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年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅計(jì)算方式:   1、發(fā)放年終獎(jiǎng)的當(dāng)月工資高于5000元時(shí),年終獎(jiǎng)扣稅方式為:年終獎(jiǎng)*稅率-速算扣除數(shù),稅率是按年終獎(jiǎng)/12作為“應(yīng)納稅所得額”對(duì)應(yīng)的稅率。   2、當(dāng)月工資低于5000元時(shí),年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅=(年終獎(jiǎng)-(5000-月工資))*稅率-速算扣除數(shù),稅率是按年終獎(jiǎng)-(5000-月工資)除以12作為“應(yīng)納稅所得額”對(duì)應(yīng)的稅率。
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2018-12-04
企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),如果利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),我不小心填成了0,老師你說,我該怎么辦,改也改不了了。或者在第二年的所得稅季報(bào)中還有沒有調(diào)整的余地。
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2020-10-22
稅務(wù)局解除企業(yè)所得稅年報(bào)異常 系統(tǒng)提示 1010030098000009:保存失敗錯(cuò)誤原因:2021年及以后年度主表第23行≤100萬(wàn)時(shí)?!禔107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,第1行一、符合條件的小型改利企業(yè)減免企業(yè)所得稅:543.83必須=0或主表23行2658.70*25%*90%
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2022-03-24
甲公司為全國(guó)知名高檔化妝品生產(chǎn)公司,預(yù)計(jì)2019年銷售收入規(guī)模達(dá)到8000萬(wàn)元,其日常涉及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:甲公司為我國(guó)居民企業(yè),預(yù)計(jì)本年將實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元。本年年初,準(zhǔn)備在深圳設(shè)立分支機(jī)構(gòu)乙公司。預(yù)計(jì)乙公司在設(shè)立之后最初兩年會(huì)虧損,第一年虧損400萬(wàn)元,第二年虧損100萬(wàn)元,以后每年盈利600萬(wàn)元,有效期為8年,折現(xiàn)率為10%,假設(shè)甲公司今后每年可實(shí)現(xiàn)盈利3000萬(wàn)元,且甲公司與乙公司均無企業(yè)所得稅納稅調(diào)整事項(xiàng),即盈利額等于應(yīng)納稅所得額。注:(P/F,10%,1)=0.909,(P/F,10%,2)=0.826。請(qǐng)針對(duì)上述案例背景按照增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅四個(gè)板塊進(jìn)行納稅籌劃方案說明并計(jì)算節(jié)稅金額,若能提出有創(chuàng)意的籌劃方案或深度研究籌劃方案中的風(fēng)險(xiǎn)性和可行性會(huì)有加分。 提示:每個(gè)板塊的籌劃思路可為:稅法依據(jù)——籌劃思路——籌劃方案(前后對(duì)比)——結(jié)論(包含可行性風(fēng)險(xiǎn)性)
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2019-12-22
所得稅費(fèi)用在企業(yè)所得稅年報(bào)里面是不是填到32欄已預(yù)繳,國(guó)稅系統(tǒng)里面不能手動(dòng)輸入
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2017-03-23
利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用的金額在企業(yè)所得稅年報(bào)中哪填?
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2018-05-29
這道題在計(jì)算業(yè)務(wù)(5)甲公司股權(quán)重組的應(yīng)納稅所得額和(6)境外應(yīng)交企業(yè)所得稅額的解析沒看明白,請(qǐng)老師講解一下,非常感謝。
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2022-10-15
境內(nèi)公司向乙境外公司支付1000萬(wàn)股息,境內(nèi)企業(yè)所得稅稅率25%,境外乙公司預(yù)提10%企業(yè)所得稅,甲公司應(yīng)代繳代購(gòu)企業(yè)所得稅計(jì)算正確的是() A.1000x10% B.1000x(1-25%)x10% C.1000x(1-25%)x50%x10% D.1000x25% 這道題為什么選A
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2019-05-06
請(qǐng)教老師:我們企業(yè)是苗企業(yè)所得稅的,這樣,我的費(fèi)用支出原始憑據(jù)里,只要不涉及到其他稅種的,可以用白條是嗎?, 我們免企業(yè)所得稅的白條的話,讓他調(diào)增也不影響吧???比如,賬面盈利一百萬(wàn),,白條被調(diào)增三十萬(wàn),變成應(yīng)納稅所得額一百三十萬(wàn),還是免企業(yè)所得稅啊我這么理解對(duì)嗎?
