軟件企業(yè)工程部施工出差報銷的差旅費記入什么科目,如何做賬
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2018-08-09
應(yīng)交個稅應(yīng)計算差錯,與申報實際有誤差怎么辦?還是去年的錯誤
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2017-08-31
我們是銷售鋼材的,進出的磅差有微小差別,請問負庫存如何處理?
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2023-03-14
未付銷售人員的差旅費 T字賬
借:管理費用~差旅費
貸:其他應(yīng)付款
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2024-01-14
老師,如果兩個人繳的稅相差100元,收入大概相差多少?怎么算?(江蘇)
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2021-02-23
員工連續(xù)出差多地返回公司后,出差火車票應(yīng)如何規(guī)范粘貼報銷?
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2021-12-15
老師,材料成本差異借方啥意思,節(jié)約啥意思,材料成本差異率咋算
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2020-06-29
請問老師,員工出差期間購買的洗護用品可以記入到差旅費中嗎?
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2019-04-12
老師,公司里員工出差的差旅費補貼,我們公司是去一線城市出差一天補貼80,去二線城市出差一天補貼70,這個補貼,員工不提供發(fā)票他回來直接報銷差旅費補貼可以么?等企業(yè)所得稅匯算清繳時這筆費用可以扣除么?
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2019-07-09
差價率=(期初庫存商品進銷差價+本期購入商品進銷差價)÷(期初庫存商品售價+本期購入商品售價)×100%。期初庫存商品進銷差價是貸方嗎+本期購入商品進銷差價貸方嗎?老師,他這個是怎么算的,你能把216670.58這個數(shù)是怎么得來的
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2019-08-28
嘉美公司增值稅16%,20*8年發(fā)生下列與采購業(yè)務(wù)有關(guān)的交易,請根據(jù)所給資料編制會計分錄
①月初,用銀行存款20000元預(yù)付采購C材料款。月末,采購的C原材料驗收入庫,價稅合計23200元。公司用銀行存款補付尾款②購入需安裝設(shè)備,設(shè)備價款50000元,增值稅率16%,運費1000元,設(shè)備已運抵企業(yè)。全部貨款均以銀行存款支付③設(shè)備安裝過程中發(fā)生安裝人工費用3000元④設(shè)備安裝調(diào)試完畢,經(jīng)驗收交付車間使用⑤計提本期固定資產(chǎn)折舊4600元,其中:管理部門設(shè)備折舊2000元,車間設(shè)備折舊2600元⑥采購員王平出差,借支差旅費5000元,現(xiàn)金付訖⑦王平出差回來,報銷差旅費4650元,退回現(xiàn)金350元⑧用銀行存款支付上月欠A公司貨款12000元
上述會計分錄如何寫?
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2020-03-28
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元。
3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。
4.車間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。
5.收到東方公司所欠的貨款100000元。
6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。
7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元.
8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。
10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應(yīng)付利息2000元。
11.計提本月固定資產(chǎn)折舊10000元.其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2000
元。
12.月末分配職工工資費用,A產(chǎn)品工人工資40000元,B產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,管理部門職工工資20000元。
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2022-11-26
2018年度選擇了500萬元以下固定資產(chǎn)一次性扣除的政策,2020年因為國家政策變更導(dǎo)致2020年所得稅率增加(非企業(yè)原因),選擇500萬元以下固定資產(chǎn)一次性扣除的政策對企業(yè)不利,在2019年是否能放棄政策?如果可以放棄需要怎么做?是直接在2019年把2018年形成的應(yīng)納稅暫時性差異一次性納稅調(diào)增?還是更正申報2018年所得稅(需要交納滯納金)?
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2020-05-09
五、業(yè)務(wù)題(36分)
資料:大發(fā)公司2019年12月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元。
3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。
4.車間領(lǐng)用甲材料80000元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。
5.收到東方公司所欠的貨款100000元。
6.從銀行提取現(xiàn)金80000元。
7.以現(xiàn)金支付職工工資80000元.
8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。
10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應(yīng)付利息2000元。
11.計提本月固定資產(chǎn)折舊10000元.其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2000元。
12.月末分配職工工資費用,?A產(chǎn)品?工人工資40000元,B產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000元,管理部門職工工資20000元。
請根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄
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2022-11-27
資料:大發(fā)公司 2019 年12 月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
1.從西北公司購入甲材料,價款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000 元。
3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際采購成本。
4.車間領(lǐng)用甲材料 80 000 元,其中:60000元用于生產(chǎn)A產(chǎn)品,20000元用于生產(chǎn)B產(chǎn)品。
5.收到東方公司所欠的貨款 100 000 元。
6.從銀行提取現(xiàn)金 80 000 元。
7.以現(xiàn)金支付職工工資 80 000 元
8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預(yù)借1000元,不足部分以現(xiàn)金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費 5000 元,其中:車間 3000元,管理部門 2000元。
10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應(yīng)付利息2000元。
11.計提本月固定資產(chǎn)折舊10000元.其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2000
元。
12.月末分配職工工資費用A產(chǎn)品工人工資40000元,B產(chǎn)品工人工資30000元,車間管理人員工資10000 元,管理部門職工工資 20 000 元。
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2022-11-27
11.某企業(yè)購入A材料1000公斤,買價10000元,增 值稅1700元,途中合理損耗10公斤,A 材料的計成本為每公斤11元該企業(yè)采用計劃成本核算材料,則此次采購產(chǎn)生的材料成本差異為()
A借差1000元B.貸差1000元C.借差890D.貸差890
2/1651
2021-12-25
下列正確的說法有( ) 。
A直接人工效率差異應(yīng)該落實經(jīng)濟責任,所以必須是純差
B直接材料價格差異應(yīng)由采購部門負責,必須是純差
C遞延法把全部成本差異在本期銷售和期末存貨之間進行分配
D穩(wěn)健法不太符合謹慎性原則
1/3307
2022-05-02
老師,您好:(多選題}材料成本差異賬戶貸方登記的內(nèi)容有()A:購進材料實際成本小于計劃成本的差額 B:發(fā)出材料應(yīng)負擔的超支差異 C:發(fā)出材料應(yīng)負擔的節(jié)約差異 D:購進材料實際成本大于計劃成本的差額 這道題要選什么?
1/6666
2019-04-26
老師,請問固定資產(chǎn)機器設(shè)備折舊年限稅法規(guī)定的是最低10年,但是之前財務(wù)一直按3年攤銷的,匯算清繳的時候我做了調(diào)增處理,這屬于暫時性差異,在會計賬務(wù)上我要怎么處理呢?
1/1017
2020-05-15
、企業(yè)至少應(yīng)當于每年年度終了對固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計凈殘值和折舊方法進行復(fù)核,使用壽命預(yù)計數(shù)與原先估計數(shù)有差異的應(yīng)當調(diào)整固定資產(chǎn)使用壽命。?不是不得隨意更改嘛?
1/2264
2019-12-08
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