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甲建筑公司為增值稅一般納稅人, 機構所在地為溫州市。2019年5月1日到臺州市承接 A工程項目,并將A項目中的部分施工項目分包給了乙公司,5月30日發包方按進度支付工程價款218 萬元。當月該項目甲公司購進材料取得增值稅專用 東省機城島 發票上注明的稅額8萬元;5月甲公司支付給乙公司工程分包款50萬元,乙公司開具給甲公司增值稅專票,稅額4.13萬元。對A工程項目甲建筑公司選擇適用一般計稅方法計算應納稅額,該公司5月需繳納多少增值稅? 該公司5月應納增值稅額為:。在臺州市預繳增值稅為: 。在溫州市全額申報,扣除預繳增值稅后應繳納增值稅為:
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2022-10-25
老師,我是小規模納稅人,第一季度開票沒超過30萬怎么申報增值稅附加稅印花稅呢
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2020-04-03
老師您好 我是小規模納稅人 就是增值稅申報表已經填寫申報后出現增值稅減免申報明細2016年版未填寫什么意思
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2020-01-03
老師,我是個體工商戶,小規模納稅人,2022年第一季度開具增值稅普票20萬(含稅額),第二季度30萬元(含稅額),那么增值稅申報表我應該是在第11欄填寫沒錯吧?麻煩老師幫我算下 一季度、二季度的增值稅申報表中第11欄填寫的金額分別是多少?
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2022-07-07
小規模納稅人,如果我在一個季度內收入在90000元以下,是免征增值稅的,對于地稅征收的增值稅附加稅是不是免征?
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2017-09-18
你好外貿出口的,9月份成為一般納稅人,前面1-8月做了出口沒申報到小規模增值稅申報表,現在做退稅有沒有影響?要不要去更正小規模的申報表?
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2019-11-25
老師,我們是一般納稅人企業,這個有銷售外購的雞蛋,我們開具了免稅的增值稅普通發票 ,那我在申報增值稅的時候,要不要填增值稅減免申報明細表,把雞蛋 免稅的代碼和金額填進去。
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2024-04-12
一般納稅人向小規模納稅人購買東西,要求開增值稅專用發票,一般納稅人的增值稅進項稅可以抵扣3%,但是一般納稅人就沒有交過這個錢,怎么抵扣
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2017-03-13
小規模納稅人,未達到增值稅起征點,轉入主營外收入,需要進行納稅調增調減的嗎?是調增還是調減?
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2020-05-27
甲公司為增值稅一般納稅人,本年11月因臺風造成一批原材料丟失,實際成本為20000元。該批原材料在購買時已取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額2 600元,且該增值稅進項稅額己于購買當期抵扣。根據保險責任范圍及保險合同規定,應由保險公司賠償10000元。要求:對甲公司上述業務進行賬務處理。 因為自然災害(如因臺風、地震、洪水等)導致的存貨盤虧或毀損,增值稅進項稅額可以抵扣,無需作進項稅額轉出處理。 要求:對甲公司上述業務進行賬務處理。
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2023-04-04
根據《國家稅務總局關于增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發〔2004〕112號)的規定,對增值稅一般納稅人因銷項稅額小于進項稅額而產生期末留抵稅額的,可以用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。我們公司留抵欠稅后,還交到500多的增值稅,附加是以500多增值稅來算么?
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2020-11-02
公司是個體,客人要到稅局代開增值稅專用發票3個點的,客人為什么不要機打發票,機打發票客人可以抵扣嗎?增值稅發票抵扣客人是按3個點抵扣嗎?
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2017-05-04
1. 個人之間互換自有居住用房地產,經當地稅務機關核實,可以()。 A.免征土地增值稅 B.不征收土地增值稅 C.減半征收土地增值稅 D.按照正常計稅規則征收土地增值稅 老師,如果個人之間互換自有居住用房地產,涉及差價,一方支付了一方差價,也免征土地增值稅嗎?
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2019-08-18
老師:小規模納稅人,采購商品時,因為小規模納稅人的進項不能抵扣,是不是把增值稅一起計入庫存商品的成本,不用單獨計入增值稅進項稅吧?銷售商品時,需要把3%的增值稅銷項稅單獨計入應交增值稅-銷項稅 對嗎?并按銷售收入的3%繳納增值稅對嗎?
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2016-06-27
1、甲公司為增值稅一般納稅人,專門從事運輸服務。本年7月甲公司發生如下業務: (1)11 日,取得某項運輸服務收入 109 萬元(含增值稅)。 (2)17 日,購進一臺經營用設備,取得增值稅專用發票注明金額 10 萬元,增值稅稅額1.3萬元;支付運輸費用,取得增值稅專用發票注明金額1萬元,增值稅稅額0.09萬元。 (3)19 日,購進一批辦公用品,取得的增值稅普通發票上注明金額1 萬元增值稅稅額 0.13萬元。 (4)25日,支付廣告服務費,取得的增值稅專用發票注明金額 3 萬元,增值稅稅額0.18 萬元。 (5)29 日,銷售 2006 年 12 月購進的一臺設備,售價 3.09 萬元。 本月所有增值稅專用發票均符合抵扣規定并于當月抵扣了進項稅額。 要求:根據上述資料,不考慮其他因素,計算甲公司本年7月的應納增值稅
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2023-12-14
一、甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務。2022 年 8 月有關經營情況如下:(1)提供餐飲、住宿服務取得含增值稅收入 1 431 萬元。(2)出租餐飲設備取得含增值稅收入 29 萬元,出租房屋取得含增值稅收入 5.5 萬元。(3)提供車輛停放服務取得含增值稅收入 11 萬元。(4)發生員工出差火車票、飛機票(注明員工身份信息)支出合計 10 萬元。(5)支付技術咨詢服務費,取得增值稅專用發票注明稅額 1.2 萬元。(6)購進衛生用具一批,取得增值稅專用發票注明稅額 1.6 萬元。(7)從農業合作社購進蔬菜,取得農產品銷售發票注明買價 100 萬元。問題:1.計算甲公司當月準予抵扣增值稅進項稅額 2.計算甲公司當月銷項稅額 3.計算甲公司當月應納增值稅額
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2023-06-27
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發生如下業務,寫出相關業務分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當月發生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉賬。寫出轉出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
請問老師“放棄免稅權的納稅人符合一般納稅人認定條件尚末認定為增值稅一般納稅人的,應當按現行規定認定為增值稅一般納稅人”這句話意思是?
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2021-04-28
1.企業為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設備,增值稅專用發票上注明的價款為 50 000 元,增值稅稅額為6 500元。另發生運輸費和專業人員服務費,增值稅專用發票注明運輸費價款1000 元,增值稅額90元 不考慮其他因素,進行賬務 處理(編制會計分錄)
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2021-05-26
因疫情,小規模增值稅納稅人本季度減免,小規模增值稅普通發票,1-3月份減免稅額為996元,但是小規模增值稅申報表上是按3%減免的,是1106,多出的幾十塊錢我如何調賬呢?老師
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2020-04-11
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