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請問增量留抵,連續六個月增量留抵稅額大于0,且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元,針對整個政策不是很明白,比如第一個月銷稅是20,進項稅是50,那,留抵就是30,第二個月銷稅是30.進項稅要大于多少,留抵是多少,才算增量
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2020-02-28
一般納稅人公司上期已有留抵稅額,今年280元的技術維護費還沒有抵扣,這樣在申報表上應該怎么操作?
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2021-12-03
老師,當期認證了進項但是不想抵扣留到下期再抵,是不是在主表中填寫進項稅額轉出這一欄,形成留抵稅額
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2021-01-08
上個月因為開了大額的紅字發票,收入是負數,沒有交增值稅,期末留抵稅額還有7萬多,這個月稅額才五萬,是不是我這個月也不用勾選認證進項票了
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2019-08-31
老師,現在公司計劃注銷,以后都沒有收入了,但是還有一張專票沒有認證,進項稅金額大概有5000元,而且存在一筆進項稅額轉出大概有900. 我選擇哪一種處理方式比較好,不形成留抵稅額?一,不認證5000元,只做進項稅額900的轉出?二,認證并抵扣5000,然后將5000和900一起做進項稅額轉出?三,可以認證抵扣5000,然后只將5000元轉出,這樣可以嗎,因為只收到了一張專票,就是 5000元進項稅!相當于這張專票只做了一部分的進項稅額轉出?
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2019-09-05
當免抵退稅額小于留抵稅額,應退稅額等于免抵退稅額,免抵額是不是不用交了
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2018-12-29
這道題聽 馬坤 老師講的扣除分包款后雖沒有達到季度的標準30萬但還需要在異地預交增值稅,扣除分包款后是25萬,假設它在異地預交0.73萬的增值稅,但是在機構所在地申報增值稅時,由于扣除分包款后沒有達到季度的標準30萬,所以是免征增值稅的。 我的問題是 既然免征增值稅,那在異地預交的稅款怎么處理呢?找稅務退回嗎?還是當留抵稅額呢? 如果在本地提供建筑服務扣除分包款后沒有達到季度的標準30萬還需要預交增值稅嗎?應該就不需要預交了吧?在機構所在地申報增值稅時應是直接免征增值稅了吧?是這樣來理解嗎? 請針對以上幾個問題給詳細解答一下。謝謝
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2019-08-15
如果這月認證的進項大于銷項!則產生留抵稅額!那么本月就不用計提增值稅以及附加了吧!也不用繳納增值稅及附加了吧!
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2020-11-25
利潤留存,留存利潤,留存收益這三者是一回事嗎?它們是屬于所有者權益科目下的本年利潤科嗎?它們又分別包括什么?
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2022-03-15
老師,稅務局打電話過來,說要退留抵,12月報稅表,期末留抵4895.85元,期末未繳稅額為負數:-8097.37元,那要退的留抵實際是多少的?
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2023-12-11
利潤留存怎么算
1/8680
2018-05-17
公司要注銷,成立4年了沒經營,認了進票有留抵,留抵是調表還是調賬
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2017-02-20
開140萬票,已預繳稅款31000,留抵5萬,未認證3萬,應交多少怎么算?
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2019-09-17
這個問題,我這個月銷項是213517.24,進項是113526.73,留抵是上個會計做的
1/383
2018-12-14
增值稅留抵了,把附加稅報上去了,怎么退附加稅呢?
1/2464
2019-09-27
老師,我這個外貿企業,這么會有留抵啊?
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2019-04-17
老師我們滿足加計抵減條件,6月進項大于銷項,為什么加計抵減的部分不自動留抵呢
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2019-07-15
老師,我們有留抵稅220669.04,最近不是讓退稅呢嗎?我們這個月要開票呢,所以這個季度報增值稅時需要填無票收入,但是我這個分錄怎么寫?不會了
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2022-04-12
老師請問下 企業形成的期末留抵的會計處理 呀 像2018年末形成的 2019年該怎么處理 啥時候該處理呀
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2020-01-15
公司沒有再營業 準備注銷,剩留抵可以怎么處理?
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2020-05-15
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