老師,前面講的支付員工工資,在清算日的前欠的,是不是借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,如果是清算期間應該付的,就是借:清算費用 貸:銀行存款
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2021-03-12
工會經費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
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2022-04-07
公司11月30日,支付寶對公賬戶提現到公司的銀行存款,銀行存款12月1日到賬。
具體,11月30日怎么做會計分錄
12月1日怎么做會計分錄?
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2022-01-15
第三點:借銀行存款,營業外支出,貸:工程物資,這里銀行存款哪里來的?買了?那需要應交稅費應交增值稅進項稅額,主營業務收入,結轉銷售成本?
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2020-02-04
內賬--給客戶發票 錢存入公戶 然后還款給客戶 收稅金公戶收到款 : 借銀行存款 貸應付賬款 還款給客戶:借應付賬款 貸營業外收入 貸銀行存款 收的稅金是入營業外收入嗎?
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2017-01-09
這個月支付一筆物業費5000元,在沒收到票的情況下會計記賬這么做 計提借管理費用5000 貸應付賬款5000 支付借應付賬款5000 貸銀行存款5000 等到后來收到專票了他在沖一筆前面的管理費,做成借管理費用 應交稅費進項 貸應付賬款 他做的賬都類似于這樣的,我不理解,付出去錢的時候不就做借應付賬款貸銀行存款,等到有票了再把應付充掉嗎?他說他的是權責發生制,我的這種做法不是!他的做法對嗎
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2018-10-17
注冊會計師在對某企業2015年度銀行存款進行審計時,發現以下情況:12月31日銀行存款日記賬賬面余額是72875元,開戶銀行送來的對賬單中銀行存款余額是69500元,經查發現以下幾筆未達賬項:
(112月30日,委托銀行收款6370元,銀行已入該企業賬戶,收款通知尚未送達企業。
(212月29日,該企業開出轉賬支票一張,金額1327元,企業已減少存款,銀行尚未入賬。
(312月30日,銀行已代付企業電費1500元,銀行已經入賬,企業尚未收到付款通知。
(4112月30日,企業收到外單位的轉賬支票一張,金額7600元,企業已收款入賬,銀行尚未記賬。
要求:
(1)編銀行存款余額調節表。(20分)
2)假定銀行對賬單所列企業銀行存款余額正確無誤,試問在編制銀行存款余額調節表時發現的錯誤數額是多少?屬于什么性質的錯誤?12月31日銀行存款日記賬賬面的正確余額是多少
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2023-04-13
為什么公司購買商品,當收到貨物時,預付的賬款金額不足。補齊商品余款是,分錄是…借:預付賬款,貸:銀行存款。
而不是…借:庫存商品,貸:銀行存款
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2019-08-16
比如上月對方沒有開發票給我們,但是貨款已經打給我們了,做的分錄是,借:銀行存款100 貸:預收賬款,這個月我們補開了發票給他們,這個月分錄應該怎么做
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2020-01-06
工程項目,合同約定按完工比例開發票 但是由于資金緊張,甲方同意超過完工比例預付一筆款 我們在沒達到完工比例的情況下,預先給甲方開了下一批發票,甲方給錢了,活還沒干 給對方開發票和收到款項時如何入賬?收到款項肯定是:借:銀行存款貸:預收賬款給對方開票時如何入賬
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2017-05-26
房地產預收房款時 分錄做借:銀行存款 貸預收賬款 過了一段時間給客戶開發票分錄應該怎么記呢
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2019-06-03
之前那個會計她9月10月都是做借銀行存款,貸應收賬款,之前都沒有開發票,現在開發票,她叫我之前沖9月10月的應收賬款放借方,這樣可以嗎?
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2017-11-23
老師,收到貨款過兩個月再開發票,可以寫借銀行存款貸預收賬款嗎
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2020-04-26
注冊會計師在對某企業2015年度銀行存款進行審計時,發現以下情況:12月31日銀行存款日記賬賬面余額是72875元,開戶銀行送來的對賬單中銀行存款余額是69500元,經查發現以下幾筆未達賬項:
(112月30日,委托銀行收款6370元,銀行已入該企業賬戶,收款通知尚未送達企業。
(212月29日,該企業開出轉賬支票一張,金額1327元,企業已減少存款,銀行尚未入賬。
(312月30日,銀行已代付企業電費1500元,銀行已經入賬,企業尚未收到付款通知。
(4112月30日,企業收到外單位的轉賬支票一張,金額7600元,企業已收款入賬,銀行尚未記賬。
要求:
(1)編銀行存款余額調節表。(20分)
2)假定銀行對賬單所列企業銀行存款余額正確無誤,試問在編制銀行存款余額調節表時發現的錯誤數額是多少?屬于什么性質的錯誤?12月31日銀行存款日記賬賬面的正確余額是多少
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2021-04-03
銀行對賬單有一筆,支付電力公司費用200元,沒有收到票,可以這樣做會計分錄么?借:管理費用-電費,貸:應付賬款-電力公司,借:應付賬款-電力公司,貸:銀行存款 么?
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2017-06-29
購入生產經營費用設備一臺增值稅專用發票這樣注明價款¥50,000增值稅¥8500運雜費¥1000上述款項通過銀行存款支付設備已收到交付生產車間使用分錄怎么做
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2022-01-20
購入不需要安裝的設備一臺收到的增值稅專用發票上注明價款6萬元 稅額7800元款項已用銀行存款支付 設備直接交付生產車間使用,如何編寫會計分錄
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2022-11-01
1月20日 管理部門購入一臺不需要安裝的A設備 取得的增值稅專用發票上注明設備價款為550萬元 增值稅為71.5萬元 另發運輸費10萬元 款項均以銀行存款支付
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2021-07-15
購入電暖氣400臺作為福利發放給直接從事生產的工人,取得增值稅專用發票上注明的價款為160000元,增值稅稅額為20800元,款項已通過銀行存款支付。的會計分錄
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2022-02-23
公司購進一批材料,不含稅價款8萬元增值稅進項稅額10400元取得增值稅專用發票運雜費1000元,不考慮稅費。材料已驗收入庫。款項用銀行存款支付會計分錄
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2023-08-22
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