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老師,24不是能抵扣嗎?怎么也算進(jìn)去所得有者權(quán)益?謝謝
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2024-04-23
按無(wú)償轉(zhuǎn)贈(zèng)協(xié)議入賬固定資產(chǎn) 不能抵扣企業(yè)所得稅嗎
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2019-07-22
一般納稅人購(gòu)入煙酒取得專票不能抵扣的原因是什么?
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2019-02-24
老師好,這個(gè)月我們收到一張煙得進(jìn)項(xiàng)專票,可以抵扣不??
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2020-12-05
查賬征收后改為核定征收的個(gè)體戶怎么申報(bào)個(gè)人所得稅,所得稅扣除標(biāo)準(zhǔn),需要匯算清繳嗎?
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2024-09-11
第一張圖片,個(gè)人取得上市公司的股息紅利免征個(gè)人所得稅;第二張圖片,個(gè)人取得上市公司股息紅利,減按50%征收。請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)怎么樣區(qū)分?
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2019-04-26
林老師,您怎么知道增值稅抵扣和為未抵扣的比率是6:4
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2019-06-08
是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司售樓時(shí)怎么和客戶抵扣抵扣多少
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2017-06-23
老師,所得稅年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表不能同時(shí)享用嗎?
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2020-04-27
4.1公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,第一年期初不存在暫時(shí)性差異 第一年和第二年相關(guān)資料如下 : (1)第一年利潤(rùn)總額為800方元。甲公司當(dāng)華會(huì)計(jì)與稅 收之問(wèn)的差異包括以下水項(xiàng): ②支付稅款滯納金.50萬(wàn)元: ③交易性金他資產(chǎn)的成木為 600 萬(wàn)元,期末公允價(jià)值為 650 萬(wàn)元 ①本期計(jì)提存貨跌價(jià)誰(shuí)各 200萬(wàn)元: ⑤因告后服務(wù)預(yù)計(jì)須價(jià)100萬(wàn)元。
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2022-03-29
廣告業(yè)增值稅季度不超過(guò)30萬(wàn)元免征增值稅,請(qǐng)問(wèn)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)免嗎?
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2019-07-02
普票不能抵扣的話,那有抵扣聯(lián)嗎
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2018-03-28
企業(yè)只免抵不退稅要收匯嗎
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2023-03-23
我6月份公司開(kāi)出了超500萬(wàn)的免稅普票(在科技局備案過(guò)的委托開(kāi)發(fā)合同的服務(wù)費(fèi)),我現(xiàn)在在填所得稅季度申報(bào)表,其中有個(gè)不征稅收入,我前期開(kāi)出的500萬(wàn)的免稅普票屬于這個(gè)不征稅收入嗎?
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2021-07-14
你好 一般納稅人月銷售額10萬(wàn)一下 不免增值稅城建稅 免征其他附加把
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2019-06-21
請(qǐng)問(wèn)老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口生產(chǎn)舊設(shè)備,這個(gè)設(shè)備由兩個(gè)生產(chǎn)設(shè)備組成,名字和進(jìn)口時(shí)設(shè)備不大一致.這兩個(gè)設(shè)備進(jìn)口時(shí)取得進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),以抵扣,有計(jì)提折舊.那出口的這個(gè)設(shè)備可以享受免抵退嗎?在稅務(wù)上是怎么處理?
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2020-07-03
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模的,上個(gè)季度收入不滿9萬(wàn),免征增值稅,是不是免征的增值稅要記入營(yíng)業(yè)外收入呢,而我沒(méi)有做這一步,而且做了這一步的話我就要繳所得稅了,現(xiàn)在要怎么處理呢
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2016-10-26
老師,收到增值稅專票辦公費(fèi)或者住宿費(fèi)得這個(gè)記賬是不是得記抵扣得稅額呢
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2021-08-18
2015年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是20216413.02,增值稅的稅負(fù)是0.03,那2015年應(yīng)交的增值稅20216413.02*0.03=606492.39這個(gè)金額對(duì)嗎 我看增值稅納稅表上的應(yīng)納稅額合計(jì)的本年累計(jì)是129577.04,免抵退稅額匯總表上的當(dāng)期免抵稅額本年累計(jì)是422019.84,129577.04 422019.84=551596.88 是不是增值稅稅負(fù)沒(méi)有達(dá)到0.03啊,但以前的會(huì)計(jì)說(shuō)就少交了1萬(wàn)多,因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)過(guò)固定資產(chǎn)抵扣過(guò),就死購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)抵扣過(guò),他都在進(jìn)項(xiàng)啊和銷項(xiàng)應(yīng)該抵扣過(guò)了呀,弄不
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2016-10-31
老師好,我酒店一月份免征了普票部分增值稅,專票抵扣進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)該繳納增值稅稅款20277元,我附加稅是根據(jù)20277為依據(jù)繳納附加稅嗎,還是?
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2020-02-26
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