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應收賬款期末借方余額30,壞賬準備期末貸方余額250,資產負債表應收賬款怎么填列
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2022-07-06
資產負債表中的未分配利潤=科目余額表中(本年利潤期末余額+利潤分配期末余額) 么?
1/1979
2018-08-13
2019年10月底一般納稅人轉為了小規模,之前留下的幾十萬留抵稅金怎么處理,若小規模不能抵扣,那我以后又升為一般納稅人還可以繼續抵扣嗎?急急急
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2019-12-23
那個本期發生余額和期末發生余額搞不懂
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2019-01-08
老師,2023年的期初數怎樣改成2022年的期末數
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2023-04-28
壞帳準備期末余額等于期初加貸減借是嗎
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2016-09-05
單位原會什離職后,現稅務電子鑰匙放在我這兒,我原來未涉及這塊工作,現在出納找我要這個鑰匙,請問稅務電子鑰匙給出納用,對我而言有什么的風險?
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2016-07-10
老師,內部報表的收入和成本是不是都是含稅計算,是不是直接收入減去成本減去費用,然后算利潤,而外部報表發生稅了,這個稅就計入財務費用即可嗎?
1/2523
2019-11-19
老師我上個月沒有交增稅所以沒有計提但是當時進項抵扣時候有留底,我這個月需要做轉出增值稅,我上個月多出的留抵部分需要怎么體現呢
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2021-11-19
增值稅上期有留抵的.那我這個月要交的,是不是留抵的減掉這個月要交的,就相當于不用交了
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2020-01-07
2019年計算分析題第三問不理解,書本上公式是 留存收益=預測期銷售額*銷售凈利潤*利潤留存率
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2020-07-14
當期應納稅額=當期內銷貨物銷項稅額-(當期進項稅額-當期免、抵、退稅不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 ;如果“當期應納稅額”是負數是不是留抵稅額,是不是可能退的稅額?免去的部份是不是要另外交12%附加稅.?
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2017-02-07
老師,申報增值稅,本月有留底和無票收入,其中貨物收入270292.16,服務收入28967.31。銷項稅額-留底應納稅額為1948.69,繳款時顯示服務增值稅繳納75.29,貨物1873.40。老師,對于既有服務銷項又有貨物銷項的,這個進項抵扣服務和貨物是這么分配的?
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2018-10-18
我們是建材公司,之前一直賣得是陶瓷,上個月進項稅額留底有15萬多,這個月開了100萬的沙石的發票出去,但是沙石的進項發票稅率是1的,我們開出去的是13的,中間這12萬的稅可以用之前留底的陶瓷進項稅額抵扣掉嗎
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2021-05-26
我們公司原來是做柴油的,但因為接近一年的時間沒有再開發票銷售,但是增值稅進項稅額有留底,老板目前想不做銷售油品業務,但有留底應該怎么處理,而且稅控盤上發票庫存查詢還有升數該怎么處理?請教一下老師。
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2020-10-28
公司要注銷,應交稅費留底200多萬(基本為在建工程的增值稅進項,工程尚未完工),能不能等工程完工結轉“固定資產”后,在以銷售不動產的方式銷售給另一家公司,這樣200多萬的留底稅就消化掉了,這樣處理符合會計法規嗎?
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2019-10-24
我們公司是建筑勞務公司,為一般納稅人,基本上開的票都是簡易計稅3%的,員工報銷火車票我要計算進項稅額抵扣嗎?現在計算出來也是留底的,不知道什么才會有一般計稅項目,這樣留底放著時間長了好嗎?我該怎么處理?
1/609
2019-09-10
金蝶軟件在電腦上重新安裝了,數據要重新錄入期初數和期末數,要按照之前的科目余額表上的期初數和期末數錄入嗎?
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2017-11-12
老師您好,我在申報二季度的報表,資產負債表中未分配利潤本期的期末余額是 上一季度的期末余額加上本期凈利潤,對嗎?
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2020-07-02
老師年底我在賬上得應交增值稅待認證進項需要結轉至期末零余額嗎?也結轉到應交稅費未交增值稅嗎 因為我們有得發票沒有認證
1/348
2022-01-05
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