甲企業從國外進口一批需要交納消費稅的商品,已知該商品的關稅完稅價格為540,000元,按規定應繳納的關稅108,000元,假定進口的應稅消費品的消費稅稅率為10%、增值稅稅率為13%。貨物報關后,自海關取得的“海關進口消費稅專用繳款書”注明的消費稅為72,000元、“海關進口增值稅專用繳款書”注明的增值稅為93,600元。進口商品已驗收入庫,全部貨款和稅款已用銀行存款支付。本例中,應交消費稅稅額 = 【 ( 540,000 + 108,000 ) ÷ ( 1-10% ) 】× 10% = 72,000 (元 );這個公式怎么理解?
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2021-03-07
我公司做引江工程的,項目在外省分包出去的部分土方運輸,勞務。
請問異地增值稅預交部分,稅款,可以用分包商開過來的運輸發票抵扣增值稅,按差額預交2%的增值稅嗎?
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2019-10-22
202×年3月20日甲公司從W企業購人A材料1000千克,買價40000元,增值稅5200元
對方代運費500元(取得增值稅專用發票,注明增值稅進項稅額45元)。款項轉賬支付,材料已驗收
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2021-11-29
老師,請問月末結轉增值稅時:借:轉出未交增值稅貸:未交增值稅 (其金額是:銷項-進項)有預交稅款或享用加計扣除時,其金額要不要銷項-進項再減去預交的或加計扣除的?
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2022-07-11
(1)向銀行支付貸款利息,取得增值稅普通發票注明稅額20000元。
(2)購進與生產經營有關的住宿服務,取得增值稅專用發票注明稅額6000元;
這2筆業務怎么計算增值稅進項稅額
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2022-04-21
老師好!我公司是商業一般納稅人,取得貨物增值稅專用發票,現發生商品附帶的服務,已開具6%服務增值稅專用發票,請問申報增值稅時這6%服務的增值稅可以用13%的貨物增值稅稅額抵扣嗎?謝謝解答o(^o^)o
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2019-08-15
(一)甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用實際成本核算,材料發出成本采用月末一次加權平均法計算,2019年12月1日,M材料庫存數量為500千克,每千克實際成本為200元,該公司12月份發生有關存貨業務如下: (1)2日,以面值為250000元的銀行匯票購買M材料800千克,每千克不含增值稅銷售價格為250元,價款共計200000元,增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為26000元,由銷貨方代墊運雜費4000元(不考慮增值稅)。材料驗收入庫,銀行匯票多余款項通過銀行退回并已收妥。
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2023-03-15
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,含稅運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。老師,這個稅怎么算出來是3329.1的呢?
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2016-05-15
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,含稅運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫
老師,我想問一下進項稅3329.1是怎么算的
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2016-05-18
2015年12月11日, 購買乙材料一批,不含增值稅款項為19,000.00元,增值稅稅率為17%,含稅運費為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗收入庫。老師這個含稅的運費稅率不是17%嗎?
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2016-10-30
10日,大鵬批發公司購入毛絨玩具1500個,
單價30元,取得增值稅專用發票注明的價款為
45000元,增值稅為7650元。款項及稅金均未
支付,商品由采購員提回交倉庫。做分錄
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2021-11-22
某企業銷售一批商品,增值稅專用發票注明的價款為1000萬元,增值稅稅額為160萬元,銷售商品為客戶代墊運輸費5萬元,款項尚未收到。此題的會計分錄怎么寫?
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2019-04-07
甲企業向乙企業采購A材料1000千克,并已驗收入庫,收到增值稅專用發票載明購買價款為23000元,增值稅稅額為3680元,款項合計26680,根據相關憑證,編制會計分錄。
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2023-06-08
依法履職或開展專業活動,購入材料一批取得的增值稅專用發票上注明的材料價款為十萬元,增值稅16000元,材料貨款已通過單位零余額賬戶支付,但材料尚未運到
1/707
2022-05-22
大鵬批發公司購入a材料一批。單價30元,取得增值稅專用發票注明的價款為45000元。增值稅為7650元。款項及稅金均未支付,原材料由采購員提回交倉庫。編寫分錄
1/182
2023-03-03
一道題中提到增值稅 那它涉及的長期借款分錄中要不要編寫增值稅
1/537
2020-02-06
我公司是免交增值稅的因沒填減免稅表交了增值稅這樣稅款能退嗎?
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2019-07-07
這實際收取款題目上說包含了增值稅,那不含增值稅的收入不是1904.448嗎?
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2019-12-25
購買原材料3000,增值稅480,貨款未付,材料已驗收入庫,增值稅的會計分錄?
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2019-09-17
老師,建筑行業預收賬款補交增值稅按2%預繳還是9%全額繳納增值稅
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2024-02-21
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