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供應商給我們返利是以庫存商品的形式,我入完采購單,應該怎么做憑證既能平了應付款,又能不影響庫存現金
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2019-10-26
公司新成立了一家生鮮超市,商品購進時由采購人員根據購貨發票填制商品入庫單,進貨單金額與電腦錄入單進金額一致,我做了分錄:借庫存商品(入庫單售價金額),貸:現金 商品進銷差價(入庫單進銷差價合計)。然后對商品進銷差價還需要做相關的會計分錄不?
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2022-11-15
老師 發出商品這個科目當期有發生額 要單獨填總分類賬還是記在庫存商品總分類賬下面啊 謝謝
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2019-10-22
發出商品的賬務處理怎樣做,公司是生產混凝土的,一部分混凝土已經發出,錢未收,發票未開,做發出商品的話怎樣處理呢?分錄中的貸記庫存商品怎樣結平呢?
1/1726
2017-07-17
公司新成立了一家生鮮超市,商品購進時由采購人員根據購貨發票填制商品入庫單,進貨單金額與電腦錄入單進金額一致,我做了分錄:借庫存商品(入庫單售價金額),貸:現金 商品進銷差價(入庫單進銷差價合計)。然后對商品進銷差價還需要做相關的會計分錄不
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2022-11-15
老師您好,這里有一道問題,該公司甲商品五月份的資料如圖! 若該公司對庫存商品采用定期盤存制,則: 1.該公司按先進先出法計價的期末存貨成本為( )元,當期營業成本為( )元。 2.按后進先出法計價的期末存貨成本為( )元,當期營業成本為( )元。 3.按月末一次加權平均法計價的加權平均單價為( )期末存貨成本為( )元,當期商品銷售成本為( )元。 若該公司對庫存商品采用永續盤存制,則: 1.該公司按先進先出法計價,則5月16日的營業成本為( ①)元,當日庫存存貨成本為( )元。 2.按后進先出法計價,則5月16日的營業成本為( )元,當日庫存存貨成本為( )元。 3.按移動加權平均法計價,則5月16日銷售商品而使用的的加權平均單價為( )元,小數點后保留2位;5月16日的營業成本為( )元,當日庫存存貨成本為( )元。 謝謝老師!
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2020-05-18
已出庫但未銷售的產品,借:發出商品貸:庫存商品。待下月產品真正銷售以后,我應該怎么做分錄呢,又如何確認收入及發出成本呢?
1/2829
2017-03-30
老師 我在做庫存成本時把當月委托代銷商品、銷售的商品和品嘗贈送的一起當月走一般銷售成本了。次月我收到代銷商品款,我該怎么走呢?委托銷售的商品都是幾個月或上月鋪貨的商品,賣掉了才結賬
1/583
2020-11-15
老師 我箱問一下 就是庫存商品在結轉的時候會存在計算差異的問題 四舍五入的計算結果算到后期會和實際數字存在幾塊錢的誤差 這個誤差 我記到庫存商品進銷差價科目 了 我期末想把這個金額轉走 應該怎么做分錄呢
1/1606
2019-03-28
我們公司是商場,然后庫存商品存放在倉庫里,倉庫的固定資產折舊需要計提到什么費用里?
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2021-08-22
老師,商貿企業,賬面商品庫存多,可以打折處理嗎,需要附什么資料
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2024-05-28
公司是經營文體的商貿企業,庫存商品種類繁多。我給客戶開發票(普票)時,可否在開票軟件上直接填“辦公用品1批,然后填數量、單價、金額”。或者開具清單發票。采用哪種方式好一些。實務中一般是怎么開票的?
1/944
2016-08-29
老師我發貨了,但未開發票對方未收貨,月末做發出商品科目怎么做分錄,按庫存商品成本價嗎?
1/1223
2020-02-25
請問內存卡和移動通信設備是入庫存商品,還是管理費用之類的?
1/1296
2019-07-25
2、支付供應商款項:借:庫存商品借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:銀行存款 像這個分錄,如果我是沒有庫存商品的情況下呢,只是照著銀行支付給廠家的流水,這又怎么做賬
1/1522
2017-08-11
老師您好,甲公司2019年12月1日庫存商品借方余額為1200萬元,對應的存貨跌價準備貸方余額為30萬元,當期銷售庫存商品結轉成本為400萬元,當期完工入庫的庫存商品為500萬元,12月31日,庫存商品的可變現凈值為1290萬元,則2019年12月31日需計提的存貨跌價準備為-10 答案里面30-30*400/1200=20,這個步驟不明白是什么意思,能不能講解一下。謝謝。
1/5204
2020-01-05
一個商貿公司本月開票計收入,之前累積下的庫存商品,本月就可以按照開票明細上的庫存商品結轉成本,這個成本編制一個庫存結轉明細就可以算成本,可以所得稅前扣除,對嗎
1/959
2019-03-05
對于上月暫估的材料費入庫商品科目,那我想問下,這個暫估的材料費是 發票沒到先做庫存商品暫估嗎???還是并沒有收到材料,只是一個暫估的庫存商品-材料?、?到底這個暫估的應付款-材料是不是不已經收到材料了?????2、是不是只有庫存商品賣出去了才結轉到主營成本????
1/834
2018-03-12
老師好,商貿企業的外賬,需要根據進項發票和銷售發票的商品名稱做詳細的庫存商品嗎?還是可以用Excel表格做庫存和銷售的結轉,不需要在外賬上詳細列明銷售和庫存明細?、
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2019-06-02
請問老師,我們其他應付賬款很多,沒有償還能力,庫存商品又多,需要拿貨抵賬,1是消化庫存,2是把其他應付賬款轉移到供應商的往來。后面的這個把其他應付賬款轉移到供應商往來,這里怎么理解?
1/628
2020-07-20
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