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本月預收賬款借方199980+50000=249980,資產負債表上應收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應收賬款本年沒有發生額,本月預收賬款借方貸方都沒有負數,預付貸方43693.23預付余額在借方94066.94,資產負債表應付賬款43693.23,預付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
公司第一筆投資款走的是借庫存現金,貸實收資本。今年又一筆投資款,是借銀行存款,是直接貸實收資本還是先貸其他應付款,然后再轉到實收資本?
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2017-05-27
老師幫我看一下權責發生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現金/銀行存款1000 ??????貸:預收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預收賬款——張三5000 借: 應收賬款-張三4000 貸: 主營業務收入4000 3、支付工廠貨款 借:預付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預付賬款——貨款4000 5、發出安裝后確認收入并結轉成本 借:主營業務收入——10000 貸:預收賬款—張三6000 ???? 應收賬款-張三4000 借:主營業務成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費用——工資2000 ????銷售費用——運輸費1000
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2020-03-04
本題 調賬:不應該用“應收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預計負債呢? 借:預計負債—應付退貨款200 ???貸:以前年度損益調整——主營業收入200 借:以前年度損益調整——主營業成本160 ???貸:應收退貨成本160 借:以前年度損益調整——所得稅費用10 ???貸:應交稅費——應交所得稅10
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2020-02-05
老師:你好!請幫忙解釋一下:研發支出-費用化支出-直接投入-材料和研發支出-費用化支出-設備折舊和長期待攤費用,一般什么情況下要用到這兩個科目?謝謝!
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2018-10-28
想問下各位老師,會計實際操作過程中,什么樣的支出可以直接計入研究費用,什么樣的支出需要先計入研發支出-費用化支出,再進行費用歸集呢?
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2018-12-28
老板以公司的明細向銀行借款,借款發放到公司的一般存款賬戶的。老板用一般存款賬戶轉賬到她的私戶,有些錢她自己用了,有些錢她打到了公司的基本戶,請問這要怎么做賬呀
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2019-09-23
上月有個損益類的科目,這個月發現做錯了,可以調整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現金,本月可以調整為 借:營業外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個損益類的科目,這個月發現做錯了,可以調整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現金,本月可以調整為 借:營業外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
公司與個人簽訂借款合同,個人借給公司30萬,合同中承諾歸還本金時給借款人按市場行情付一定的利息。借款時與還款時的會計分錄怎么做
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2017-10-18
老師,麻煩問一下加工企業人工費用計入直接生產成本-直接人工, 第一步 借:生產成本-直接人工 貸:銀行存款 第二步 借:庫存商品 貸:生產成本-直接人工 第三步 借:主營業務成本 貸:庫存商品 這樣核算結轉人工費用的分錄對不對啊老師
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2023-10-12
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費用 辦公費 貸沖成本嗎
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2019-03-21
老師,研發一款新產品,成功后大量生產銷售的,最后資本化處理分錄是?
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2019-08-20
計提工資、成本可以這樣做分錄嗎?借管理費用-職工工資8萬,主營業務成本5萬,貸應付職工薪酬5萬,,下個月支付工資,借應付職工工資6..5萬,銀行存款6.5萬,借主營業務成本4.7萬貸銀行存款4.8萬這樣可以嗎
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2020-04-06
企業收到一筆政府補助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現在能沖本期的管理費用嗎
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2018-10-08
我們購買的專利費用,對方代寫申請,開具的是服務費,是否可以直接入賬 借 研發支出-資本化支出后續轉到無形資產,還是直接入賬 無形資產呢
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2020-01-15
因為借款導致股票的資本成本=2/10哪里來的?
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2022-09-20
甲化妝品廠2020年1月發出材料委托 A 日化廠加工香水精200瓶, A 日化廠同類香水精不含稅售價每瓶450元。加工的香水精本月全部收回,支付加工費并取得增值稅專用發票,其消費稅已由 A 日化廠代收代繳。收回香水精的50%當月全部對外銷售,實現不含稅銷售額5萬元;另50%用于本廠高檔化妝品生產,本月生產的高檔化妝品全部實現對外銷售,實現不含稅銷售額37萬元。計算甲化妝品廠銷售高檔化妝品實際繳納消費稅稅額。
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2022-04-11
我們公司在中石化充油卡2000送50元,多的這50元怎么做分錄那 借:預付賬款 2000 貸:庫存現金2000 等加油了,入銷售費用-加油費,沖預付賬款 問題是那50元怎么弄
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2021-08-01
老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時調整匯兌損益,借:財務費用 銀行存款 貸:應收賬款。但是現在發現去年有幾筆收到貨款時,應收賬款只記了本位幣,沒有記外幣。所以財務費用匯兌損益肯定是不對的。現在如何更正
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2023-06-15
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