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寫下面的會計分錄 分錄不用寫數(shù)字 直接借XX 貸XX 就行 1 固定資產(chǎn)安裝完成驗收 2 申請銀行支票 用于采購不銹鋼吸水管 3 支付申請銀行本票手續(xù)費 4 支付圖書費 5 采購不銹鋼吸水管 用銀行本票支付貨款 余額退回 6 收到明年第一季度房屋租金 發(fā)票未開具 7 支付商品交易會展銷費 8 出口一批貨物 已發(fā)出 將發(fā)票連同信用證及其他有關(guān)單證提交銀行辦理結(jié)算 9 出口貨物應(yīng)退稅額確認 10 用現(xiàn)金支付員工業(yè)務(wù)培訓費 11 員工陳艷預(yù)支差旅費 12 收到上海新東方公司償還上月所欠貨款 13 采購包裝紙盒和紙箱 14 借入短期借款
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2020-06-11
工資表上的列支是:基本工資3500,差旅費補助200,餐補200,話補100,員工到手工資4000元,申報個稅時按3500申報可不可以?(各項補貼是沒有發(fā)票的,這樣做可以全額抵扣嗎)
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2017-05-24
幼兒園公派外出學習回來報銷差旅費和培訓費會計分錄
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2016-02-26
老師,我想問下,差旅費補貼,每天50匯算清繳可以稅前扣除嗎?
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2021-04-21
老師,有不是我們公司員工拿火車票餐飯來報銷差旅費,我做營業(yè)外支出到時調(diào)增可以嗎
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2021-12-09
老師:員 工差旅費津貼入賬時要附什么原始憑證?
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2018-10-17
老師,同事報銷差旅費,但是機票行程單弄丟了,機票在第三方APP買的,給補開了電子普通發(fā)票,這樣的發(fā)票可以作為報銷原始單據(jù)么?
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2021-06-17
員工報銷差旅費1798.84,其中交通費總額是433.84,有身份信息的124,一張定額6元,一張高速過路費15。兩問題:1.這里面能算進項稅額的是多少錢,進項稅額怎么算.2 整個分錄處理
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2020-07-26
關(guān)于差旅費津貼不需要發(fā)票也不用申報個稅嗎?
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2019-12-09
老師好!,請問工資表甲應(yīng)付工資5000元,差旅費津貼1000元,減個人社保400元,實付工資5600元,會計分錄怎樣做?工資表這樣做對嗎?
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2021-12-22
劉振出差回來,報銷差旅費1744元(火車運輸服務(wù)增值稅稅率為9%),退回多余現(xiàn)金,結(jié)清前借款。
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2021-12-07
報銷差旅費退回現(xiàn)金,做收款憑證時候借方科目為什么是庫存現(xiàn)金銷售費用?
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2017-08-02
采購員出差層預(yù)借差旅費,本日返回報銷車票及會務(wù)費1800元,余款200元以現(xiàn)金退回。 這個寫會計分錄怎么寫
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2022-03-27
員工報銷差旅費 沒有發(fā)生借款 為什么在賬務(wù)里面貸方是其他應(yīng)付 而不是銀行存款?
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2019-06-06
報銷差旅費時,有一張銀行回單,做什么會計分錄
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2020-07-15
報銷差旅費9730余款退回,其中飛機票5080住宿費1433.96等等 如何做會計分錄
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2019-11-09
報銷差旅費,取得的專票可以抵扣進項稅嗎
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2019-12-05
個稅申報時,差旅費津貼要填在哪里,是允許扣除的稅費,還是其它扣除
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2017-11-12
認證發(fā)票的流程一般是怎么樣的。最近遇到一個疑惑,例如9月收到報銷差旅費,開具有專票,我在10月初認證了報銷中的專票,但是9月卻因為資金緊缺的原因,未支付該筆報銷費用。這樣會不會導致賬務(wù)處理起來很麻煩?對此情況,望老師有好的建議!
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2019-10-21
采購員王洋回來,報銷差旅費4530元,退回現(xiàn)金470元。其中:火車票1530元;住宿費792.45元,增值稅稅額47.55元;培訓費1500元,增值稅稅額90元;出差補助570元。會計分錄怎么做。
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2022-12-01
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