時候抵扣?
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2019-04-01
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