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已知甲公司2019年的凈利潤為190萬元,利息費用8萬元,所得稅稅率為25%,期末金融負債為800萬元,金融資產(chǎn)為500萬元,股東權(quán)益為2000萬元。2018年的凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率為18%,稅后利息率6%,凈財務(wù)杠桿35% 要求:利用因素分析法依次分析凈經(jīng)營資產(chǎn)凈利率,稅后利息率和凈財務(wù)杠桿變動對權(quán)益凈利率的影響
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2021-12-07
專票開了273673.03項(不含稅)普票開了89108.91(不含稅)成本費用合計(187825.17)那么應(yīng)該繳納好多的企業(yè)所得稅呢?
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2021-10-14
公司是游戲開發(fā)公司,每月收入較大,利潤也較大,之前外賬的利潤都通過走賬沖減了一部分利潤。目前計劃上市,收入利潤為達到要求,所以公司的所得稅會相當高,現(xiàn)提2個問題,1、上市公司要求的利潤指的是利潤總額還是凈利潤 2、有什么方法能合理避免高額的所得稅費用。
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2017-03-27
請問,所得稅費用在匯算清繳的時候根據(jù)準則不能稅前扣除。那匯算清繳 所得稅需要納稅調(diào)增嗎?怎么調(diào)? 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2021-04-20
小企業(yè)會計準則 有所得稅的時候是不是 借所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸存款 借本年利潤 貸所得稅費用 這樣做對嗎第三部一般財務(wù)軟件都是自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
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2019-09-25
老師,個人所得稅只用報正常工資薪金所得就可以了是嗎
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2019-09-12
公車私用是咋個意思,會降低企業(yè)所得稅還是個人所得稅?
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2018-07-17
公司投資基金或股票所得收入是不是不用納企業(yè)所得稅?
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2022-05-16
:老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整不允許扣除企業(yè)所得稅我之前計提的所得稅費用要做納稅調(diào)增處理,但是應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整-納稅條件,利潤總額中原本就不包含我計提的所得稅,我不用做調(diào)增處理了吧?
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2019-04-24
個人所得稅綜合所得巳申報了減除費用6萬,經(jīng)營所得不得重復(fù)扣除,請教:B表42行的60000,數(shù)據(jù)如何請除?
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2022-05-17
我是按季交的所得稅,這個月沒有所得稅,是不是就不用管他了,不用計提也不用做什么了?
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2020-04-19
老師,公司成本費用支出有一大部分沒有取得發(fā)票,而是普通的收據(jù),那也應(yīng)該把這些收據(jù)如實的入賬,企業(yè)所得稅匯算是剔除就可以了吧?這樣理解對嗎?
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2020-01-12
老師;企業(yè)所得稅記賬憑證 摘要;付稅款 借;所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費-所得稅 摘要;付稅款 借;應(yīng)交稅費-所得稅 貸;銀行存款
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2022-07-05
5月做企業(yè)所得稅匯算清繳時,補繳的企業(yè)所得稅。是借以前年度損益調(diào)整,貸所得稅費用,再借所得稅費,貸銀行存款嗎
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2021-06-10
請問,外經(jīng)證預(yù)交的個人所得稅怎么處理?要是進入所得稅費用— —個人所得稅科目,匯算清繳時企業(yè)所得稅申報表怎么填。
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2020-01-07
老師好,1.這個月所得稅申報表填寫利潤后顯示迡補以前虧損額,因為這個季度利潤額度超出2019年所得稅匯算利潤額,我想問的是迡補虧損用做分錄不?2.最后迡補后應(yīng)補交所得稅額為1000,做計提分錄 借 所得稅費用1000貸應(yīng)交稅費-所得稅費用1000 問本期是按1000元計提對嗎?3.迡補虧損后,在2020年所得稅匯算清繳有個企業(yè)所得稅迡補虧損明細表里年度利潤數(shù)據(jù)自動顯示數(shù)據(jù)會跟利潤表利潤收據(jù)一致嗎?(我說擔心的是本季度利潤表凈利潤數(shù)據(jù)與迡補虧損后的所得稅匯算清繳報表里的迡補虧損明細表里的利潤一行填的利潤數(shù)據(jù)不一致)上數(shù)據(jù),謝謝老師
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2020-07-06
請問老師那個所得稅是如何算的,比如我們公司是小型微利,年應(yīng)納稅所得額不超100萬,季度預(yù)繳所得稅,那么3月份的時候計提的是1-3月所得稅,用總收入減去成本及期間費用后的利潤按照5%計提所得稅然后預(yù)繳,然后6月底的時候再計提的所得稅是不是計提1-6月份總收入減去成本及期間費用后的利潤計提所得稅費用呢,然后再減去1-3月已經(jīng)預(yù)繳的所得稅,才是6月份要交的所得稅呢,這個分錄怎么寫?還是說6月份就按照4-6月的收入與成本費用來計提所得稅呢
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2021-03-30
老師您好,我們公司年底盈利了,需要繳納企業(yè)所得稅,我有一個問題想咨詢一下:就是我們做賬時,期末計提所得稅費用,計提后我們報表上的未分配利潤就是凈利潤了,如果按我們的財務(wù)報表申報所得稅的話,所得稅申報表上的利潤就小了,還有就是所得稅的稅額也就小了,跟我們計提的那個稅額就不一致了,這個是要怎么處理?希望老師幫我解答一下謝謝
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2022-01-09
"1?佳佳公司2020年發(fā)生以下有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù) (佳佳公司于2020年6月1日人A公司購入甲材料1000千克, 單價10元,增值稅稅率為13%,對方代墊運 雜費1000元。材料已運到并驗收入庫(計劃單價12元),款項尚未支付。 (2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項。 (3)佳佳有限公司2020年7月1日購入乙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50 000元,增值稅稅額 為6500元,對方代墊運費400元,取得增值稅專用發(fā)票,款項尚未支付, 材料已驗收人庫。 增值稅稅垐 為13%,運費按
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2023-03-21
下列關(guān)于所得來源地確定方法的表述中,符合企業(yè)所得稅法規(guī)定的有(  )。 A.提供勞務(wù)所得按照勞務(wù)發(fā)生地確定 B.特許權(quán)使用費所得按照收取特許權(quán)使用費所得的企業(yè)所在地確定 C.股息所得按照分配股息的企業(yè)所在地確定 D.動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓動產(chǎn)的企業(yè)所在地確定
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2024-03-06
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