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老師你好,我公司在今年4月的時(shí)候鍋爐改造,付了50萬元,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)做的分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。11月的時(shí)候政府作為鍋爐改造扶持返還我們41萬元。我是否可以直接計(jì)入營業(yè)外收入呢?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入41萬
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2019-11-18
老師,請問房租押一付三(2300一個(gè)月租金),中介費(fèi)2300。是不是這樣做賬: 1 借:其他應(yīng)收-押金 2300 管理費(fèi)用 -中介費(fèi) 2300 管理費(fèi)用-租金 6900 貸:銀行存款 11500
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2024-01-15
企業(yè)所得稅,收到客戶支付的違約金是加還是減還是不加也不減,為什么謝謝!
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2019-05-12
20X1年12月31日,丙公司購入一棟房屋,以銀行存款支付買 價(jià)50000000元,增值稅4500000元,合計(jì)54500000元,作為 管理用房使用,采用年限平均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)使用年限為50年, 預(yù)計(jì)凈殘值為0。20X2年12月31日,該公司將房屋的用途改為出租, 并以公允價(jià)值模式計(jì)量,當(dāng)日的公允價(jià)值為48500000元。20X3年, 該企業(yè)收取房屋租金1500000元,增值稅135000元;20X3年12 月31日,該房屋公允價(jià)值為48200000元。20X4年1月10日,該 企業(yè)將房屋出售,收取買價(jià)47800000元,增值稅4302000元, 合計(jì)52102000元,存入銀行。 要求:根據(jù)以上資料,編制有關(guān)分錄
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2023-01-06
增值稅普通發(fā)票的開票人可以是管理員嗎?
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2021-04-13
固定資產(chǎn)原值增加借管理費(fèi)用,貸那個(gè)地方
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2017-07-12
老師,基金管理人代繳增值稅如何申報(bào)納稅
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2020-06-24
(多選)根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的有() A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購貨物用于個(gè)人消費(fèi) C 將自產(chǎn)貨物無償贈(zèng)送他人 D 將外購貨物分配給股東
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2020-05-21
浪花公司在籌集、使用和管理資金方面的能力非常出色。2021年,浪花公司的年報(bào)顯示:公司營業(yè)收入同比大幅增長70%,凈利潤同步增長80%,凈利潤增長幅度超過營業(yè)收入增長幅度。上述信息體現(xiàn)出浪花公司企業(yè)能力中的(  )。
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2024-02-06
老師,5月支付金稅盤維護(hù)費(fèi)560元,做分錄借管理費(fèi)用560,貸銀行存款560,這樣做分錄是不是報(bào)增值稅時(shí)不能填減免,如果下月報(bào)增值稅減免,怎么做分錄?
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2020-06-10
預(yù)繳增值稅如果是工程施工就按2%預(yù)繳,如果是簡易征收的工程勞務(wù)就按3%預(yù)繳呢?是不是這樣理解
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2021-10-12
根據(jù)下列資料計(jì)算增值稅相關(guān)稅額(注意:小規(guī)模納稅人征收率3%,一般納稅人適用稅率17%) 1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,8月取得銷售收入總額(含稅)10.3萬元。計(jì)算該生產(chǎn)企業(yè)8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-04-11
你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會(huì)計(jì)上入賬“營業(yè)外收入”,“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時(shí)稅前調(diào)增,請問這個(gè)要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個(gè)分錄的處理方法就是理解錯(cuò)誤 ,做得不合理,請給出建議方法PS:目前沒有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽I收不計(jì)提增值稅,無法直觀統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營收和稅款占多少,造成營收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營業(yè)收入,做分錄時(shí),不能把含稅收入直接進(jìn)營收) ?
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2019-03-19
小規(guī)模專票和開超的普票附加按照之后的計(jì)提 未超過45萬的普票 免征增值稅計(jì)入營業(yè)外收入 附加什么都不用做對吧?
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2021-05-07
你好,現(xiàn)在小規(guī)模的月收入不超10萬的免征增值稅
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2019-06-11
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬元;除上述收入外,該企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購入自用的一輛貨車和2010年10月購入自用的一輛貨車分別以10.3萬元和33.9萬元的價(jià)格出售,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為( )萬元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬元; 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
老師,我問下,去年原來的同事收到租賃費(fèi),她是借銀行存款,貸管理費(fèi)用-租賃費(fèi),沒有走應(yīng)收賬款,今年我怎么調(diào)整她這筆賬?應(yīng)該是我調(diào)整這筆調(diào)增錯(cuò)了,導(dǎo)致余額對不上
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2023-07-31
公司繳納社保后借:管理費(fèi)用-員工社保費(fèi) 銷售費(fèi)用-員工社保費(fèi) 其它應(yīng)收款-XXX 貸:銀行存款發(fā)工資時(shí)借:管理費(fèi)用-工貿(mào) 銷售費(fèi)用-工資貸:其它應(yīng)收款-XXX 現(xiàn)金工資不計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放現(xiàn)金的話,這樣做有沒有問題
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2018-10-07
新企業(yè) 股東購買了家具,如辦公桌,應(yīng)該怎么做憑證?是借固定資產(chǎn)貸銀行存款 還是借固定資產(chǎn)貸實(shí)收資本 那管理費(fèi)用開辦費(fèi)跟這個(gè)有關(guān)系嗎?
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2016-08-22
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