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老師好,以前是代賬會計做的賬,沒有研發支出費用化的科目,我可以不改動賬本,直接記錄研發支出輔助賬,在匯繳時直接加計扣除嗎?
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2020-05-07
研發費用費用化支出包括研發人員報銷的,話費,差旅費,誤餐費等費用嗎
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2020-06-17
我們購買的專利費用,對方代寫申請,開具的是服務費,是否可以直接入賬 借 研發支出-資本化支出后續轉到無形資產,還是直接入賬 無形資產呢
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2020-01-15
一家石料廠,我單位只要有進項和銷銷來票時,我是這樣做的:1入庫、借:原材料-炸藥或柴油 應交稅金(進) 貸:應付或現金 2領用:借:生產成本-基本生產成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計提折舊:借:制造費用 -折舊 貸:累計折舊 計提工資:借:制造費用-工資 管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提水電費: 借:制造費用-水電費 應交稅金-進項 貸:其他應付款或銀行或現金 4 結轉制造費用 借:生產成本 貨:制造費用(把所有的借方制造費用結轉到生產
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2017-08-08
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應付款房租10月 管理費用房租11月 預付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
我們公司在中石化充油卡2000送50元,多的這50元怎么做分錄那 借:預付賬款 2000 貸:庫存現金2000 等加油了,入銷售費用-加油費,沖預付賬款 問題是那50元怎么弄
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2021-08-01
企業收到一筆政府補助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現在能沖本期的管理費用嗎
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2018-10-08
本月預收賬款借方199980+50000=249980,資產負債表上應收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應收賬款本年沒有發生額,本月預收賬款借方貸方都沒有負數,預付貸方43693.23預付余額在借方94066.94,資產負債表應付賬款43693.23,預付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
回購會引起資本公積變化,什么情況注銷庫存股也會引起資本公積變化呢
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2024-05-23
老板以公司的明細向銀行借款,借款發放到公司的一般存款賬戶的。老板用一般存款賬戶轉賬到她的私戶,有些錢她自己用了,有些錢她打到了公司的基本戶,請問這要怎么做賬呀
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2019-09-23
老師幫我看一下權責發生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現金/銀行存款1000 ??????貸:預收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預收賬款——張三5000 借: 應收賬款-張三4000 貸: 主營業務收入4000 3、支付工廠貨款 借:預付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預付賬款——貨款4000 5、發出安裝后確認收入并結轉成本 借:主營業務收入——10000 貸:預收賬款—張三6000 ???? 應收賬款-張三4000 借:主營業務成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費用——工資2000 ????銷售費用——運輸費1000
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2020-03-04
上月有個損益類的科目,這個月發現做錯了,可以調整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現金,本月可以調整為 借:營業外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個損益類的科目,這個月發現做錯了,可以調整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現金,本月可以調整為 借:營業外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
1、8月份將一批自產的需要繳納消費稅的化妝品用作贊助活動該批產品生產成本為7500元,同類產品的市場含增值稅售價為11300元; 2、9月將另一批自產的需要繳納消費稅的化妝品用作職工福利化妝品的生產成本為6000元,該化妝品無同類產品市場銷售價格其成本利潤率為5%。 試計算上述化妝品應繳納的消費稅
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2021-10-28
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費用 辦公費 貸沖成本嗎
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2019-03-21
往來款做了借款協議,那個利息,出借方做利息收入要交什么稅嗎?借款方做財務費用嗎?
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2019-08-21
從本質上說費用就是資產的轉化形式,是企業總資產的耗費
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2015-11-21
老師,研發支出資本化費用月末在那個報表什么科目里體現
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2019-04-19
結轉制造費用1借:生產成本 代:制造費用 2代:生產成本 借:庫存商品 金蝶商貿版
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2021-01-12
老師,用于研發領用的原材料,資本化支出最后形成無形資產,費用化的支出結轉到管理費用-研發支出,那如果研發出來的是可出售商品,這個怎么結轉?
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2022-10-14
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