2019年12月3日,海南海東商城預(yù)先支付。購(gòu)買夾克的款項(xiàng)300000元美芝服飾財(cái)務(wù)部已收到銀行的收賬通知,請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄
2019年12月28日,美芝服裝業(yè)務(wù)不轉(zhuǎn)來(lái)的 增值稅專用發(fā)票顯示售給海東商城男士夾克3000件單價(jià)70元 女士夾克3000件,單價(jià)70元 增值稅率為13%
2019年12月30日銀行通知收到海東商城匯入款項(xiàng)174600
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2021-12-25
(1) 1月2日,誠(chéng)信公司購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,發(fā)票.上注明設(shè)備價(jià)款50000元,應(yīng)交增值稅8500元,支付運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)等合計(jì)2300元。
(2) 1月8日, 誠(chéng)信公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備、增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款70000元,應(yīng)交增值稅11900元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等合計(jì)1 600元, 已通過(guò)銀行支付。另外安裝時(shí)支付安裝成本950元。
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2019-10-21
9日,收到乙公司投資的原材料,雙
方協(xié)議不含稅作價(jià)120萬(wàn)元,該原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用發(fā)票一張。
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2021-12-01
月份開(kāi)發(fā)票中開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票其中有一項(xiàng)產(chǎn)品稅率選成17%的了,那我在做2月份的帳中申報(bào)增值稅要按17%申報(bào)嗎?對(duì)于這張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票該如何處理?
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2019-03-09
請(qǐng)問(wèn),12年帳中少做一筆增值稅專用發(fā)票7200元,當(dāng)年已申報(bào)增值稅、地稅、所得稅都已繳納。。現(xiàn)怎么調(diào)賬?
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2015-10-01
甲公司是生產(chǎn)多種產(chǎn)品的制造企業(yè),為增值稅
一微納稅人,適用的增值稅率為13%,原材
料采吊實(shí)際成本核竿,材料發(fā)出成本采用月末
一次加權(quán)平均法計(jì)竿,2×14年12月日,材料
庫(kù)存數(shù)量為500千克,千克實(shí)際成本為200元,
該公司2發(fā)生有美存貨業(yè)多如下
()2日,以面為250000元的銀行匯票購(gòu)買M
材料800千,每千不含增值稅購(gòu)買價(jià)格為250
元,價(jià)數(shù)計(jì)200500元,增值稅專用發(fā)票上活明
的增值稅額為26000元,網(wǎng)銷方代運(yùn)
費(fèi)3000元(不考聲增值稅)材驗(yàn)入庫(kù)銀行
匯多余款項(xiàng)通過(guò)銀行回并已收要
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2022-11-06
甲企業(yè)2020年4月8日銷售商品100件,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為兩萬(wàn)元,增值稅率13%,為了及早回收貨款給出的現(xiàn)金折扣為2/10 1/20 n/30如果賣買方2020年4月17日付清貨款,該企業(yè)實(shí)際收到款項(xiàng)金額為多少萬(wàn)元?
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2020-06-26
老師,我們是小規(guī)模公司,可以收專用增值稅發(fā)票嗎?收到專用增值稅發(fā)票怎么處理呢?
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2015-09-30
公司增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)?jiān)隽吭趺崔k理?
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2019-12-23
請(qǐng)問(wèn)增值稅專用發(fā)票增量需要哪些資料
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2018-10-29
臨時(shí)增加增值稅專用發(fā)票需要哪些資料
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2019-11-25
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。
這意思是不用交稅的意思,不管多少額度??
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2022-09-23
請(qǐng)問(wèn)老師,1.我們銷售電梯并承包安裝時(shí)怎么開(kāi)增值稅專用發(fā)票?
2.后期對(duì)電梯的維保時(shí)存在配件更換以及人工服務(wù)費(fèi),怎么開(kāi)增值稅發(fā)票?
稅目不知道怎么選
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2021-06-24
老師,您好。我們是兼營(yíng)賣手機(jī)和提供服務(wù)的公司。所以開(kāi)票有兩種內(nèi)容:1是商品手機(jī),稅率是13個(gè)點(diǎn)。2是通訊服務(wù),稅率是6個(gè)點(diǎn)。 因?yàn)槲覀冑?gòu)買手機(jī)的時(shí)候有很多進(jìn)項(xiàng)。而服務(wù)沒(méi)進(jìn)項(xiàng)。所以申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是用手機(jī)的進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣銷售手機(jī)和提供服務(wù)的銷項(xiàng)。請(qǐng)問(wèn)這樣是否可以?
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2019-05-21
老師,我需要在財(cái)務(wù)費(fèi)用下增加銀行手續(xù)費(fèi),是一家新公司,去年12月份開(kāi)始做賬,我今天上午做賬做錯(cuò)了,用了財(cái)務(wù)費(fèi)用,但我已經(jīng)作廢和重新整理了,現(xiàn)在沒(méi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用了。去年和今年的賬都無(wú)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”,怎么才能增加“銀行手續(xù)費(fèi)”呢?~~~
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2021-08-17
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
減免稅款后還有余額嗎?
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2020-07-03
會(huì)計(jì)沒(méi)用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,該怎么辦?
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2017-04-10
負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,增值稅能不能做應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額紅數(shù)
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2018-10-11
這道題算消費(fèi)稅用價(jià)稅分離嗎(增值稅)怎么答案都分離增值稅
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2022-03-29
請(qǐng)問(wèn)公司開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得增值專用發(fā)票,能否抵扣呀
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2015-12-08
拖動(dòng)下方圖標(biāo)至桌面,學(xué)習(xí)聽(tīng)課更方便
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