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月銷(xiāo)售額10萬(wàn)以下,季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下的小微企業(yè)可以免征增值稅?小微企業(yè)是一般納稅人的,滿(mǎn)足以上條件也可以免征增值稅?
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2019-06-25
季度小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)保存提示本期銷(xiāo)售額未達(dá)到起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)填寫(xiě)在10欄,我填了,還是保存不上
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2019-10-24
小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)這一欄是本季度的所有收入嗎 是填2.3欄 還是直接填1欄就行?
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2017-10-12
本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2020年12月份征期)增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因:F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 這種情況是什么原因
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2021-03-07
對(duì)單位投資者轉(zhuǎn)讓創(chuàng)新企業(yè)CDR取得的差價(jià)收入,按金融商品轉(zhuǎn)讓政策規(guī)定征免增值稅。請(qǐng)問(wèn)老師什么時(shí)候征稅,什么時(shí)候免增值稅
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2022-11-15
老師,假如不含稅銷(xiāo)售額是100征收率3%,應(yīng)納稅額就是3,如果減按1%征收率征收增值稅減增額是多少怎么算?本期實(shí)際繳納稅額多少?
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2022-04-09
企業(yè)所得稅征收方式中途有一年是核定征收,后改查賬征收,可以彌補(bǔ)前年度虧損嗎?
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2019-10-18
老師,這個(gè)限期未繳款會(huì)怎樣? 限2024年06月07日前繳納,并從稅款滯納之日起至繳納或解繳之日止,按日加收滯納稅款萬(wàn)分之五的滯納金,與稅款一并繳納。逾期不繳將按《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》有關(guān)規(guī)定處理
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2024-05-23
請(qǐng)問(wèn)下老師,小規(guī)模企業(yè)增值稅免征,增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,那增值稅附加是不用計(jì)算了,還是也要計(jì)提后轉(zhuǎn)收入?
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2018-10-18
符合免征的小規(guī)模納稅人的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄。借 應(yīng)交增值稅。 貸 營(yíng)業(yè)外收入 做到這步增值稅是否就全部完成了
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2022-03-26
城建是增值稅的0.07,教育附加和地方教育附加一共是0.05。這三個(gè)都是增值稅的附加稅,以增值稅為基礎(chǔ)征收的對(duì)吧
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2019-03-27
建筑施工簡(jiǎn)易征收差額繳稅,要求分包發(fā)票必須在是施工地發(fā)票嗎?,抵減的分包款發(fā)票
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2018-11-13
我們營(yíng)改增建筑安裝服務(wù)業(yè),很多項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收的,那這些簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目進(jìn)貨都是專(zhuān)票,我們也拿來(lái)抵扣了,是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊?不轉(zhuǎn)出可以嗎?轉(zhuǎn)出的話怎么做分錄?
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2018-01-23
勞務(wù)派遣原代收工資社保直接入其他應(yīng)付款,現(xiàn)營(yíng)改增后差額征稅全額開(kāi)票,這部分如何記賬
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2017-03-22
我們是做工程的一般納稅人企業(yè),其中一個(gè)項(xiàng)目是營(yíng)改增之前簡(jiǎn)易征收,供應(yīng)商的發(fā)票可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
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2018-04-09
小規(guī)模季度報(bào)稅的,是不是只要在季度內(nèi)開(kāi)票不超過(guò)9萬(wàn)元就免征增值稅?還是說(shuō)規(guī)定每個(gè)月都必須不超過(guò)3萬(wàn)元,才能免征增值稅?
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2017-10-17
小規(guī)模納稅人1季度代開(kāi)增值稅專(zhuān)票時(shí)征收了了增值稅,和減半的城建稅。那教育附加和地方教育附加在代開(kāi)時(shí)不一起減半征收嗎?
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2019-04-11
企業(yè)家2010年為經(jīng)批準(zhǔn)的殘疾人民政福利企業(yè),增值稅即征即退,2010年實(shí)繳增值稅50萬(wàn)元,是否要附征城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加?
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2017-07-03
(2019年10月份征期)增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因:稅局端系統(tǒng)返回錯(cuò)誤信息,請(qǐng)聯(lián)系局端運(yùn)維![F50006]核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì)
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2019-11-14
老師,小規(guī)模餐飲業(yè),增值稅未達(dá)起征點(diǎn),增值稅季度申報(bào)表里面的免稅銷(xiāo)售額是填利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入還是填寫(xiě)開(kāi)票金額?我填寫(xiě)了開(kāi)票金額,已經(jīng)申報(bào)清卡了,如果需要填營(yíng)業(yè)收入,還可以更改嗎?
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2021-04-12
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