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老師您好 個(gè)稅手續(xù)費(fèi)報(bào)增值稅 能做其他應(yīng)付款嗎?
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2020-05-15
老師您好,請(qǐng)問(wèn)“明細(xì)帳匯總表”里,其他應(yīng)付款的個(gè)人后面(個(gè)人部分的養(yǎng)老醫(yī)療等)的金額為負(fù)數(shù)是什么意思?
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2016-07-07
做藥店,有好多購(gòu)進(jìn)藥品的發(fā)票,庫(kù)存沒(méi)有做明細(xì) 借庫(kù)存商品-中藥 貸方 其他應(yīng)付款 需要做藥品庫(kù)存明細(xì)嗎 ?上千品種 量太大 咋做好?
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2019-02-27
老師你好,我們?nèi)ツ瓴畛杀酒薄N覀內(nèi)ツ晔拢辉麻_(kāi)出去的發(fā)票比較多,做了收入。 我們公司現(xiàn)在在找票。沙子,水泥的票。 要找個(gè)人和我們公司簽合同然后這個(gè)人去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,還需要做一個(gè)買賣合同,去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn),怎么操作。合同上時(shí)間是不是要寫(xiě)去年的,因?yàn)槿肴ツ甑馁~ 另外個(gè)人去開(kāi)沙子,水泥現(xiàn)在開(kāi)能開(kāi)一個(gè)點(diǎn)嗎?我是要放到去年的成本中去的,貸,其他應(yīng)付款 法人
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2020-03-26
#提問(wèn)#公司新注冊(cè)成立,無(wú)業(yè)務(wù),發(fā)生的費(fèi)用,可以這樣做賬嗎?借:庫(kù)存現(xiàn)金 5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-法人 5萬(wàn) 報(bào)銷時(shí)以現(xiàn)金報(bào)銷可以嗎?
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2019-04-19
公司發(fā)放工資沒(méi)有走公賬,法人墊錢發(fā)放。做了工資表員工簽字然后做賬時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款-法人。這樣可以嗎?
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2017-06-21
老師,我們老板有一家公司要注銷,財(cái)務(wù)報(bào)表負(fù)債有一筆其他應(yīng)付款,稅務(wù)說(shuō)要把這筆錢清掉才能注銷,怎么清掉呀,公司連網(wǎng)銀也沒(méi)有。如果要付的話要怎么付呀
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2018-12-03
老師請(qǐng)教一下預(yù)付一筆款項(xiàng),對(duì)方開(kāi)了收據(jù)未取得發(fā)票,我掛賬在其他應(yīng)付款可以嗎?
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2021-05-28
做工資計(jì)提的時(shí)候把應(yīng)交社保的個(gè)人部分記在其他應(yīng)付款下,那么發(fā)工資的時(shí)候 怎么做分錄呢
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2017-06-13
老師,去年的商品1100元忘記入賬了,但是我們老板自己付了錢的,現(xiàn)在入賬直接入借記:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款—老板姓名。這樣可以嗎?謝謝,
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2019-07-26
我單位多年以前掛賬其他應(yīng)付款18505元,2018年預(yù)算撥專項(xiàng)款用于支付其他應(yīng)付款,請(qǐng)教賬務(wù)處理
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2019-01-10
老師公司像法人借款,做了會(huì)計(jì)憑證借方:庫(kù)存現(xiàn)金貸方:其他應(yīng)付款,那附的原始單據(jù)是什么樣的
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2019-06-15
本月應(yīng)該有工廠廠房房租,沒(méi)有支付,如何計(jì)提,分錄怎么寫(xiě)?借:制造費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款?
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2019-08-19
賬上庫(kù)存現(xiàn)金成負(fù)數(shù),可以做借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款嗎?
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2021-10-27
老師好,我們公司新來(lái)的,公賬里面的錢都是法人借款,沒(méi)有往來(lái),增值稅零申報(bào)。我每個(gè)月做帳都是做一點(diǎn)費(fèi)用,而且都是法人借款,借:管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—法人。這樣可以嗎?
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2019-12-14
老師你好 我想請(qǐng)問(wèn)一下,非獨(dú)立核算的分公司,要注銷,在注銷之前賬務(wù)上只掛著欠母公司的其他應(yīng)付款和留抵的增值稅,賬務(wù)上要怎么處理啊
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2019-06-20
新成立的 分公司 沒(méi)什么業(yè)務(wù) 工資和房租 老板自己拿錢 是記入其他應(yīng)付款 還是實(shí)收資本好呢
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2019-04-09
您好,我們是事業(yè)單位,下屬有個(gè)企業(yè),銀行上沒(méi)錢了,但有一筆賬,在其他應(yīng)付款里一直有錢,我們想把它消掉,貸其他應(yīng)付,那解放應(yīng)該對(duì)應(yīng)什么科目?
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2020-11-25
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,只需要結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用是嗎???就像其他應(yīng)付款了這些結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎???
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2019-10-22
去年我單位退休職工個(gè)人墊付交醫(yī)保費(fèi)3萬(wàn),單據(jù)去年己入賬,職工墊付款項(xiàng)我入在其他應(yīng)付款中,現(xiàn)要付還職工墊付款,用不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄?
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2019-05-29
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