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我公司是個(gè)財(cái)務(wù)咨詢管理公司,平時(shí)就是6個(gè)人,年收入600萬(wàn)元,成本費(fèi)用太少,平時(shí)逢年過(guò)節(jié)送禮送卡的支出又沒(méi)法入賬,導(dǎo)致企業(yè)所得稅繳納的太多,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
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2021-10-16
是先算出所得稅費(fèi)用,然后再算凈利潤(rùn),然后再轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面去嗎?
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2017-01-02
『例是』某企業(yè)以1100元的價(jià)格,溢價(jià)發(fā)行面值為1000元期 限為5年票面利率為7%的公司債券一批·每年付息一次,到期 次還本,發(fā)行費(fèi)用率3%,所得稅稅率20%要求計(jì)算該批債 券的資本成本率。
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2021-06-21
某股份有限公司擬發(fā)一批優(yōu)先股,每股價(jià)為10元起,其發(fā)行費(fèi)用每股為0.4元,該優(yōu)先股預(yù)定年股利為0.8元,所得稅稅率為25%。 要求:測(cè)算該公司優(yōu)先股的資金成本。
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2022-04-08
老師棄置費(fèi)用計(jì)提折舊,稅法不認(rèn)可,那應(yīng)該多交稅啊,怎么所得稅費(fèi)用在貸方?不太明白
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2021-11-12
某企業(yè)以1100元的價(jià)格,溢價(jià)發(fā)行面值為1000元、期限為5年、票面利率為7%的公司債券一批。每年付息一次,到期一次還本,發(fā)行費(fèi)用率3%,所得稅稅率25%。要求計(jì)算該批債券的資本成本率。
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2022-04-22
老師,我想請(qǐng)問(wèn),公司給員工發(fā)工資,為了少交個(gè)稅,員工的部分工資走的是費(fèi)用報(bào)銷,這樣對(duì)公司是可以比正常給員工發(fā)工資少交企業(yè)所得稅的,是嗎?
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2017-08-31
老師您好,請(qǐng)問(wèn)在2020年第四季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)候,利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用忘記填啦,這個(gè)有什么影響嗎
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2022-03-25
老師,我公司是個(gè)財(cái)務(wù)咨詢管理公司,平時(shí)就是6個(gè)人,年收入600萬(wàn)元,成本費(fèi)用太少,平時(shí)逢年過(guò)節(jié)送禮送卡的支出又沒(méi)法入賬,導(dǎo)致企業(yè)所得稅繳納的太多,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?老板讓想出4種常見(jiàn)思路,麻煩老師回答下
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2019-10-22
利潤(rùn)總額為正數(shù) 彌補(bǔ)虧損后不需要繳納企業(yè)是的稅,利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用還要填嗎
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2021-07-06
已知甲公司2019年的凈利潤(rùn)為190萬(wàn)元,利息費(fèi)用8萬(wàn)元,所得稅稅率為25%,期末金融負(fù)債為800萬(wàn)元,金融資產(chǎn)為500萬(wàn)元,股東權(quán)益為2000萬(wàn)元。2018年的凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)凈利率為18%,稅后利息率6%,凈財(cái)務(wù)杠桿35% 要求:利用因素分析法依次分析凈經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)凈利率,稅后利息率和凈財(cái)務(wù)杠桿變動(dòng)對(duì)權(quán)益凈利率的影響
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2021-12-07
專票開(kāi)了273673.03項(xiàng)(不含稅)普票開(kāi)了89108.91(不含稅)成本費(fèi)用合計(jì)(187825.17)那么應(yīng)該繳納好多的企業(yè)所得稅呢?
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2021-10-14
公司是游戲開(kāi)發(fā)公司,每月收入較大,利潤(rùn)也較大,之前外賬的利潤(rùn)都通過(guò)走賬沖減了一部分利潤(rùn)。目前計(jì)劃上市,收入利潤(rùn)為達(dá)到要求,所以公司的所得稅會(huì)相當(dāng)高,現(xiàn)提2個(gè)問(wèn)題,1、上市公司要求的利潤(rùn)指的是利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn) 2、有什么方法能合理避免高額的所得稅費(fèi)用。
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2017-03-27
請(qǐng)問(wèn),所得稅費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候根據(jù)準(zhǔn)則不能稅前扣除。那匯算清繳 所得稅需要納稅調(diào)增嗎?怎么調(diào)? 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2021-04-20
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 有所得稅的時(shí)候是不是 借所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸存款 借本年利潤(rùn) 貸所得稅費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎第三部一般財(cái)務(wù)軟件都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
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2019-09-25
遞延資產(chǎn)沒(méi)有了,是不是直接計(jì)入預(yù)付賬款科目我們公司的財(cái)務(wù)軟件太老了我看遞延資產(chǎn)也是屬于待攤費(fèi)用的,現(xiàn)在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用屬于預(yù)付款那么遞延資產(chǎn)也是屬于預(yù)付款嗎
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2018-05-21
個(gè)人所得稅綜合所得巳申報(bào)了減除費(fèi)用6萬(wàn),經(jīng)營(yíng)所得不得重復(fù)扣除,請(qǐng)教:B表42行的60000,數(shù)據(jù)如何請(qǐng)除?
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2022-05-17
老師,公司成本費(fèi)用支出有一大部分沒(méi)有取得發(fā)票,而是普通的收據(jù),那也應(yīng)該把這些收據(jù)如實(shí)的入賬,企業(yè)所得稅匯算是剔除就可以了吧?這樣理解對(duì)嗎?
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2020-01-12
"1?佳佳公司2020年發(fā)生以下有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (佳佳公司于2020年6月1日人A公司購(gòu)入甲材料1000千克, 單價(jià)10元,增值稅稅率為13%,對(duì)方代墊運(yùn) 雜費(fèi)1000元。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)(計(jì)劃單價(jià)12元),款項(xiàng)尚未支付。 (2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項(xiàng)。 (3)佳佳有限公司2020年7月1日購(gòu)入乙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50 000元,增值稅稅額 為6500元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)400元,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未支付, 材料已驗(yàn)收人庫(kù)。 增值稅稅垐 為13%,運(yùn)費(fèi)按
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2023-03-21
公司給員工交公積金,要交稅卜這個(gè)具體是怎么規(guī)定的
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2017-03-15
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