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一家石料廠,我單位只要有進項和銷銷來票時,我是這樣做的:1入庫、借:原材料-炸藥或柴油 應交稅金(進) 貸:應付或現金 2領用:借:生產成本-基本生產成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計提折舊:借:制造費用 -折舊 貸:累計折舊 計提工資:借:制造費用-工資 管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提水電費: 借:制造費用-水電費 應交稅金-進項 貸:其他應付款或銀行或現金 4 結轉制造費用 借:生產成本 貨:制造費用(把所有的借方制造費用結轉到生產
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2017-08-08
老板以公司的明細向銀行借款,借款發放到公司的一般存款賬戶的。老板用一般存款賬戶轉賬到她的私戶,有些錢她自己用了,有些錢她打到了公司的基本戶,請問這要怎么做賬呀
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2019-09-23
老師您好,要注銷公司(小規模),現在賬上有銀行存款借方32萬,應收賬款借方22萬,應交稅費借方0.78萬,其他應付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業,這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業要注銷,賬務上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
本題 調賬:不應該用“應收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預計負債呢? 借:預計負債—應付退貨款200 ???貸:以前年度損益調整——主營業收入200 借:以前年度損益調整——主營業成本160 ???貸:應收退貨成本160 借:以前年度損益調整——所得稅費用10 ???貸:應交稅費——應交所得稅10
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2020-02-05
我們公司在中石化充油卡2000送50元,多的這50元怎么做分錄那 借:預付賬款 2000 貸:庫存現金2000 等加油了,入銷售費用-加油費,沖預付賬款 問題是那50元怎么弄
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2021-08-01
我們購買的專利費用,對方代寫申請,開具的是服務費,是否可以直接入賬 借 研發支出-資本化支出后續轉到無形資產,還是直接入賬 無形資產呢
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2020-01-15
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費用貸:應付賬款,加油時借:管理費用,貸:待攤費用?
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2019-06-22
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應付款房租10月 管理費用房租11月 預付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
上月有個損益類的科目,這個月發現做錯了,可以調整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現金,本月可以調整為 借:營業外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個損益類的科目,這個月發現做錯了,可以調整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現金,本月可以調整為 借:營業外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費用 辦公費 貸沖成本嗎
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2019-03-21
企業收到一筆政府補助的款,收到時借銀行存款,貸遞延收益,現在能沖本期的管理費用嗎
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2018-10-08
往來款做了借款協議,那個利息,出借方做利息收入要交什么稅嗎?借款方做財務費用嗎?
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2019-08-21
結轉制造費用1借:生產成本 代:制造費用 2代:生產成本 借:庫存商品 金蝶商貿版
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2021-01-12
本月預收賬款借方199980+50000=249980,資產負債表上應收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應收賬款本年沒有發生額,本月預收賬款借方貸方都沒有負數,預付貸方43693.23預付余額在借方94066.94,資產負債表應付賬款43693.23,預付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
從本質上說費用就是資產的轉化形式,是企業總資產的耗費
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2015-11-21
老師,研發支出資本化費用月末在那個報表什么科目里體現
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2019-04-19
老師,請問公司基本戶如果收到利息時:借:銀行存款 100 貸:財務費用-利息100,如果付利息時:借:財務費用-利息50 貸:銀行存款,請問科目和記的金額方向對嗎?
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2020-05-12
老師,用于研發領用的原材料,資本化支出最后形成無形資產,費用化的支出結轉到管理費用-研發支出,那如果研發出來的是可出售商品,這個怎么結轉?
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2022-10-14
老師幫我看一下權責發生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現金/銀行存款1000 ??????貸:預收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預收賬款——張三5000 借: 應收賬款-張三4000 貸: 主營業務收入4000 3、支付工廠貨款 借:預付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預付賬款——貨款4000 5、發出安裝后確認收入并結轉成本 借:主營業務收入——10000 貸:預收賬款—張三6000 ???? 應收賬款-張三4000 借:主營業務成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費用——工資2000 ????銷售費用——運輸費1000
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2020-03-04
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