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結(jié)轉(zhuǎn)制造費用1借:生產(chǎn)成本 代:制造費用 2代:生產(chǎn)成本 借:庫存商品 金蝶商貿(mào)版
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2021-01-12
你好,老師,我企業(yè)發(fā)生一筆對外借款,現(xiàn)在借款本金還未收回,請問我公司可以對該筆借款預(yù)提利息收入嗎
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2019-11-21
加入公司缺錢了,老板跟他爸爸借了一些給公司用,他爸爸也沒要求說算股本什么的,就是借給我們公司用一下,等兩年后還他就行,而且沒有利息,這種怎么做賬,直接借短期借款,貸其他應(yīng)付款嗎
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2017-12-07
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費用 辦公費 貸沖成本嗎
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2019-03-21
你好,入庫的時候成本會計做的應(yīng)付賬款借方32016出納付款時扣了費用400會計怎么做分錄
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2021-03-26
企業(yè)收到一筆政府補助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現(xiàn)在能沖本期的管理費用嗎
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2018-10-08
財務(wù)費用資本化,計入在建工程科目,下面明細科目怎么記呢?
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2018-12-21
計提工資、成本可以這樣做分錄嗎?借管理費用-職工工資8萬,主營業(yè)務(wù)成本5萬,貸應(yīng)付職工薪酬5萬,,下個月支付工資,借應(yīng)付職工工資6..5萬,銀行存款6.5萬,借主營業(yè)務(wù)成本4.7萬貸銀行存款4.8萬這樣可以嗎
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2020-04-06
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人,本月銷售化妝品取得不含稅銷售額600000元。另將自產(chǎn)的化妝品一批贈送給某協(xié)作企業(yè),生產(chǎn)成本總計為100000元,無市場售價可供參考,該化妝品適用消費稅稅率為15%,成本利潤率5%。計稅銷售額是多少萬元?
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2019-10-20
形成無形資產(chǎn)資本化金額為300,研發(fā)支出按資本化金額的175%扣除怎么調(diào)減
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2023-03-06
17年借法人錢用于公司經(jīng)營,現(xiàn)在能把這筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成實收資本嗎
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2021-12-17
作為銀行的其他應(yīng)付款,可以借款歸還本行的貸款嗎
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2023-03-30
我們公司在中石化充油卡2000送50元,多的這50元怎么做分錄那 借:預(yù)付賬款 2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 等加油了,入銷售費用-加油費,沖預(yù)付賬款 問題是那50元怎么弄
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2021-08-01
老師,麻煩問一下加工企業(yè)人工費用計入直接生產(chǎn)成本-直接人工, 第一步 借:生產(chǎn)成本-直接人工 貸:銀行存款 第二步 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本-直接人工 第三步 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣核算結(jié)轉(zhuǎn)人工費用的分錄對不對啊老師
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2023-10-12
1、廣告費,分錄:借:管理費用,貨:銀行存款 2、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費支出,借:財務(wù)費用,貨:銀行存款 3、辦公室租金:借:管理費用,貨:銀行存款 4、開出發(fā)票扣稅: (一)借:應(yīng)收賬款,貨:應(yīng)交稅金——未交增值稅,工程結(jié)算收入 (二)借:應(yīng)交稅金——未交增值稅,貨:銀行存款 (三)借:工程稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅 (四)借:應(yīng)交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅,貸:銀行存款 5、工程分包給項目經(jīng)理,支付款項 (一)借:工程施工——合同成本,貨:銀行存款
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2017-05-09
老師,請問公司基本戶如果收到利息時:借:銀行存款 100 貸:財務(wù)費用-利息100,如果付利息時:借:財務(wù)費用-利息50 貸:銀行存款,請問科目和記的金額方向?qū)幔?/span>
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2020-05-12
老板從公司基本戶轉(zhuǎn)了一點錢在他個人賬戶上,備注寫了:備用金。可以借:其他應(yīng)收款—備用金 貸:銀行存款么
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2020-01-06
我做了筆借銀行存款5.05貸財務(wù)費用-利息5.05,這個結(jié)轉(zhuǎn)借財務(wù)費用5.05,貸本年利潤5.05,我填利潤表時那有個財務(wù)費用的,我是填負5.05嗎,
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2017-03-31
老師你好,我們12月份只有一筆結(jié)息業(yè)務(wù)借:銀行存款41.77 貸:財務(wù)費用-41.77。那么這個月的利潤結(jié)轉(zhuǎn);借:本年利潤 41.77 貸:財務(wù)費用 41.77。利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤-41.77 貸:利潤分配-未分配利潤-41.77
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2017-12-26
老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應(yīng)收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時調(diào)整匯兌損益,借:財務(wù)費用 銀行存款 貸:應(yīng)收賬款。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有幾筆收到貨款時,應(yīng)收賬款只記了本位幣,沒有記外幣。所以財務(wù)費用匯兌損益肯定是不對的。現(xiàn)在如何更正
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2023-06-15
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