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企業(yè)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊時(shí),下列會(huì)計(jì)分錄正確的有( )A.計(jì)提行政管理部門固定資產(chǎn)折舊時(shí),借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“累計(jì)折舊”科目B.計(jì)提生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊時(shí),借記“制造費(fèi)用”、“生產(chǎn)成本”等科目,貸記“累計(jì)折舊”科目C.計(jì)提專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折舊時(shí),借記“銷售費(fèi)用”科目,貸記“累計(jì)折舊”科目D.計(jì)提自建工程使用的固定資產(chǎn)折舊時(shí),借記“在建工程”科目,貸記“累計(jì)折舊”科目行政管理部門固定資產(chǎn)折舊記入“管理費(fèi)用”、“生產(chǎn)成本”等科目;生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊記入“制造費(fèi)用”科目;專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折舊記入“銷售費(fèi)用”、“生產(chǎn)成本”等科目;自建工程使用的固定資產(chǎn)折舊記入“在建工程”科目。B項(xiàng)生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊記入“制造費(fèi)用”科目還可以計(jì)入生產(chǎn)成本?什么情況下?C項(xiàng)答案還說計(jì)提專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折舊時(shí)可以計(jì)入生產(chǎn)成本,為什么?對不對?
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2018-04-13
物業(yè)管理公司經(jīng)營停車場,經(jīng)營期間的給員工發(fā)工資是要算成本嗎??主要支出也是人工和電費(fèi)?怎么做賬跟分錄
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2018-07-14
增值稅一般納稅人稅率17%,因管理不善材料毀損,原材料實(shí)際成本1000,收回材料價(jià)值200,報(bào)銷賠償2000,這個(gè)分類怎么做?
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2017-04-01
我們是分公司棉花收購加工廠,與生產(chǎn)無直接關(guān)系費(fèi)用是進(jìn)管理費(fèi)用還是做制作費(fèi)用?
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2018-12-04
公司籌建期的費(fèi)用全歸集在“長期待攤中“,現(xiàn)在有收入了當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中(分三年),問:每個(gè)月做這筆分錄時(shí),后面要附什么單據(jù)嗎?
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2017-03-13
上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣的票,稅也已經(jīng)報(bào)過了交款了,票是號(hào)碼錯(cuò)誤,金額都沒有錯(cuò)誤,那我這個(gè)月收到對方開的正確的票來怎么做分錄!上個(gè)月是借管理費(fèi)用15566.應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅933.96,貸銀存16500,現(xiàn)在我收到票后,把上月紅沖,在做一樣的分錄嗎?那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅還要認(rèn)證抵扣嗎?其實(shí)票面金額都沒錯(cuò),就是發(fā)票編碼弄錯(cuò)了。
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2019-12-24
老師好!請問殘疾人保障金我,得分錄是管理費(fèi)用,殘疾人保障金,貸銀行,對嗎分錄那這交的的稅費(fèi)沖費(fèi)用了能對嗎
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2020-01-14
老師好!公司購電腦,計(jì)固定資產(chǎn)啊,還是管理費(fèi)用,分錄怎么寫?
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2019-08-20
老師,關(guān)于5000元以下固定資產(chǎn)分錄, 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行/現(xiàn)金 同時(shí)當(dāng)月借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 如果不做這個(gè)分錄 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn),那怎么沖平固定資產(chǎn)呢,這固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊,它會(huì)自動(dòng)沖平嗎,應(yīng)該怎么正確處理
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2016-07-11
老師,關(guān)于5000元以下固定資產(chǎn)分錄,怎么做 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行 同時(shí)當(dāng)月借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 同時(shí)當(dāng)月還要不要補(bǔ)個(gè)分錄 借:累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
1/587
2016-07-11
、跨年少計(jì)提了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)300,多交了100元所得稅怎么處理分錄
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2016-04-19
在分錄練習(xí)時(shí),盤盈材料原因查明后,領(lǐng)導(dǎo)讓計(jì)入管理費(fèi)用,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益100 貸:管理費(fèi)用100或者借方紅字金額,都是答案錯(cuò)誤,怎么錄入不進(jìn)去呢,最后和答案對比后發(fā)現(xiàn),答案上借方合計(jì)金額0.00貸方合計(jì)金額0.00,我做的借方0.00貸方合計(jì)金額的0.00輸入不進(jìn)去,請問貸方的合計(jì)金額0.00是怎么輸入進(jìn)去的呢?
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2019-06-02
良好師你好,我總結(jié)不理解在試算平衡表中管理費(fèi)用為何是7050我根據(jù)13道題的分錄我算出來該是11450嗎?還有銷售費(fèi)用表上是9150而我算出來是17150?
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2016-02-25
老師,去年我公司已按規(guī)定為職工繳清了社保,但是沒有扣個(gè)人部分,當(dāng)時(shí)分錄是這樣的 借:管理費(fèi)用——社保 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在公司又要補(bǔ)扣去年社保個(gè)人部分,今年這個(gè)補(bǔ)扣我要怎么做賬??
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2019-12-23
把低于5000元固定資產(chǎn)次月一次行攤銷到管理費(fèi)用的摘要和分錄怎么寫
1/657
2016-06-03
分公司上交總公司的管理費(fèi)用怎么做
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2018-05-17
公司購進(jìn)家具一批,運(yùn)費(fèi)4000,都有增專票,只是4000運(yùn)費(fèi)增專票尚未開具,運(yùn)費(fèi)要做進(jìn)固定資產(chǎn)里面去還是記管理費(fèi)用?分錄怎么寫?
1/659
2019-01-03
分錄對嗎?設(shè)備款沒付運(yùn)費(fèi)先付,計(jì)入“管理費(fèi)用”后,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到“固定資產(chǎn)”嗎?不是寫了分錄嗎,怎么不說對不對呢?還是沒完全理解呀
2/653
2017-03-18
你好,我司在18年6月付款環(huán)保費(fèi)28000元,6-11日支付50%,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)人員入賬借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,但是今年3月份收到發(fā)票28000元并于8-9日支付尾款50%,請問我要怎么調(diào)整18年6月的分錄?
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2019-08-15
老師那我做的分錄是,,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng),貸銀行,是這樣嗎?
1/420
2018-12-14
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