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稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅減免是減免稅額還是全部減免;金額311.32,稅額18.68.
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2017-04-01
小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅,附加稅也減免,但是城建稅減免代碼選哪個(gè)?
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2019-07-05
抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬?購(gòu)買時(shí)借:管理費(fèi)用--820,貸:銀行存款-820元,申報(bào)抵扣時(shí)是借方:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:營(yíng)業(yè)外收入--820元,本月的銷項(xiàng)稅額是8400元,實(shí)際繳稅時(shí)怎么做分錄?
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2017-01-22
這個(gè)月享受了其他免稅增值稅優(yōu)惠,增值稅申報(bào)是0,那么我的稅盤維護(hù)費(fèi)抵扣金額也申報(bào)上去了,他會(huì)自動(dòng)留抵嗎?還是我要這次先不申報(bào)稅盤維護(hù)費(fèi)優(yōu)惠,下個(gè)季度再(公司是小規(guī)模)
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2020-04-14
生產(chǎn)企業(yè)出口,12月份開了出口發(fā)票,已經(jīng)收匯, 但是沒有留抵稅,沒得退稅,是不是也要在今年4月份之前要申報(bào)免抵退稅?21年出口貨物,已經(jīng)收匯,沒有開出口發(fā)票,現(xiàn)在可以補(bǔ)開,能申請(qǐng)退稅嗎
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2022-04-06
航信開的可以全額抵扣的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我做帳的時(shí)候先做借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 等到申報(bào)抵扣時(shí)再做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款貸管理費(fèi)用 可以嗎?可以不走營(yíng)業(yè)外收入走嗎?
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2016-01-07
我公司是玫瑰花深加工企業(yè),今年5月1日認(rèn)定為一般納稅人資格,現(xiàn)在購(gòu)原材料為玫瑰鮮花(免稅),以前沒接觸過此類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),求教進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣會(huì)計(jì)處理及未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅處理為感!
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2019-06-06
百旺開票系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)在1月份已經(jīng)入賬到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸現(xiàn)金但是當(dāng)月未做全額抵扣那么在以后月份在全額抵扣可以吧借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入分錄可以吧
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2019-04-05
我公司是玫瑰花深加工企業(yè),今年5月1日認(rèn)定為一般納稅人資格,現(xiàn)在購(gòu)原材料為玫瑰鮮花(免稅),以前沒接觸過此類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),求教進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣會(huì)計(jì)處理及未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅處理為感!
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2019-06-06
普票增值稅季不過九萬(wàn)可以免除,城建稅也可以免除對(duì)嗎?附加稅月不過10萬(wàn)可以免除對(duì)嗎?印花稅不免除?專票要交增值稅,城建稅也要交,附加稅月不過10萬(wàn)可以免除對(duì)嗎?印花稅不免除?
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2018-05-09
老師,我們是一般納稅人有銷售免稅的有機(jī)肥這項(xiàng),這個(gè)月開了335334.2的免稅銷售額,在申報(bào)表中的減免稅明細(xì)表中要填免稅額,這個(gè)免稅額要怎么算呢?
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2019-12-04
工商年報(bào)中2015減免國(guó)稅、2015減免地稅,如果是小微企業(yè)的減免需要填這個(gè)嗎?
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2016-03-29
苗木小規(guī)模是免稅的,升成一般納稅人還是免稅的嗎什么叫免稅項(xiàng)目備案?
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2017-07-17
小規(guī)模外貿(mào)企業(yè),出口免稅,免得什么稅,怎么免,現(xiàn)在收到外匯,預(yù)付款怎么辦
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2016-10-18
有一些不是免稅的商品嗎? 經(jīng)營(yíng)免稅商品的企業(yè)是不是也算免稅的單位呀?
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2019-02-27
《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目第1列【免征增值稅項(xiàng)目銷售額]合計(jì)值
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2024-02-23
報(bào)稅實(shí)操里面,無(wú)錫晨曦模具有限公司的增值稅申報(bào)附表二本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的份數(shù)為什么是18,下載的資料里面進(jìn)項(xiàng)明明是19啊,另外進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為什么要填在免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,材料中沒有提到啊?
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2017-02-10
想問下,我們每個(gè)月都會(huì)產(chǎn)生新的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減發(fā)生額,原來每月做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入——加計(jì)抵減 但是前期進(jìn)項(xiàng)多,一直沒有使用,如果這個(gè)月要使用加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅,那分錄怎么做呢?借貸怎么寫
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2023-07-12
當(dāng)期申報(bào)完成之后再進(jìn)行勾選確認(rèn)的當(dāng)期發(fā)票,將不能參與當(dāng)期的申報(bào)抵扣,也不能參與下期的申報(bào)抵扣,為避免損失,請(qǐng)納稅人確認(rèn)當(dāng)期所有發(fā)票全部勾選確認(rèn)后,再進(jìn)行本期的納稅申報(bào).。為啥不能參與下期的抵扣呢?那怎么處理呢老師
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2018-08-17
《增值稅減免申報(bào)表》的填法:1)7月份購(gòu)買的稅控設(shè)備820元,本期只抵減200元,我在本期發(fā)生額填820元,還是填200元?2)剩下的620元,等下個(gè)季度要繳納稅款時(shí)才抵減,假如下個(gè)季度要抵減的300元的情況下,這300元填在期初余額還是填在本期發(fā)生額?
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2017-10-12
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