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2022-05-25
某中國(guó)公民于2005年1月-12月收入情況如下:1)每月取得工資收入4000元;2)取得翻譯收入20000元,從中拿出5000元通過國(guó)家機(jī)關(guān)捐給了貧困地區(qū);3)小說在報(bào)刊上連載50次后再出版,取得報(bào)社支付的稿酬30000元,出版社支付的稿酬40000元;4)在A國(guó)講學(xué)收入18000元,已按收入來源國(guó)稅法繳納了個(gè)人所得稅2000元工薪所得稅稅率:全月應(yīng)納稅所得額2000-5000元的稅率為15%,速算扣除數(shù)為125要求:計(jì)算李某全年應(yīng)繳納的個(gè)稅。因?yàn)檫@沒有答案和講解,所以比較模糊,希望
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2017-06-29
所得稅這章,講的一個(gè)問題不懂,說最后計(jì)算得出的結(jié)果=驗(yàn)算的所得稅費(fèi)用,既然驗(yàn)算是得出的結(jié)果還是本年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)*所得稅稅率,為什么還要那么復(fù)雜的做半天啊,啥遞延所得稅資產(chǎn)啊,負(fù)債啊
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2017-06-08
對(duì)照個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅率表,請(qǐng)粗算服務(wù)行業(yè)按10%應(yīng)稅所得額核定情況下,客戶開票額分別在250萬(wàn)元、350萬(wàn)元、450萬(wàn)元的個(gè)人所得稅稅率分別是多少?
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2023-03-27
我想問一下第一年有遞延所得稅資產(chǎn)100,然后第二年也有遞延所得稅資產(chǎn)20改怎樣計(jì)算所得稅費(fèi)用
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2021-05-14
老師這個(gè)分錄我沒看懂,遞延所得稅資產(chǎn)我會(huì)計(jì)算,下邊所得稅費(fèi)用和企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?
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2022-03-01
我正在做年度企業(yè)所得稅申報(bào),提醒我這個(gè),尊敬的納稅人,您小微的優(yōu)惠金額計(jì)算有誤,請(qǐng)您點(diǎn)擊并保存107040(減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表)享受小微優(yōu)惠!” 這是咋回事
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2021-04-26
企業(yè)所得稅稅率變化后遞延所得稅怎么計(jì)算
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2024-01-09
企業(yè)所得稅年報(bào)順序是什么呢?彌補(bǔ)虧損和減免所得稅優(yōu)惠哪個(gè)先呢?
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2020-05-28
費(fèi)用成本類結(jié)轉(zhuǎn)424700元,收入類結(jié)轉(zhuǎn)438000元,計(jì)算本月應(yīng)納所得稅費(fèi)用(企業(yè)所得稅稅率為25%,沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)),并結(jié)轉(zhuǎn)至"本年利潤(rùn)”賬戶。這題分錄怎么算和寫呢?
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2022-05-29
前三季度有利潤(rùn),所得稅已繳了。到年末虧損了,申報(bào)時(shí)第四季度應(yīng)納所得稅額應(yīng)該為負(fù)數(shù),可是顯示為0?
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2022-01-06
企業(yè)所得稅申報(bào)主表13行。減:實(shí)際已繳納所得稅這個(gè)數(shù)。系統(tǒng)是累計(jì)減前2個(gè)季度的金額嗎
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2019-09-27
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