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企業(yè)注銷時(shí)在企業(yè)清算所得稅申請(qǐng)表提交時(shí)提示: 企業(yè)清算所得稅申報(bào)與資產(chǎn)負(fù)債表比對(duì)【資產(chǎn)負(fù)債表】其他應(yīng)付款的 值(50)不等于0,則【負(fù)債清償損益明細(xì)表其他應(yīng)付款的值0不能等 于0,哪里出了問題?
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2022-07-19
上一年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表(須經(jīng)稅務(wù)部門蓋章確認(rèn))或上一年度有效統(tǒng)計(jì)表(統(tǒng)計(jì)部門出具)。請(qǐng)問老師,我應(yīng)該怎么處理?所得稅申報(bào)表找稅務(wù)什么部門蓋章?統(tǒng)計(jì)部門出具的上年度的有效統(tǒng)計(jì)表又是什么?
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2018-03-13
請(qǐng)問老師,稅務(wù)核定的個(gè)體戶要申報(bào)個(gè)人所得稅,后面征收稅目是經(jīng)營所得,這個(gè)表學(xué)堂里面有實(shí)操視頻嗎
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2019-02-15
老師你好,小規(guī)模納稅人19年1-3月是企業(yè)所得稅申報(bào)表是B類,4-12月改為A類,這個(gè)所得稅年報(bào)這么報(bào)啊
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2020-05-25
老師,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表中第8行彌補(bǔ)以前年度虧損填哪個(gè)數(shù)據(jù)?另外企業(yè)所得稅年報(bào)是什么時(shí)候申報(bào)?
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2017-01-10
老師好,我問一下在2021年2月份申報(bào) 2020年所得稅匯算清繳年報(bào)表(調(diào)增后)要交所得稅,分錄怎么做?謝謝老師
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2021-02-19
老師你好,請(qǐng)問所得稅匯算清繳表是哪里填啊?為什么申報(bào)系統(tǒng)里沒有看見呢,只有企業(yè)所得稅年報(bào),是這張么
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2019-04-19
我公司是新公司 我做外賬申報(bào)個(gè)人所得稅、我是按照實(shí)際的申報(bào)還是操作一下工資表不申報(bào)好?
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2015-11-06
老師好,請(qǐng)問在填企業(yè)所得稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表時(shí),“108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式(2018年版)”,應(yīng)該填是還是否?我們是小規(guī)模納稅人
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2019-04-19
老師一般年報(bào)的企業(yè)所得稅申報(bào)的利潤不是應(yīng)該等于財(cái)務(wù)報(bào)表中的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的本年減上年差額嗎,如果不等一般什么原因?qū)е碌摹?/span>
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2022-04-25
老師,小規(guī)模納稅人,申報(bào)2023年10-12月季報(bào),《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》的“企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)主表”中”營業(yè)收入“、“利潤總額”是填寫從2023年1月-2023年12月的數(shù)據(jù)?還是填從2023年10月-2023年12月的數(shù)據(jù)?
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2024-01-06
老師,小規(guī)模納稅人,申報(bào)2023年10-12月季報(bào),《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》的“企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)主表”中”營業(yè)收入“、“利潤總額”是填寫從2023年1月-2023年12月的數(shù)據(jù)?還是填從2023年10月-2023年12月的數(shù)據(jù)?
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2024-01-06
點(diǎn)了重置申報(bào)清冊(cè),個(gè)人所得稅 經(jīng)營所得 的申報(bào),已申報(bào)的數(shù)據(jù)為什么沒有?
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2019-04-03
老師 2季度申報(bào)所得稅時(shí) 附表2一個(gè)數(shù)字填錯(cuò)了,要修改,怎么處理?
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2019-10-14
老師您好,2020年度所得稅匯算清繳的時(shí)候,審計(jì)追溯調(diào)整了2019年的所得稅2萬多,匯算清繳的時(shí)候,我是否把19年的2萬多一起申報(bào)?這個(gè)2萬需要填到申報(bào)表里嗎?如要填,需要填哪一張表呢?謝謝
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2021-05-24
老師您好,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤, 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
老師,比如我們1季度利潤總額虧損3000,2季度利潤總額盈利4000,我計(jì)提所得稅是按2季度計(jì)提4000*0.05=200,但是我報(bào)送企業(yè)A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)利潤總額是全年累計(jì)數(shù)1000,所得稅是1000*0.05=50,這樣會(huì)不會(huì)形成差異啊?
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2023-07-12
企業(yè)所得稅預(yù)繳,如果收入是對(duì)應(yīng)的上的,成本是預(yù)估的,前4個(gè)季度老板不愿意上企業(yè)所得稅,只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅,這樣前四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的收入能對(duì)應(yīng)上,只是成本和賬上對(duì)應(yīng)不上,但是匯算清繳的時(shí)候報(bào)的是賬上和申報(bào)表對(duì)應(yīng)的上的,這樣會(huì)有影響嗎?
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2020-03-17
請(qǐng)問老師A200000企業(yè)所得稅A類申報(bào)表這塊是填本年累計(jì)的金額還是只填第二季度的金額?
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2020-07-14
老師,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤, 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
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