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銷項發(fā)票留的電話和進項發(fā)票留的電話不一樣可以不?其他不變
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2021-09-07
一般納稅人公司上期已有留抵稅額,今年280元的技術(shù)維護費還沒有抵扣,這樣在申報表上應(yīng)該怎么操作?
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2021-12-03
老師,當(dāng)期認證了進項但是不想抵扣留到下期再抵,是不是在主表中填寫進項稅額轉(zhuǎn)出這一欄,形成留抵稅額
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2021-01-08
上個月因為開了大額的紅字發(fā)票,收入是負數(shù),沒有交增值稅,期末留抵稅額還有7萬多,這個月稅額才五萬,是不是我這個月也不用勾選認證進項票了
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2019-08-31
老師,現(xiàn)在公司計劃注銷,以后都沒有收入了,但是還有一張專票沒有認證,進項稅金額大概有5000元,而且存在一筆進項稅額轉(zhuǎn)出大概有900. 我選擇哪一種處理方式比較好,不形成留抵稅額?一,不認證5000元,只做進項稅額900的轉(zhuǎn)出?二,認證并抵扣5000,然后將5000和900一起做進項稅額轉(zhuǎn)出?三,可以認證抵扣5000,然后只將5000元轉(zhuǎn)出,這樣可以嗎,因為只收到了一張專票,就是 5000元進項稅!相當(dāng)于這張專票只做了一部分的進項稅額轉(zhuǎn)出?
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2019-09-05
當(dāng)免抵退稅額小于留抵稅額,應(yīng)退稅額等于免抵退稅額,免抵額是不是不用交了
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2018-12-29
這道題聽 馬坤 老師講的扣除分包款后雖沒有達到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬但還需要在異地預(yù)交增值稅,扣除分包款后是25萬,假設(shè)它在異地預(yù)交0.73萬的增值稅,但是在機構(gòu)所在地申報增值稅時,由于扣除分包款后沒有達到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬,所以是免征增值稅的。 我的問題是 既然免征增值稅,那在異地預(yù)交的稅款怎么處理呢?找稅務(wù)退回嗎?還是當(dāng)留抵稅額呢? 如果在本地提供建筑服務(wù)扣除分包款后沒有達到季度的標(biāo)準(zhǔn)30萬還需要預(yù)交增值稅嗎?應(yīng)該就不需要預(yù)交了吧?在機構(gòu)所在地申報增值稅時應(yīng)是直接免征增值稅了吧?是這樣來理解嗎? 請針對以上幾個問題給詳細解答一下。謝謝
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2019-08-15
如果這月認證的進項大于銷項!則產(chǎn)生留抵稅額!那么本月就不用計提增值稅以及附加了吧!也不用繳納增值稅及附加了吧!
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2020-11-25
請問底薪和保底有什么不同?
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2020-04-03
老師您好,我單位3月底進項稅余額7957.04元,4月分進項稅444.08元,4月銷頃稅14285.71元,(是指房屋租賃費應(yīng)繳稅金),所以進項稅無法抵扣,所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元,銷項稅2300.88元,請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少呢?
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2019-06-06
出口企業(yè)(生產(chǎn)企業(yè)),本月有出口,下月報稅時候應(yīng)納稅額是正數(shù),是不是就說明國家該退給我的稅,抵減內(nèi)銷抵減完了(讓我們抵減內(nèi)銷是不是就說明退給我們了?如果留底數(shù)大于應(yīng)退稅數(shù),就說明我們還沒底剪完,到下月就在退給我們?是這個意思嗎?
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2015-12-28
我在聽上手演練銀行與現(xiàn)金業(yè)務(wù)時,有的收款收據(jù)蓋有現(xiàn)金收訖,單位財務(wù)專用賬,為什么有的收款收據(jù)只有現(xiàn)金收訖或者單位財務(wù)專用賬,到底怎樣才算是最完善的呢?有時候看到收款收據(jù)是存根聯(lián),有時候是記賬聯(lián),出納到底留哪一聯(lián)?
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2018-06-18
利潤留存,留存利潤,留存收益這三者是一回事嗎?它們是屬于所有者權(quán)益科目下的本年利潤科嗎?它們又分別包括什么?
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2022-03-15
老師,稅務(wù)局打電話過來,說要退留抵,12月報稅表,期末留抵4895.85元,期末未繳稅額為負數(shù):-8097.37元,那要退的留抵實際是多少的?
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2023-12-11
老師,留抵退稅是什么概念,我們留抵200多萬,稅局說我們享受留抵退稅優(yōu)惠政策,本來公司不同意退稅,留著明年抵扣,但稅局說一定要退掉,這個是政治任務(wù),不退不行。
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2019-12-17
利潤留存怎么算
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2018-05-17
老師?電子普票不用留電子檔的吧,電子專票才要留電子檔的,是嗎?
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2022-03-16
我們是房開企業(yè),本月開具了廠房的銷售發(fā)票,留底稅額比較大,可以覆蓋住開票的銷項稅額,我在填報增值稅申報時,是否可以在附表四實際抵減稅額中,按照銷售的建筑面積分?jǐn)傎M預(yù)交增值稅的金額?我填上以后,系統(tǒng)提示我抵減稅額應(yīng)小于主表第24欄本期應(yīng)納稅額的合計額,這樣系統(tǒng)不是默認先抵扣留底稅額,抵扣完了才能抵扣預(yù)交稅額嗎?還是我填的不對?
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2024-02-04
老師,您好!請問那個企業(yè)所得稅年度申報表,封面蓋章處,需要蓋公司公章嗎?蓋的話蓋在哪個位置呢? 我在封面代理機構(gòu)處簽章蓋了公司的公章,應(yīng)該沒事吧?(工作人員說每一頁都蓋章的,但我沒問封面要不要蓋,蓋在哪里) 一式兩份,一份給了稅局,一份給公司留底。留底的一份稅局給蓋了章,本來沒補蓋公司章的,后來我補蓋了。會有問題嗎?有點怕公司的會計會罵我
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2021-11-18
這個怎麼算?王某於某年12月因業(yè)績優(yōu)秀獲得獎金3000元,當(dāng)月工資收入4000元,財王某12月應(yīng)繳納個人所得稅為多少元
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2018-08-16
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