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請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),填的增值稅減免稅申報(bào)表對(duì)不對(duì)?
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2019-11-11
小規(guī)模勞務(wù)派遣單位納稅人如何申報(bào)增值稅(增值稅報(bào)表如何填寫(xiě))?
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2019-10-09
小規(guī)模納稅人不超過(guò)30萬(wàn)銷售額 免征增值稅 增值稅申報(bào)表怎么填
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2020-04-16
增值稅季度申報(bào)表核定銷售額是75000,公司開(kāi)了28500元,用不用交增值稅
1/2029
2017-04-12
老師好,我是小規(guī)模納稅人,填報(bào)增值稅報(bào)表附表時(shí),無(wú)形資產(chǎn)自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)字,這個(gè)怎么回事,謝謝
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2019-07-05
老師我有一問(wèn)題向老師咨詢,就是增值稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅和帳面應(yīng)交增值稅出現(xiàn)差異是怎么形成的。謝謝你
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2022-03-25
生產(chǎn)制造型企業(yè),是高企,生產(chǎn)自動(dòng)化設(shè)備的,貨物發(fā)到客戶端提供安裝,也就是陪產(chǎn)支持費(fèi),發(fā)票開(kāi)具內(nèi)容為現(xiàn)代服務(wù),稅率6%,這個(gè)可以享受免交增值稅么?增值稅申報(bào)表應(yīng)該填列,主表以及副表
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2020-12-09
增值稅預(yù)繳申報(bào)表填報(bào)。一個(gè)是簡(jiǎn)易申報(bào),一個(gè)是一般申報(bào)。是需填兩張?jiān)鲋刀愵A(yù)繳申報(bào)表嗎?但我實(shí)際操作中,只能填一張?jiān)鲋刀愵A(yù)繳申報(bào)表。那是不是簡(jiǎn)易和一般計(jì)稅項(xiàng)目是填到一起?但是填一起,計(jì)稅的預(yù)征率不一樣。一個(gè)是3%一個(gè)是2%
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2021-03-10
老師我在本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅并進(jìn)行了抵扣。 圖一是我的增值稅申報(bào)表,。 圖二是我的會(huì)計(jì)分錄憑證。 我想知我的會(huì)錄有沒(méi)做錯(cuò)啊?
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2021-09-14
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)通行費(fèi)是怎樣進(jìn)行抵扣呢?是在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證,還是直接將通行費(fèi)的稅額,填寫(xiě)到增值稅申報(bào)表里呢?取到通行費(fèi)發(fā)票是怎樣做分錄?
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2020-09-22
老師 我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表提示我票表比對(duì)不通過(guò) 這是什么原因呀 我是按照金稅盤(pán)里的設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)里的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的呀
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2021-01-11
?老師,金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)在增值稅申報(bào)表可以不填嗎
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2022-04-06
老師,代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),要交6個(gè)點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對(duì)的上呢?
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2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無(wú)票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無(wú)票收入不是跟開(kāi)票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無(wú)票收入+開(kāi)票收入
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2022-03-29
老師?請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過(guò),之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
1/2005
2022-02-17
老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)銷項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬(wàn)嗎,應(yīng)交的增值稅銷項(xiàng)是填1.8萬(wàn),然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
您好,老師,麻煩問(wèn)下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
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