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老師,請教一個問題,我1月做出口退稅,因為沒有進項留底,所以,退稅額為0,免抵額是197.55,那么,我會計分錄寫:借:應繳稅費-應交增值稅-出口抵減內銷的應納稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅 ?
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2023-02-15
我們是一家工程公司,有園林綠化項目,向苗木種植公司購買樹苗,對方開給我公司的是增值稅普通發票,開出的是免稅稅率,我想問,我公司收到此票是否可以抵扣?如果可以,按幾個點抵?
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2019-09-24
老師,疫情期免征增值稅,進項稅額是怎么賬務處理?如果我做進項轉出,是不是發票確認平臺也要先抵扣勾選再申報轉出?如果我想在發票平臺選擇“不抵扣勾選”,賬上不能做進項轉出吧?
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2020-02-26
小規模(個體工商戶)季度征收,應納稅額4560.44,減征額2920.44,要填寫增值稅減免稅申報表。其中本期發生額,本期應抵減稅額,本期實際抵減稅額 各應填寫哪些數據。這張表填錯了是要去稅務局更正嗎
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2020-07-03
1)該月按適用稅率計稅銷售額100萬元:(2)該應稅貨物銷售額為100萬元:(3)該月購進原材料金額共50萬元(發票均已認證且已按13%稅率進行進項抵扣);(4)上期留抵稅額為1萬元:假設未給出的條件均未發牛。 要求根據上述資料填寫本月度甲公司增值稅及附加稅費申報表。 增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用) 項 目 欄次 一般項目 本月數 本年累計 銷售額 (一)按用稅率稅銷售額 1 ) ( 其中:應稅貨物銷售 2 () 應稅勞務銷售額 3 納稅檢查調整的銷售額 4 (二)按簡易辦法計稅銷售額 5 其中:納稅檢查調整的銷售配 (三)免退辦法出口銷售行 (四)免稅銷售額 8 其中:免稅貨物銷售額 9 免稅勞務銷售額 10 稅款計算 銷項稅額 11 ( ) 進項稅頻 12 ) ( 上期留抵稅額 13 () 進項稅顏轉 14 免、抵、遇應退稅有 15 編輯 適應屏幕 格式轉換
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2022-04-11
老師我們是免增值稅的,取得專票是勾選抵扣再轉出還是可以直接勾選不抵扣?本月我有一張發票金額200多我做了勾選不抵扣,申報表上讀取的進項數據顯示在了附表二26、27行,但提示這兩行是一般納稅人輔導期和出口企業才填的,那我要從新勾選抵扣再做進項轉出嗎?
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2020-06-11
公司開出一張稅率為“免稅”的機動車銷售發票,發票合計金額為17000元,稅額為0,申報《增值稅減免稅——免稅項目》時,免征增值稅銷售額填17000,免稅額應該填什么?
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2018-08-08
老師。小規模免稅收入 那個減免稅申報明細表選 哪項?
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2022-07-14
稅控系統技術維護費增值稅減免是減免稅額還是全部減免;金額311.32,稅額18.68.
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2017-04-01
小規模未達起征點免交增值稅,附加稅也減免,但是城建稅減免代碼選哪個?
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2019-07-05
抵扣820元的稅控設備怎么做賬?購買時借:管理費用--820,貸:銀行存款-820元,申報抵扣時是借方:應交稅費--應交增值稅(減免稅款),貸:營業外收入--820元,本月的銷項稅額是8400元,實際繳稅時怎么做分錄?
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2017-01-22
這個月享受了其他免稅增值稅優惠,增值稅申報是0,那么我的稅盤維護費抵扣金額也申報上去了,他會自動留抵嗎?還是我要這次先不申報稅盤維護費優惠,下個季度再(公司是小規模)
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2020-04-14
生產企業出口,12月份開了出口發票,已經收匯, 但是沒有留抵稅,沒得退稅,是不是也要在今年4月份之前要申報免抵退稅?21年出口貨物,已經收匯,沒有開出口發票,現在可以補開,能申請退稅嗎
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2022-04-06
我公司是玫瑰花深加工企業,今年5月1日認定為一般納稅人資格,現在購原材料為玫瑰鮮花(免稅),以前沒接觸過此類會計業務,求教進項稅額的抵扣會計處理及未抵扣完的進項稅處理為感!
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2019-06-06
百旺開票系統服務費在1月份已經入賬到管理費用-辦公費貸現金但是當月未做全額抵扣那么在以后月份在全額抵扣可以吧借應交稅費-應交增值稅-減免稅貸營業外收入分錄可以吧
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2019-04-05
我公司是玫瑰花深加工企業,今年5月1日認定為一般納稅人資格,現在購原材料為玫瑰鮮花(免稅),以前沒接觸過此類會計業務,求教進項稅額的抵扣會計處理及未抵扣完的進項稅處理為感!
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2019-06-06
航信開的可以全額抵扣的服務費發票,我做帳的時候先做借管理費用貸庫存現金 等到申報抵扣時再做借應交稅費應交增值稅減免稅款貸管理費用 可以嗎?可以不走營業外收入走嗎?
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2016-01-07
小規模納稅人免稅額度9萬 我開了8萬的票 企業所得稅免嗎 增值稅免嗎
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2019-05-21
增值稅減免申報表咋沒有技術服務費減免了,技術服務費減免金額咋填表
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2019-10-17
企業出口技術咨詢服務 是免增值稅的嗎?12366說不免呢,有相關免稅的法條嗎
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2022-03-16
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