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老師,問下公司租房,房東要交的個人房屋所得的個人所得稅和個人出租住房的房產稅不給我們交,由我們公司員工去交的,這個費用我們公司可以做費用報銷嗎?且可以做費用稅前扣除嗎?憑證做什么費用?
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2024-03-14
請問老師 我公司收到一張 本市安全技術服務中心開的增值稅普通發票,上面寫著 技術服務費 是安監局讓我們交的錢 請問這個計入什么科目?怎么入賬?還有這個是可以在所得稅前扣除的吧?如果是安監局讓交的罰款就不可以扣除對嗎?
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2016-05-24
假設費用扣除完了,彌補以前年度虧損后應納稅所得額是70000個人稅所得稅=(70000-3500*3)*30%-9750=8100對嗎
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2017-05-08
公司租了二十天的房子,收到4000的收據可以入賬在所得稅前扣除嗎
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2018-11-19
個人所得稅扣除標準,子女,剛出生到學前教育是不能享受2000/月的嗎?
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2024-04-29
2. 個人辦理提前退休手續而取得的一次性補貼收入,應按照辦理提前退休手續至法定離退休年齡之間實際年度數平均分攤,確定適用稅率和速算扣除數,單獨適用綜合所得稅率表(年稅率表),計算納稅。 3. 個人辦理內部退養手續而取得的一次性補貼收入應按辦理內部退養手續后至法定離退休年齡之間的所屬月份進行平均,并與領取當月的工資、薪金所得合并后減除當月費用扣除標準,以余額為基數確定適用稅率(月度稅率表)。 張藝老師講義,這兩個不懂。 問題:1.提前退休就這么巧是整年嗎(如提前15月怎么算),不是和內部退養一樣,都按月嗎? 2.為何一個用年稅率表,一個用月稅率表,什么時候用月稅率表、什么時候用年稅率表有規律嗎?
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2021-11-21
單位員工的差旅費補助、交通補助等可以在申報個人所得稅時稅前扣除嗎?是以工資表為準進行稅前扣除呢還是根據什么標準?
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2018-06-26
所得稅計方法,前兩種方法求解?
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2017-04-05
請問下新買的300萬的汽車,能所得稅前一次性扣除費用嗎?(500萬以下器具設備可扣)
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2021-10-16
根據企業所得稅法律制度的規定,關于在中國境內未設立機構、場所的非居民企業取得的來源于中國境內的所得,其應納稅所得額確定的下列表述中,不正確的是 轉讓財產所得以收入全額為應納稅所得額 哪不對 謝謝
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2022-04-24
公司2019年度實際發生合理的工資總額2000萬元,為本公司的全體員工支付的補充養老保險費和補充醫療保險費分別為95萬元和112萬元。已知,補充養老保險費和補充醫療保險費分別在不超過職工工資總額5%標準內的部分,在計算應納稅所得額時準予扣除。根據企業所得稅法律制度的規定,在計算甲公司2019年度企業所得稅應納稅所得額時,準予扣除的補充養老保險費和補充醫療保險費共計為( )萬元。* A.212 B.195 C.207
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2021-05-12
經濟法錯題 公益性捐贈錯題 例題·單選題]甲企業2019年利潤想額為6000萬元,通過縣民政部門捐贈1000萬元,其中400萬元是向殘疾人扶持事業的捐贈,600萬元是向目標脫貧地區的扶貧捐贈支出。已知,公益性捐贈支出在年度利潤總額12%以內的部分,準予扣除。根據企業所得稅法律制度的規定,甲企業計算2019年度企業所得稅應納稅所得額時可以扣除的捐贈為( )萬元。 A.400B.600C.720D.1000
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2023-12-28
企業對某固定資產采用年數總和法計提折舊,其原值為150萬元,使用年限為5年,凈殘值為0。稅法采用直線法折舊。假設該企業在該固定資產使用期間內,即第1-5年扣除該固定資產折舊前的利潤總額為100萬元,無其他納稅調整和時間性差異。所得稅稅率為25%。 要求: 一、分別計算每一年的: 1.扣除折舊后的利潤總額 2.所得稅費用-當期所得稅費用; 3.所得稅費用-遞延所得稅費用; 4.凈利潤; 5.遞延所得稅資產的發生額和余額; 6.遞延所得稅負債的發生額和余額。 二、每一年有關所得稅的會計分錄 三、遞延所得稅資產、遞延所得稅負債連續五年的T型帳戶記錄
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2022-05-22
企業是否可在稅前扣除問題?
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2017-05-27
付的銀行貸款利息能所得稅前扣除嗎?沒有取得發票!在匯算清繳該需要調增嗎?
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2023-03-01
企業在項目地按0.2%預繳企業所得稅,企業本季度還需要繳納企業所得稅,請問這個會計分錄怎么做?是扣除已預繳的企業所得稅去計提做會計分錄嗎?
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2018-04-11
老師,承兌貼息的費用,這個貼息是無法取得發票的,無發票允不允許稅前扣除!!
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2018-10-24
年終獎都是次年發放上年度的。而且上年都沒有計提,都是在發放年度補提,按照權責發生制原則用以前年度損益調整科目,請問可以就作為當面的費用計入管理費用嗎?稅務允許稅前扣除嗎?
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2020-03-18
在計算企業所得稅題的時候,環保設備是可以扣兩次嗎?一次在計算應稅所得額的時候扣除本身金額,另一次是在應納稅額的時候扣除購入金額的10%
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2019-10-23
請問公司以前年度付了一筆款,記到管理費用,今年才發現多付了,對方把差額退回來并重新開具發票,情況要怎么申報所得稅?是季度預繳的時候申報,還是年度申報的時候報?
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2023-06-01
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