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百麗化妝品廠為增值稅一般納稅人2月份銷售化妝品,取得銷售收人139200元(含增值稅)。購進原材料的進項稅額為5000,該廠2月份應繳納的增值稅稅稅額是多少?(稅率13%)
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2020-06-30
尊敬的納稅人,增值稅減免稅申報明細表中選擇小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅時,本期發生額最高等于主表第一行應征增值稅不含稅銷售額本期數之和*2.1%
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2022-01-10
1. 某網球館(增值稅一般納稅人)既銷售網球相關器械,又提供網球場地及器械以供 網球愛好者活動。某月,該球館從體育器械公司購進網球相關器械,取得的增值稅專用發票 上注明價款 100 萬元,增值稅稅款 13 萬元。當月,該批器械的 50%用于銷售,取得不含稅 收入 200 萬元;另外 50% 用于網球愛好者的活動,取得含稅收入 900 萬元。如何核算才能減 輕增值稅稅負?(暫不考慮增值稅進項稅額加計抵減政策。)
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2023-06-20
某企業為增值稅小規模納稅人,2月銷售自產貨物取得含稅收入10300元,銷售自己使用過兩年的設備一臺,取得含稅收入80000元,當月購入貨物取得的增值稅專用發票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元。已知小規模納稅人適用的征收率為3%,銷售自己使用過的固定資產,適用3%的征收率并減按2%征收。則該企業當月應繳納增值稅()元
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2023-05-12
請問我們是增值稅一般納稅人,向個人房東租房,他去稅務局代開發票。請問對方能開增值稅專用發票嗎?稅率是多少
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2020-03-19
老師,小規模納稅人增值稅:含稅營業額除1+1.03 為什么工程類的小規模納稅人老師說的增值稅是:營業額*3%再除1+1.03???
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2016-11-27
老師好,求 “今年小規模納稅人增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅“的文件
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2023-09-12
一般納稅人和小規模納稅人取得的增值稅稅控系統專用設備發票,對方開的是增值稅普通發票也可以全額抵減嗎?
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2017-03-27
一般納稅人每月需要結轉增值稅,如果本月要繳納,直接借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅,下月銀行繳納,借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款就可以,還是必須如圖,分別結轉銷項和進項后,確定應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借或貸方后再確定未交增值稅金額?
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2018-09-03
請問一般納稅人,能取得同時取得兩種發票嗎?一種是普通增值,另一種是專用發票,開票也能一種是普通增值,另一種是專用發票嗎?做稅務賬肯肯要做,普通的增值,和專用增值是這樣嗎?還是說公司只能取得,一種要么是普通增值,要么是專用增值,開票也是一種要么是普通增值,要么是專用增值
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2015-08-27
2018年12少計提5分錢增值稅,本月實際交稅后,增值稅借方有五分錢。怎么處理?2018年我們是小規模納稅人,今年升為一般納稅人,重新設立了科目。想把之前增值稅做平
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2019-02-01
老師 我們一直是開增值稅專用發票,沒有去申請增值稅普通發票 我們是一般納稅人,現在有個小規模納稅人要我們開發票 我可以開增值稅專用發票給他嗎 有什么影響嗎
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2016-04-08
公司是小規模納稅人,從事管理服務增值稅是3%是嗎?今天是第一次報稅,進系統的時候,怎么看見增值稅是6%?沒有申請企業為一般納稅人啊,這上面是不是寫著增值稅是6%?
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2019-04-01
甲公司為增值稅一般納稅人,本年1月接受小規模納稅人乙公司的安裝支付款項5.15萬元(含增值稅),乙公司開具一張增值稅普通發票,票面金額為萬元。請對其進行納稅籌劃。
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2023-03-17
一般納稅人月末,應交稅費-應交增值稅(銷項)、應交稅費-應交增值稅(進項)、應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅、應交稅費未交增值稅,這四個科目的明細賬,是不是只有應交稅費-未交增值稅不為零留到下個月繳納,其他三個科目結轉為零?
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2017-09-27
企業是小規模納稅人。增值稅季報,地稅里面增值稅的附加稅(城建稅,教育費附加之類)月報,假設7~9月這個季度里面的8月,有開票,增值稅為1000元。因為增值稅季報,所以8月無法報增值稅。那么8月要報增值稅的附加稅嗎,還是7-9月的附加稅一起報。
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2018-09-10
老師你好,一般納稅人公司,月末有銷項稅額需要繳納,對于這個稅額如何做分錄?借:應交稅費-應交增值稅-銷項(金額是當月需要繳納的稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 再做 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 ?
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2019-04-13
增值稅普通發票和普通發票有什么區別?營改增后,是不是應該都是小規模納稅人,都是開具增值稅普通發票?
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2016-03-24
3.甲企業為增值稅一般納稅人,售出商品10,000件,單價100元,增值稅率17%,給予購貨方的商業折扣為10%,則甲企業銷售商品的收入應為
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2022-11-30
3.甲企業為增值稅一般納稅人,售出商品10,000件,單價100元,增值稅率17%,給予購貨方的商業折扣為10%,則甲企業銷售商品的收入應為
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2022-11-30
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