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增值稅申報(bào)時(shí),政府補(bǔ)貼免稅收入需要填嗎?
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2022-04-16
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
想問一下土增稅核定征收方式的計(jì)稅依據(jù)是否含增值稅?
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2019-10-14
財(cái)政補(bǔ)貼類不征稅收入對應(yīng)的支出有哪些?
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2019-10-29
"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費(fèi)稅稅率為10%,甲企業(yè)對原材料按實(shí)際成本法進(jìn)行核算,2022年有關(guān)該業(yè)務(wù)的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實(shí)際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費(fèi)58 000元(不含增值稅)以及相應(yīng)的增值稅和消費(fèi)稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運(yùn)雜費(fèi)10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗(yàn)收入庫。 在計(jì)算繳納增值稅時(shí)運(yùn)雜費(fèi)
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2023-03-16
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額174257.41的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
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2024-07-05
老師好!我們是合伙企業(yè)核定征收的,因進(jìn)項(xiàng)少虛增利潤,利潤表中的凈利潤如何處理?
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2020-03-09
17. 行政單位作財(cái)政撥款收入增加的賬務(wù)處理時(shí),借方對應(yīng)科目有( )。 A. 經(jīng)費(fèi)支出 B. 零余額賬戶用款額度 C. 財(cái)政應(yīng)返還額度 D. 撥出經(jīng)費(fèi)
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2015-05-10
制作以下會計(jì)分錄 (1)生產(chǎn)工人工資290000,車間管理人員工資10000,行政管理人員工資20000 (2)計(jì)提本月職工福利費(fèi)44800
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2021-12-17
結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資850 000元,車間管理人員工資12 000元,行政管理部門人員工資15 000元。
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2021-12-05
老師,我想問下增值稅附加稅現(xiàn)在有不超多少減半征收的政策,當(dāng)時(shí)計(jì)提的全額的,現(xiàn)在繳納了50%的錢怎么做分錄呢
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2019-08-20
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。請問一下什么意思?
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2022-04-19
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。我這個(gè)應(yīng)該填在哪里
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2023-07-16
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于+開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額100865.38的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
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2023-04-11
本期填寫的,適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額229120.66的2%,請確認(rèn)填寫是否正確
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2023-07-04
期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%的征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19450.54的2%.請確認(rèn)填寫是否正確
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2022-07-15
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-07-13
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
對于提供餐飲服務(wù)的,若從生產(chǎn)基地也是自己的,到酒店餐飲,還有其他企業(yè)食堂及自身內(nèi)部食堂,這個(gè)還增值稅怎么說,適不適用免征部分鮮活肉蛋增值稅的說法,若免,發(fā)票開普票,上面有免稅子樣?有稅率不,賬務(wù)怎么處理,免去部門企業(yè)所得稅里記入收入嗎
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2020-03-21
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