年末,計提長期借款100000元,1年利息,年利率9%,該長期借款還有半年到期(借款系一次還本,分次付息)怎么做分錄
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2020-12-05
1月1日從銀行取得借款300000元,期限六個月,年利率8%按月計提借款利息,到期還本付息,所得借款存入銀行
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2015-12-28
我們公司在中石化充油卡2000送50元,多的這50元怎么做分錄那
借:預付賬款 2000 貸:庫存現(xiàn)金2000
等加油了,入銷售費用-加油費,沖預付賬款
問題是那50元怎么弄
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2021-08-01
用友T3制造費用怎么結(jié)轉(zhuǎn),借;生產(chǎn)成本 貸;制造費用 需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn),而不是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的,但是因為我是購買的產(chǎn)品 然后我是做了借制造費用 貸銀行存款 那現(xiàn)在我是又自己手動做一筆憑證是借生產(chǎn)成本 貸制造費用嗎
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2017-12-25
老板以公司的明細向銀行借款,借款發(fā)放到公司的一般存款賬戶的。老板用一般存款賬戶轉(zhuǎn)賬到她的私戶,有些錢她自己用了,有些錢她打到了公司的基本戶,請問這要怎么做賬呀
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2019-09-23
老師,麻煩問一下加工企業(yè)人工費用計入直接生產(chǎn)成本-直接人工,
第一步 借:生產(chǎn)成本-直接人工
貸:銀行存款
第二步 借:庫存商品
貸:生產(chǎn)成本-直接人工
第三步 借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
這樣核算結(jié)轉(zhuǎn)人工費用的分錄對不對啊老師
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2023-10-12
總賬中實收資本顯示期初余額是-50000,這是代表什么意思,是說上月收到投資款有50000元嗎?還有總賬期初余額中累積折舊,短期借款,應付賬款顯示都是負數(shù),這是什么意思,怎么看的 ,希望老師可以解釋一下
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2016-08-10
計提工資、成本可以這樣做分錄嗎?借管理費用-職工工資8萬,主營業(yè)務成本5萬,貸應付職工薪酬5萬,,下個月支付工資,借應付職工工資6..5萬,銀行存款6.5萬,借主營業(yè)務成本4.7萬貸銀行存款4.8萬這樣可以嗎
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2020-04-06
1、8月份將一批自產(chǎn)的需要繳納消費稅的化妝品用作贊助活動該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為7500元,同類產(chǎn)品的市場含增值稅售價為11300元;
2、9月將另一批自產(chǎn)的需要繳納消費稅的化妝品用作職工福利化妝品的生產(chǎn)成本為6000元,該化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價格其成本利潤率為5%。
試計算上述化妝品應繳納的消費稅
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2021-10-28
公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個月還款本金和利息
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2019-03-22
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應收賬款借方22萬,應交稅費借方0.78萬,其他應付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
本月預收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負債表上應收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應收賬款本年沒有發(fā)生額,本月預收賬款借方貸方都沒有負數(shù),預付貸方43693.23預付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負債表應付賬款43693.23,預付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
老師,我們公司有個人是我們的股東,但是沒有寫進公司章程,他打進的錢我一直做的是借款,我想到時候?qū)戇M公司章程后,再將借款轉(zhuǎn)做股本,但是這次他將打錢的用途寫成了股本金,我該怎么處理 啊
鄒老師,我用借款單做原始憑證啊
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2016-09-23
老師幫我看一下權(quán)責發(fā)生制分錄是否正確:
1、收到張三定金
借:庫存現(xiàn)金/銀行存款1000
??????貸:預收賬款——張三1000
2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元)
借:銀行存款5000
????貸:預收賬款——張三5000
借: 應收賬款-張三4000
貸: 主營業(yè)務收入4000
3、支付工廠貨款
借:預付賬款——貨款4000
???????貸:銀行存款4000
4、商品到庫
借:庫存商品4000
????貸:預付賬款——貨款4000
5、發(fā)出安裝后確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營業(yè)務收入——10000
貸:預收賬款—張三6000
???? 應收賬款-張三4000
借:主營業(yè)務成本7000
貸:庫存商品4000
????銷售費用——工資2000
????銷售費用——運輸費1000
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2020-03-04
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費用 辦公費 貸沖成本嗎
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2019-03-21
因為借款導致股票的資本成本=2/10哪里來的?
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2022-09-20
老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時調(diào)整匯兌損益,借:財務費用 銀行存款 貸:應收賬款。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有幾筆收到貨款時,應收賬款只記了本位幣,沒有記外幣。所以財務費用匯兌損益肯定是不對的。現(xiàn)在如何更正
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2023-06-15
我做了筆借銀行存款5.05貸財務費用-利息5.05,這個結(jié)轉(zhuǎn)借財務費用5.05,貸本年利潤5.05,我填利潤表時那有個財務費用的,我是填負5.05嗎,
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2017-03-31
甲化妝品廠2020年1月發(fā)出材料委托 A 日化廠加工香水精200瓶, A 日化廠同類香水精不含稅售價每瓶450元。加工的香水精本月全部收回,支付加工費并取得增值稅專用發(fā)票,其消費稅已由 A 日化廠代收代繳。收回香水精的50%當月全部對外銷售,實現(xiàn)不含稅銷售額5萬元;另50%用于本廠高檔化妝品生產(chǎn),本月生產(chǎn)的高檔化妝品全部實現(xiàn)對外銷售,實現(xiàn)不含稅銷售額37萬元。計算甲化妝品廠銷售高檔化妝品實際繳納消費稅稅額。
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2022-04-11
老師這個為何是長期借款?是因為跨年度嗎
不是預收賬款什么的
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2016-10-20
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