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老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)的時(shí)候,管理費(fèi)用,正常的是借:本年利潤(rùn),貸:管理費(fèi)用。為什么不是管理費(fèi)用貸方102934.30,本年利潤(rùn)借方10293430,余額結(jié)平為0,現(xiàn)實(shí)中的業(yè)務(wù)就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是我看不太明白,請(qǐng)老師講解下
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2021-08-22
老師一個(gè)項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)怎么算?(項(xiàng)目由以下項(xiàng)目形成百分比:項(xiàng)目收入、管理費(fèi)用收入、提成、剩余利潤(rùn)、投資收益)
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2021-09-28
老師,請(qǐng)問生產(chǎn)部工人的年終獎(jiǎng)是計(jì)入生產(chǎn)成本還是管理費(fèi)用呢?
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2022-01-15
老師我們公司買了一個(gè)大圓桌,價(jià)格是7800,這個(gè)應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用
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2023-07-05
老師,購(gòu)買東西時(shí),對(duì)方承諾會(huì)開發(fā)票,購(gòu)買時(shí)走預(yù)付賬款還是入管理費(fèi)用?發(fā)票收到時(shí)怎么寫分錄呢? 暫無回答
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2020-10-09
2023年12月份記賬憑證少記100元的管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用712 貸應(yīng)付員工712,實(shí)際為812.這樣的科目在2024年1月怎么做調(diào)整,因?yàn)樵?024年1月份按照實(shí)際812付的款
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2024-01-27
請(qǐng)問管理費(fèi)用-辭退福利需要含在應(yīng)付工資里嗎?當(dāng)月付出辭退福利怎么做賬
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2021-01-21
老師,為什么管理費(fèi)用要填制“轉(zhuǎn)賬憑證?”,并沒有發(fā)生轉(zhuǎn)賬呀? 還是我對(duì)“轉(zhuǎn)賬”有誤解?
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2023-03-30
老師,你好,22年發(fā)生的管理費(fèi)用已銀行存款支付,23年開的發(fā)票,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2024-11-17
老師,我司買了一輛車80萬,另有騎車配套裝飾是10萬,對(duì)方公司抬頭是不一樣的,本打算一起入固定資產(chǎn),由于汽車發(fā)票月底就到賬已入固定資產(chǎn),那么月初那張汽車精品裝飾月初是繼續(xù)入在固定資產(chǎn)還是入在管理費(fèi)用?
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2024-11-25
老師,你好,請(qǐng)問沒有發(fā)票的支出我可以統(tǒng)一計(jì)入管理費(fèi)用-其他科目,方便以后匯算清繳調(diào)增嗎
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2021-03-15
是。分錄做借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金可以嗎
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2021-01-08
老師,今天我們物業(yè)給電梯維保 轉(zhuǎn)賬買電梯配件和維修的費(fèi)用。我怎么錄憑證? 也是借管理費(fèi)用 貸銀行存款嗎
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2024-07-21
老師,電信錯(cuò)誤扣款退回,會(huì)計(jì)分錄是這樣做嗎? 借:銀行存款 借:管理費(fèi)用(紅沖)
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2021-11-02
老師有的報(bào)銷沒有發(fā)票,我直接做了管理費(fèi)用,是不是在匯算清繳前把票開出來,放在憑證后面就可以了?
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2024-10-16
請(qǐng)問我暫估管理費(fèi)用 是借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖回分錄怎么做? 沖回是做成 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬戶負(fù)數(shù) 還是借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)付賬款 哪一種好一點(diǎn),有沒有什么區(qū)別,對(duì)后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)和顯示在報(bào)表上面有什么影響?
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2025-01-11
老師,購(gòu)買東西,對(duì)方會(huì)開發(fā)票,購(gòu)買時(shí)走預(yù)付賬款還是入管理費(fèi)用?發(fā)票收到時(shí)怎么寫分錄呢?
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2020-10-09
老師,單位20年1到6月每個(gè)月只計(jì)提一筆工資,沒發(fā)放,我在12366上匯算清繳時(shí)填費(fèi)用明細(xì)表時(shí)要把這6個(gè)月的工資加起來填管理費(fèi)用工資那一欄嗎
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2021-04-22
研發(fā)支出,費(fèi)用化,結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到管理費(fèi)用,匯算時(shí),加計(jì)扣除怎么取數(shù)呢
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2022-05-19
我2020年計(jì)提并發(fā)放的工資金額都是10萬,2021年目前計(jì)提并發(fā)放的工資金額都是6萬,現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn),2021年6萬中有1萬應(yīng)該是2020年的工資,現(xiàn)在我要使得2020年管理費(fèi)用中工資金額為11萬,2021年為5萬,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理?
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2021-05-22
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