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飯?zhí)觅徺I一臺冰箱1299元,開增值稅普通發(fā)票,請問我這樣記賬可以嗎?借:管理費(fèi)用-其他 1299元 貸:現(xiàn)金 1299元
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2017-09-13
公司支付公車加油充值費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票一張5000元。實(shí)操上面直接計(jì)入了管理費(fèi)用,這個(gè)不應(yīng)該是實(shí)際消費(fèi)的時(shí)候才可以計(jì)入費(fèi)用的嗎?
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2018-10-15
收到政府補(bǔ)助需要繳納增值稅跟所得稅嗎
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2018-10-26
統(tǒng)計(jì)收到的政策性獎(jiǎng)勵(lì),需要繳納增值稅嗎?
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2019-01-31
企業(yè)17年是查賬征收,18年稅務(wù)局改成了核定征收,不知道現(xiàn)在對17年這塊的所得稅需要怎么處理呢?還是按查賬征收處理嗎?
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2018-05-26
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為 13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成 批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 要求: (①編制確認(rèn)銷售收入和收到貨款時(shí)的會計(jì)分錄;
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2022-03-19
劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元,個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),請計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會計(jì)分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元,個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷售額不超過10萬元的,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),。 請計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款,并寫出天禹公司相關(guān)會計(jì)分錄。
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2022-06-17
老師請問下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認(rèn)填寫是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2022-04-14
老師你好,我們是武漢一家建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,現(xiàn)在在長沙一個(gè)項(xiàng)目,以前預(yù)繳稅是按簡易征收,預(yù)繳3%增值稅,現(xiàn)在支持復(fù)工的增值稅優(yōu)惠政策我們適用嗎?
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2020-04-14
我企業(yè)取得中央財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼收入100萬,當(dāng)年實(shí)際支出80萬。申報(bào)年報(bào)時(shí),當(dāng)年所得稅年報(bào)不征稅收入納稅調(diào)減金額填100萬,不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用調(diào)增80萬,這樣申報(bào)對不對。差額那20萬要調(diào)增嗎
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2020-11-13
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
想問一下土增稅核定征收方式的計(jì)稅依據(jù)是否含增值稅?
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2019-10-14
老師您好,我是建筑行業(yè),一般納稅人,增值稅發(fā)票管理實(shí)務(wù)中要注意哪些問題,比如發(fā)票180天內(nèi)抵扣,我是新學(xué)的,非常想知道
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2016-06-19
去年的運(yùn)費(fèi) 走的借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 今年需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 怎么做憑證呢?
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2019-10-21
開票軟件年服務(wù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,故由管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款科目。 借;管理費(fèi)用 (紅字)和貸:管理費(fèi)用 有什么區(qū)別?
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2020-04-22
請教下 公司企業(yè),不是個(gè)體戶,是不是沒有核對征收的說法?
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2024-12-02
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額174257.41的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
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2024-07-05
增值稅申報(bào)表中免稅銷售額中第10行小微企業(yè)免稅銷售額,第11行未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,第12行其他免稅銷售額,這三行有什么分別!?
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2018-03-12
17. 行政單位作財(cái)政撥款收入增加的賬務(wù)處理時(shí),借方對應(yīng)科目有( )。 A. 經(jīng)費(fèi)支出 B. 零余額賬戶用款額度 C. 財(cái)政應(yīng)返還額度 D. 撥出經(jīng)費(fèi)
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2015-05-10
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