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老師,增值稅的定義說:以商品或勞務(wù)服務(wù)在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅,又舉例說一臺(tái)電腦進(jìn)價(jià)是2000,賣出3000,用中間產(chǎn)生的差價(jià)1000計(jì)算增值稅,應(yīng)交稅170元。我們實(shí)際中不是直接以銷售額作為計(jì)稅依據(jù)嗎,這里看不懂了。我覺得增值應(yīng)該直接是3000*17%
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2017-07-31
遼寧省中醫(yī)藥學(xué)會(huì)有增值稅,為何增值稅附列資料二,附加稅計(jì)稅依據(jù)為0
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2022-03-23
房產(chǎn)稅具體是多少,購(gòu)房發(fā)票不含稅2895542.3元,國(guó)稅系統(tǒng)的計(jì)稅依據(jù)是337813.27,這個(gè)是怎么算出來的
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2022-01-07
應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)未列明金額的,印花稅的計(jì)稅依據(jù)的確定,首先應(yīng)選擇的是(  )。 A.按照書立時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格確定 B.按照實(shí)際結(jié)算的金額確定 C.按照組成計(jì)稅價(jià)格確定 D.按照評(píng)估金額確定
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2024-06-17
在匯算清繳納中,專管員核定了繳稅金額,那我們的計(jì)稅依據(jù)金額。是不是以核定金額除稅率計(jì)算出來。是否存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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2018-05-29
我公司建筑業(yè),上月我公司預(yù)交增值稅2萬元,這個(gè)月應(yīng)交增值稅8萬,減去預(yù)交的2萬,實(shí)際繳納增值稅6元,我計(jì)算增值稅附加稅是以8萬為依據(jù),還是以6萬為依據(jù)
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2018-07-10
請(qǐng)問小規(guī)模工會(huì)經(jīng)費(fèi)和印花稅的計(jì)稅依據(jù)跟一般納稅人的計(jì)稅依據(jù)是一樣的嗎 小規(guī)模納稅人工會(huì)經(jīng)費(fèi):比如我這個(gè)月應(yīng)發(fā)是20萬,那是不是可以理解為20萬*2%來
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2024-01-10
來往賬中,老板進(jìn)貨向供應(yīng)商付款時(shí)在電腦上做付款憑證,為什么還要手寫一張付款憑證呢?如果是以這個(gè)作為依據(jù)原始憑證的話,那個(gè)轉(zhuǎn)賬的截圖也可以作為依據(jù)啊?
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2019-04-21
老師,銀行收到了本季度的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,之前是依據(jù)國(guó)稅1995年65號(hào)文獎(jiǎng)勵(lì)財(cái)務(wù)人員的,現(xiàn)在我查到該文已廢止,那這筆錢還能用于財(cái)務(wù)人員獎(jiǎng)勵(lì)了嗎?現(xiàn)在的依據(jù)是什么
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2017-08-31
印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么這邊有2個(gè)廠,但是計(jì)稅的依據(jù)不一樣。一個(gè)廠是計(jì)稅金額=收入,另外一個(gè)廠是收入*0.8,稅率都是0.03%,后面這個(gè)有享受優(yōu)惠還是怎么回事,為什么不一樣
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2017-06-22
一般納稅人地稅申報(bào),城建稅的計(jì)稅依據(jù)增值稅如何計(jì)算,若上期留抵稅額是10萬,本期銷售收入專用發(fā)票開票金額是40萬,普票是20萬,如何計(jì)算城建稅的計(jì)算依據(jù)增值稅
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2016-12-15
老師,小規(guī)模納稅人,季收入15萬,免征增值稅,城建稅、教育附加、地方教育附加都不用交了是嗎?城建稅及兩個(gè)的計(jì)稅依據(jù)是增值稅,計(jì)稅依據(jù)都是零了。哪都不用交稅了是嗎
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2019-07-16
老師您好,請(qǐng)問一下,有限公司投資了合伙企業(yè),合伙企業(yè)分紅,得到分紅后的有限公司依然虧損,這筆分紅需要單拎出來繳納企業(yè)所得稅嗎?如果有政策依據(jù)也辛苦發(fā)一份。
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2024-03-22
老師我學(xué)到企稅這一節(jié),里面提到營(yíng)業(yè)收入—營(yíng)業(yè)成本=毛利,毛利是增值稅的計(jì)稅依據(jù),我不太理解,一般納稅人增值稅的計(jì)稅依據(jù)不是銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅嘛,為什么又說是毛利呢?
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2024-05-25
老師好,根據(jù)新印花稅法里提到“五個(gè)明確,(一)明確印花稅計(jì)稅依據(jù)不含列明增值稅金額,應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款“,請(qǐng)問老師,在訂立合同金額時(shí),是不是單獨(dú)列一個(gè)不含稅的合同金額,再列一個(gè)增值稅,最后再列一個(gè)價(jià)稅合計(jì)的金額,總共三個(gè)金額,還是只列明不含稅價(jià)和稅金
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2022-07-11
經(jīng)營(yíng)范圍: 組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含營(yíng)業(yè)性演出);軟件開發(fā);技術(shù)推廣;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;會(huì)議服務(wù);銷售文化用品、工藝品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備;出版物批發(fā)。(出版物批發(fā)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)按照這個(gè)我公司能不能開推廣費(fèi)的專用發(fā)票呀?我公司主營(yíng)銷售出版物的
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2017-01-17
施工合同價(jià)款是580萬 但是分為兩部分 其中土建220,設(shè)備360萬 按規(guī)定,勞務(wù)30%,材料機(jī)械其他費(fèi)用62% 這種情況,是以合同總款580萬為依據(jù)計(jì)算 還是以土建部分220萬為依據(jù)計(jì)算?
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2019-10-24
老師,小規(guī)模納稅人填出口退(免)稅備案表時(shí),1、退免稅計(jì)算方法,是不是選(免稅)2、是否提供零稅率應(yīng)稅服務(wù),選是還是否呢?如果是的話,提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼又是什么3、享受增值稅優(yōu)惠政策有先征后退、即征即退、超稅率返還和其他,要選哪個(gè)呢?4、出口退免稅管理類型又是啥?
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2020-07-30
老師,我們裝飾公司是小規(guī)模納稅人,今天買了稅控機(jī),申領(lǐng)了5張10萬面額的增值稅發(fā)票,結(jié)果法人開29萬一的票用了三張,今天下午發(fā)現(xiàn)開的那三張票稅號(hào)錯(cuò)了,要作廢這三張。可是我們手上只有兩張票了,不夠重開,作廢的話是今天作廢就馬上能去認(rèn)領(lǐng)另外三張空白發(fā)票嗎?急,謝謝老師
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2018-12-14
某公司上年稅后利潤(rùn)500萬元,今年年初討論決定股利分配的數(shù)額。預(yù)計(jì)今年需增加投資資本800萬元。公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)是權(quán)益資本70%,債務(wù)資本35%,今年繼續(xù)保持。法律規(guī)定至少提取10%的公積金。公司采取剩余股利政策。籌資的優(yōu)先順序是留存收益、借款和增發(fā)股票。問:公司應(yīng)分配多少股利?
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2020-06-05
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