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農產品開增值稅專用發票要交稅嗎
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2016-05-30
你好,我們是一個生產產品的企業,銷售一般是有代理商,我們的代理商已我們名義和甲方合作,最后我們和甲方簽訂合同,我們需要給甲方開增值稅專用發票,我想問一下,我們公司和代理商公司怎么開票,
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2019-11-07
以物易物怎么開具增值稅專用發票物是酒
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2022-04-29
開具增值稅專用發票并給予1%的折扣,怎么算,稅額怎么算,先算稅額再算折扣嗎
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2019-10-30
(7)12月10日,出售不需用的甲材料100千克,開出增值稅專用發票一張,售 10000元,增值稅稅率13%,稅額1300元,全部款項11300元已存入銀行,同時結轉該裙 材料成本9000元
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2022-12-05
公司是服裝公司,主要是服裝加工,就是掙加工費,開增值稅專用發票是不是應該開服裝加工費呀,但是對方要求開的品名是男式上衣,可以這樣開票嗎
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2018-08-08
關聯企業互開增值稅專用發票擴大銷售額屬虛開嗎
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2015-11-02
A公司為一般納稅企業,2019年4月3日,購入一臺需要安裝的生產用機器設備,取得的增值稅專用發票上注明的設備價款為2 300萬元,增值稅稅率為13%,支付的運雜費為17萬元,款項已通過銀行支付;安裝設備時,領用本公司原材料一批,價值173萬元;應付安裝工人的職工薪酬為56萬元;假定不考慮其它相關稅費。2019年6月10日該設備達到預定可使用狀態,預計使用年限為8年,凈殘值為1.5萬元。 要求: (1)編制2019年有關會計分錄。(“應交稅費”科目要求寫出明細科目和專欄) (2)采用年數總和法計算該設備2019年折舊額。(答案中的金額單位用萬元表示,計算結果精確到小數點后兩位)
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2023-06-28
公司在網上開了個網店,銷售的產品有的是包郵的,有的是不包郵的,但是不包郵的我們會先替客戶墊付,到時候客戶會再把郵費支付給快遞公司,然后快遞公司再把這部分不包郵的款項打給我們,然后月末快遞公司統一給我們開具增值稅專用發票,這個要怎么記賬比較合適?
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2017-09-17
開具增值稅專用發票,回到發起人,由發起人指定下一環節受理人是什么意思
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2017-09-19
請問老師順豐快遞費如果是開增值稅專用發票的話可以抵扣銷項成本嗎?還是只能做利潤表上的費用呢?謝謝!
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2019-06-19
會計分錄題 根據以下資料中的終濟業多編駕會計分錄 資料:宏升工廠 2022 年8月份發生以下部分經濟業務: (1)2日,從工商銀行提取各用金 1500 元,開出現金交票一張。 (2)4日.收到投資者投入設備一臺,價值800,000元。 (3)6日,銷售給重要客戶北京市百價公司庫存陳品甲產品1000件,單價30元,增值稅稅率 13%,貨款尚末收到。 (4)8日,銷售給潛在客戶上海落信商貿多余的B材料100千克,單價30玉 增值稅稅率 13%,價稅款未收。 tr元 (5)10日,生產部車間機物料消耗領用不材料100千克,領用日材料 100(A材料40元 B材料2 0元 (6)15日,用庫存現金支付運輸賀 1090 元,取得對方開出的增值稅專用發票2張。(稅率 9%)。 (7)16日,以現金支付財務部門辦公費 800元 (8)19 日,支付本月銷售部廣告費,取得增值稅專用發票2張,含稅價款 8480 元,稅率 6% (9)21日,完工入庫甲產品 1500件,單位成本 3日 元,完工入庫乙產品2000 件,單位成本28元。 (10)25 日,計提本月各部門工資,生產部門工人工資 10000 元
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2023-06-29
*3.甲公司(一般計稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關涉稅事項如下: (1)公司購進機器設備-臺,增值稅專用發票.上注明的價款為3500元,稅額為455元,款項已支付。 (2)公司因管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實際成本為100000元,增值稅稅額為13000元。 (3) 公司興建職工宿舍,領用自產庫存商品一-批, 成本為200000元,計稅基礎為350000元。 要求:請做出每個業務的會計分錄。
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2022-12-21
一般戶可以做為收付款賬戶嗎?需要開具增值稅專用發票嗎?
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2018-05-03
我是一家小裝飾公司,一般生意不好,零報稅的。剛上月做了一個公裝,須要開增值稅專用發票。不知要交多少個點。謝謝!
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2019-10-13
您好 !我承包了一項開山鑿巖工程,分包給別的公司,合同上注明土方挖運每立方米6元,對方給我開具增值稅專用發票,專用發票對應稅收編碼怎么選
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2019-08-09
老師個體戶客戶要求開增值稅專用發票怎么辦
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2015-12-16
老師,我還是想問下,我們是快遞公司 總公司的分部,獨立核算的,總公司經常讓我們給開增值稅專用發票,實際我們沒收到這筆款,怎樣記賬呢
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2016-01-07
我方(銷售方)向購買方開具增值稅專用發票,后發現金額與實際不符,需重新開具。但買方已認證,經過溝通,買方操作之后,給我們一個信息表編號,之后我方紅沖。次月發現買方將信息表里的稅額填錯,導致我們現在無法正常清卡、開票。請問老師這種情況該如何解決?
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2019-11-05
老師,公司是屬建筑業的,請問超市購買的日用品、運動用品開增值稅專用發票,進項可以抵扣嗎?
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2017-06-30
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