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1說(shuō)出企業(yè)會(huì)計(jì)分錄記錄的事實(shí) 2020年分錄 (1)借方:銀行存款200 貸方:遞延收益 200 (2)借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80 貸方:銀行存款 80(專項(xiàng)資金支付) (3)借方:遞延收益 80 貸方:其他收益 80 2021年分錄 (1)借方:銀行存款70 貸方:遞延收益 70 (2)借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80 貸方:銀行存款80(專項(xiàng)資金支付上年20,本年60) (3)借方:遞延收益 80 貸方:其他收益 80
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2022-06-16
您好,我單位在開(kāi)戶時(shí)存入了四筆錢,分別為醫(yī)療互助款、開(kāi)戶費(fèi)、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、賬戶維護(hù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)這幾筆錢做賬,存入我記的是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,支出不知道怎么記了,如果是記借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,那就沒(méi)法表示出這幾筆是費(fèi)用類,如果記借;管理費(fèi)用 貸:銀行存款,那期末其他應(yīng)付款有余額,但是錢明明已經(jīng)交了,麻煩老師幫我看下
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2023-10-12
您好,我單位在開(kāi)戶時(shí)存入了四筆錢,分別為醫(yī)療互助款、開(kāi)戶費(fèi)、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、賬戶維護(hù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)這幾筆錢做賬,存入我記的是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,支出不知道怎么記了,如果是記借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,那就沒(méi)法表示出這幾筆是費(fèi)用類,如果記借;管理費(fèi)用 貸:銀行存款,那期末其他應(yīng)付款有余額,但是錢明明已經(jīng)交了,麻煩老師幫我看下
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2023-10-12
買的時(shí)候?yàn)槭裁床皇琴J其它貨幣資金-存出投資款而卻寫銀行存款
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2019-02-16
在基本戶里提取備用金10萬(wàn),那么,我的銀行日記帳里必須是要做一份支出的費(fèi)用報(bào)銷單,對(duì)嗎?那么現(xiàn)金日記帳里也同樣是需要做一份收入現(xiàn)金10萬(wàn)元的收款憑證單,對(duì)嗎?那么我就有兩份憑證了,但在做分錄的時(shí)候只做一分錄是:借-備用金,貸-銀行存款,這樣我多出的一份憑證放哪里呢?
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2017-03-30
接受一家內(nèi)賬,中途建賬,老板只給了客戶月底所剩余額,所欠貨款。所剩余額并沒(méi)有一個(gè)固定的銀行存款,也就是三四個(gè)銀行卡客戶都可以轉(zhuǎn)入,這個(gè)余額如何錄入,現(xiàn)在后面又發(fā)生了一些往來(lái)款
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2019-06-02
老師,倒貸是什么意思?我看到這樣的案例,A公司轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)給B公司,B公司把這100萬(wàn)轉(zhuǎn)給C公司,然后B公司做賬的時(shí)候直接:借:銀行存款 貸:銀行存款,摘要是:B公司替A公司轉(zhuǎn)賬給C公司,然乎附件除了銀行回單外,還有一張A公司開(kāi)給B公司的付款指令函。這究竟是一個(gè)什么樣的業(yè)務(wù)?
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2016-02-18
老師,轉(zhuǎn)存銀行回單,可以做成銀行存款付款嗎?
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2016-04-14
行政單位的銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬與企業(yè)的,是一樣的么?
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2021-03-01
跨行轉(zhuǎn)賬次日匯款銀行已受理,說(shuō)明這個(gè)錢已經(jīng)轉(zhuǎn)出去了嘛
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2021-09-07
日記帳啟用2017年2月份;建帳日期啟用2017年1月。麻煩就來(lái)了。在期初建帳、銀行存款和沒(méi)有設(shè)銀行帳戶。在啟動(dòng)日記帳我只錄入2017年1月余額數(shù)造成了2月日記證不平。科目設(shè)置也出現(xiàn)問(wèn)題,銀行存款下設(shè)置A01A02;而2月錄入A02帳戶科目是A01。錄入A01科目銀行存款。如何設(shè)置正確。我也視頻看了會(huì)計(jì)科目設(shè)置,準(zhǔn)備刪了A02,又刪不掉,2月錄入A02的數(shù)據(jù)都已經(jīng)刪除。但A2科目刪不掉
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2017-03-15
老師 購(gòu)買的機(jī)器設(shè)備的固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票 買的是個(gè)人二手的機(jī)器 應(yīng)該怎樣入賬呢? 是這樣的 公司的賬務(wù)是交給記賬公司做的 一年多后一看賬務(wù)上沒(méi)有設(shè)置固定資產(chǎn) 記賬公司說(shuō)沒(méi)有固定資產(chǎn)的發(fā)票所以沒(méi)做 我公司是制造業(yè) 所有進(jìn)來(lái)的材料都是入的庫(kù)存商品 記賬公司說(shuō)沒(méi)有給入庫(kù)單和出庫(kù)單所以沒(méi)走原材料 我也是醉了 而且銀行存款也沒(méi)做賬 全部走的是往來(lái)款應(yīng)收和應(yīng)付 面對(duì)這一系列的問(wèn)題 請(qǐng)問(wèn)老師 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬?
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2020-01-09
2日,購(gòu)入全新生產(chǎn)設(shè)備一套,買價(jià)為100000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13000元,運(yùn)費(fèi)為3000元,增值稅為270元,款項(xiàng)均以銀行存款支付,設(shè)備直接交付使用。
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2022-10-09
2日,從A公司購(gòu)入甲、乙兩種材料,發(fā)票賬單已到達(dá),貨款用銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。其中,甲材料10噸,單價(jià)900元;乙材料20噸,單價(jià)600元。
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2024-04-27
企業(yè)銷售乙產(chǎn)品500件,每件2000元,增值稅率13%。代墊運(yùn)雜費(fèi)500元,以銀行存款支付。收到貨款50000元,存入銀行,其余貨款未收到。
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2023-03-14
3.華夏公司為增值稅一般納稅人,2x20年12月份發(fā)生如下關(guān)于存貨的相關(guān)業(yè)務(wù),要求編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (1)華夏公司發(fā)出一批A材料,委托乙公司加工成B材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。15日, 發(fā)出A材料的實(shí)際成本為16 000元,另外以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)100元。25日,完工收回,以銀行存款支付加工費(fèi)2000元,增值稅260元,以及由乙公司代收代繳的消費(fèi)稅1 000元。 ①發(fā)出待加工的A材料,并支付運(yùn)雜費(fèi)。 ②支付加工費(fèi)以及增值稅和消費(fèi)稅。 ③完工收回B材料。 (2) 31日,華夏公司B產(chǎn)品的賬面成本為260000元,可變現(xiàn)凈值為240 00計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備前,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備“科目為貸方余額8000元。編制華夏公司當(dāng)月計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)參 分錄。
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2022-03-22
購(gòu)入原材料一批,價(jià)款計(jì)8000元,貸款當(dāng)即以銀行存款支付。 用借貸記賬法
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2015-10-19
公司購(gòu)材料貨款30000元,其中20000元已用銀行存款支付 ,尚欠貨款企業(yè)10000元
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2022-03-25
5月支付的款,6月收到發(fā)票,可以借:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅金,貸:銀行存款 嗎?
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2019-06-13
材料款,收到發(fā)票和回單同一家公司的,可以直接入借材料款貸銀行存款嗎?不走應(yīng)付賬款,發(fā)票日期和回單日期需要一至嗎?
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2019-03-06
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