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請問老師,公司在38婦女節(jié),給公司管理層女性員工發(fā)放了紅棗,收到增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認證抵扣,不含稅金額2000,稅額200,會計分錄怎么做呢
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2019-05-04
普通增值稅發(fā)票不含稅金額怎么算
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2015-11-23
小微企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票不含稅金額8118.81,根據(jù)減按1%的政策,增值稅及附加稅費申報表中的核定銷售額,本期應(yīng)納稅額,本期應(yīng)納稅額減征額,應(yīng)納稅額,該如何填寫?
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2022-01-15
如何計算企業(yè)所得稅,計算企業(yè)所得稅時是不是都按不含稅金額計算
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2021-08-31
同款車輛置換,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票中微不含稅金額,此發(fā)票是否需要填報增值稅申報表?
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2019-07-15
12月16日,財務(wù)部收到采購部交來商品入庫單與增值稅專用發(fā)票,單據(jù)記載從江蘇百勝電子商貿(mào)有限公司購入商品一批,以下金額均為不含稅金額。增值稅專用發(fā)票記載商品的不含稅總金額為971382.42元,稅率16%,增值稅稅額為155421.18元,價稅合計金額為1126803.60元,商品已驗收入庫,貨款于11月9日部分預(yù)付(詳見業(yè)務(wù)9)。老師,請問下這個分錄貸方要怎么做?百勝之前的預(yù)付款是100萬,而實際貨款不含稅總金額為971382.42元。借方已經(jīng)有答案,貸方只寫了預(yù)付賬款加稅合計的金額就沒了
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2019-01-09
支付門面租金并收到對方開的增值稅專用發(fā)票,專票上不含稅金額8108.1元,稅率17%,稅額891.9元。怎么做會計分錄?
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2017-03-05
固定資產(chǎn)計提折舊 如果拿到的是增值稅普通發(fā)票,那計提折舊是按不含稅金額折,還是按含稅金額折舊?為什么?
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2019-03-07
甲、乙兩個企業(yè)均為工業(yè)企業(yè)簡易計稅方法納稅人,它們都加工生產(chǎn)機械配件。甲企業(yè)的年銷售額為400萬元,年可抵扣購進貨物金額,350萬元;乙企業(yè)的年銷售額為430萬元,年可抵扣購進貨物金額375萬元(以.上金額均為不含稅金額,可取得增值稅專用發(fā)票)。由于兩個企業(yè)的年銷售額均達不到一般計稅方 法納稅人標準,稅務(wù)機關(guān)對兩個企業(yè)均按簡易計稅方法納稅人的簡易計稅方法征稅,征收率為3%。如何籌劃可降低稅負?
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2021-03-24
一般納稅人從小規(guī)模納稅人處取得3%農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,按9%計算抵扣進項,是以發(fā)票上含稅金額為基數(shù),還是以不含稅金額乘9%
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2021-12-23
報銷差費,取得增值稅專票,抵扣后,進項稅額轉(zhuǎn)出不報銷,只報銷不含稅金額,稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做?
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2019-12-19
一般納稅人支付給境外企業(yè)技術(shù)服務(wù)費的企業(yè)所得稅如何計算,是按不含稅金額的10%計算嗎?
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2019-08-28
小微企業(yè)開具增值稅普通發(fā)票不含稅金額8118.81,根據(jù)減按1%的政策,增值稅及附加稅費申報表中的核定銷售額,本期應(yīng)納稅額,本期應(yīng)納稅額減征額,應(yīng)納稅額,該如何填寫?
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2022-01-14
增值稅專用發(fā)票上注明的金額是不含稅金額 普通發(fā)票上注明的金額是含稅金額?
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2020-07-25
你好,老師,我想問下,房地產(chǎn)預(yù)繳企業(yè)所得稅預(yù)售收入需要轉(zhuǎn)換成不含稅金額嗎
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2021-05-21
小規(guī)模納稅人 申報增值稅遇到問題,我們只具了服務(wù)費發(fā)票 超過30萬了 但是填寫在主表里面的稅空開具發(fā)票不含稅金額那里 (填寫的是服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那列)系統(tǒng)顯示錯誤 是我填錯了嗎?
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2019-07-08
老師咨詢一下,我們公司每月工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,是根據(jù)當月開票的收入(不含稅金額)的85%左右結(jié)轉(zhuǎn)的,這個月我們沒有開票,但是這個月來了許多發(fā)票,如果這個月結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅季報當月數(shù)這欄,收入沒有,成本很多。我該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-09-26
老師,小規(guī)模納稅人出租房產(chǎn),每月開租金發(fā)票3萬,符合季度應(yīng)稅行為免征增值稅,那么申報從租房產(chǎn)稅的時候,計稅依據(jù)是3萬還是發(fā)票上的不含稅金額28571呢?
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2021-09-08
向乙公司銷售產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為5 000 000元,增值稅稅額為650 000元,價稅合計為5 650 000元。產(chǎn)品已發(fā)出,用銀行存款代墊運雜費6 000元。尚未收到上述款項。請編制相應(yīng)的會計分錄
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2020-06-23
老師,異地預(yù)交企業(yè)所得稅的計算,稅基是合同的不含稅金額嗎?我們增值稅分次預(yù)交,企業(yè)所得稅也可以分次預(yù)交嗎
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2019-10-15
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