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借:利潤分配-未分配利潤 貸:應收賬款/其他應收款/待攤費用/實收資本 等等,這樣記賬也行嗎?
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2021-05-23
老師幫我看一下權責發生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫存現金/銀行存款1000 ??????貸:預收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預收賬款——張三5000 借: 應收賬款-張三4000 貸: 主營業務收入4000 3、支付工廠貨款 借:預付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫 借:庫存商品4000 ????貸:預付賬款——貨款4000 5、發出安裝后確認收入并結轉成本 借:主營業務收入——10000 貸:預收賬款—張三6000 ???? 應收賬款-張三4000 借:主營業務成本7000 貸:庫存商品4000 ????銷售費用——工資2000 ????銷售費用——運輸費1000
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2020-03-04
本月預收賬款借方199980+50000=249980,資產負債表上應收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應收賬款本年沒有發生額,本月預收賬款借方貸方都沒有負數,預付貸方43693.23預付余額在借方94066.94,資產負債表應付賬款43693.23,預付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
企業于7月1日向銀行借入期限為兩年,年利率為6%的借款500000元,款項已存入銀行,該借款到期一次還本付息
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2020-06-10
年末,計提長期借款100000元,1年利息,年利率9%,該長期借款還有半年到期(借款系一次還本,分次付息)怎么做分錄
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2020-12-05
1月1日從銀行取得借款300000元,期限六個月,年利率8%按月計提借款利息,到期還本付息,所得借款存入銀行
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2015-12-28
本題 調賬:不應該用“應收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預計負債呢? 借:預計負債—應付退貨款200 ???貸:以前年度損益調整——主營業收入200 借:以前年度損益調整——主營業成本160 ???貸:應收退貨成本160 借:以前年度損益調整——所得稅費用10 ???貸:應交稅費——應交所得稅10
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2020-02-05
長期借款一次還本付息的賬務處理,以及長期借款分期付息的賬務處理
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2022-04-06
用友T3制造費用怎么結轉,借;生產成本 貸;制造費用 需要做分錄結轉,而不是系統自動結轉的,但是因為我是購買的產品 然后我是做了借制造費用 貸銀行存款 那現在我是又自己手動做一筆憑證是借生產成本 貸制造費用嗎
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2017-12-25
財務費用資本化,計入在建工程科目,下面明細科目怎么記呢?
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2018-12-21
上月有個損益類的科目,這個月發現做錯了,可以調整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現金,本月可以調整為 借:營業外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個損益類的科目,這個月發現做錯了,可以調整嗎?之前分錄是借:管理費用-罰款,貸:庫存現金,本月可以調整為 借:營業外支出,貸:管理費用-罰款嗎?
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2020-07-14
老板以公司的明細向銀行借款,借款發放到公司的一般存款賬戶的。老板用一般存款賬戶轉賬到她的私戶,有些錢她自己用了,有些錢她打到了公司的基本戶,請問這要怎么做賬呀
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2019-09-23
公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個月還款本金和利息
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2019-03-22
老師您好,要注銷公司(小規模),現在賬上有銀行存款借方32萬,應收賬款借方22萬,應交稅費借方0.78萬,其他應付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業,這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業要注銷,賬務上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
如果貨款付錯 ,被銀行退回了,那么我沖減應付賬款 一定要用負數充嗎?本來是借應付,貸銀行存款,退回后,借銀行存款,貸應付 那么要用負數充嗎 正數可以嗎?什么情況充一定要負數的
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2018-10-12
因為借款導致股票的資本成本=2/10哪里來的?
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2022-09-20
公司與個人簽訂借款合同,個人借給公司30萬,合同中承諾歸還本金時給借款人按市場行情付一定的利息。借款時與還款時的會計分錄怎么做
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2017-10-18
一家石料廠,我單位只要有進項和銷銷來票時,我是這樣做的:1入庫、借:原材料-炸藥或柴油 應交稅金(進) 貸:應付或現金 2領用:借:生產成本-基本生產成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計提折舊:借:制造費用 -折舊 貸:累計折舊 計提工資:借:制造費用-工資 管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 計提水電費: 借:制造費用-水電費 應交稅金-進項 貸:其他應付款或銀行或現金 4 結轉制造費用 借:生產成本 貨:制造費用(把所有的借方制造費用結轉到生產
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2017-08-08
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費用 辦公費 貸沖成本嗎
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2019-03-21
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