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某企業以1100元的價格,溢價發行面值為1000元、期限為5年、票面利率為7%的公司債券一批。每年付息一次,到期一次還本,發行費用率3%,所得稅稅率25%。要求計算該批債券的資本成本率。
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2022-04-22
老師您好,請問在2020年第四季度報財務報表時候,利潤表的所得稅費用忘記填啦,這個有什么影響嗎
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2022-03-25
利潤總額為正數 彌補虧損后不需要繳納企業是的稅,利潤表中的所得稅費用還要填嗎
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2021-07-06
公司是游戲開發公司,每月收入較大,利潤也較大,之前外賬的利潤都通過走賬沖減了一部分利潤。目前計劃上市,收入利潤為達到要求,所以公司的所得稅會相當高,現提2個問題,1、上市公司要求的利潤指的是利潤總額還是凈利潤 2、有什么方法能合理避免高額的所得稅費用。
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2017-03-27
已知甲公司2019年的凈利潤為190萬元,利息費用8萬元,所得稅稅率為25%,期末金融負債為800萬元,金融資產為500萬元,股東權益為2000萬元。2018年的凈經營資產凈利率為18%,稅后利息率6%,凈財務杠桿35% 要求:利用因素分析法依次分析凈經營資產凈利率,稅后利息率和凈財務杠桿變動對權益凈利率的影響
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2021-12-07
專票開了273673.03項(不含稅)普票開了89108.91(不含稅)成本費用合計(187825.17)那么應該繳納好多的企業所得稅呢?
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2021-10-14
請問,所得稅費用在匯算清繳的時候根據準則不能稅前扣除。那匯算清繳 所得稅需要納稅調增嗎?怎么調? 借:所得稅費用 貸:應交稅費--應交企業所得稅 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
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2021-04-20
小企業會計準則 有所得稅的時候是不是 借所得稅費用 貸 應交稅費應交所得稅 借應交所得稅 貸存款 借本年利潤 貸所得稅費用 這樣做對嗎第三部一般財務軟件都是自動結轉本年利潤
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2019-09-25
老師,想問下我月末計提借所得稅費用,貸,應交稅費?所得稅費用,為啥資產負債表不平呢,剛好是我計提的那筆所得稅
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2022-04-14
所得稅是按季預交,年末匯算清繳,那計提所得稅費用的分錄和結轉所得稅費用的分錄是每月末做還是每季度末做?
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2017-06-06
"1?佳佳公司2020年發生以下有關經濟業務 (佳佳公司于2020年6月1日人A公司購入甲材料1000千克, 單價10元,增值稅稅率為13%,對方代墊運 雜費1000元。材料已運到并驗收入庫(計劃單價12元),款項尚未支付。 (2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項。 (3)佳佳有限公司2020年7月1日購入乙材料一批,增值稅專用發票上注明的價款為50 000元,增值稅稅額 為6500元,對方代墊運費400元,取得增值稅專用發票,款項尚未支付, 材料已驗收人庫。 增值稅稅垐 為13%,運費按
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2023-03-21
我現在報2020年的企業所得稅匯算清繳2020年利潤表中 所得稅費用 填寫在所得稅報表中那欄 這個所得稅費用 是有繳納2019年的年度所得稅 和 2020年預繳納的 預繳納 我知道填寫在哪 2019年匯算清繳的 要體現在所得稅報表中嗎
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2021-04-13
我是按季交的所得稅,這個月沒有所得稅,是不是就不用管他了,不用計提也不用做什么了?
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2020-04-19
老師,公司成本費用支出有一大部分沒有取得發票,而是普通的收據,那也應該把這些收據如實的入賬,企業所得稅匯算是剔除就可以了吧?這樣理解對嗎?
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2020-01-12
老師;企業所得稅記賬憑證 摘要;付稅款 借;所得稅費用 貸;應交稅費-所得稅 摘要;付稅款 借;應交稅費-所得稅 貸;銀行存款
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2022-07-05
5月做企業所得稅匯算清繳時,補繳的企業所得稅。是借以前年度損益調整,貸所得稅費用,再借所得稅費,貸銀行存款嗎
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2021-06-10
請問,外經證預交的個人所得稅怎么處理?要是進入所得稅費用— —個人所得稅科目,匯算清繳時企業所得稅申報表怎么填。
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2020-01-07
請問老師遞延收益這個科目的作用是什么
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2016-12-20
老師好,1.這個月所得稅申報表填寫利潤后顯示迡補以前虧損額,因為這個季度利潤額度超出2019年所得稅匯算利潤額,我想問的是迡補虧損用做分錄不?2.最后迡補后應補交所得稅額為1000,做計提分錄 借 所得稅費用1000貸應交稅費-所得稅費用1000 問本期是按1000元計提對嗎?3.迡補虧損后,在2020年所得稅匯算清繳有個企業所得稅迡補虧損明細表里年度利潤數據自動顯示數據會跟利潤表利潤收據一致嗎?(我說擔心的是本季度利潤表凈利潤數據與迡補虧損后的所得稅匯算清繳報表里的迡補虧損明細表里的利潤一行填的利潤數據不一致)上數據,謝謝老師
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2020-07-06
請問老師那個所得稅是如何算的,比如我們公司是小型微利,年應納稅所得額不超100萬,季度預繳所得稅,那么3月份的時候計提的是1-3月所得稅,用總收入減去成本及期間費用后的利潤按照5%計提所得稅然后預繳,然后6月底的時候再計提的所得稅是不是計提1-6月份總收入減去成本及期間費用后的利潤計提所得稅費用呢,然后再減去1-3月已經預繳的所得稅,才是6月份要交的所得稅呢,這個分錄怎么寫?還是說6月份就按照4-6月的收入與成本費用來計提所得稅呢
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2021-03-30
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