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請問老師,小規模季度不含稅銷售額小于30萬元,免稅的金額,是先填寫附表,還是先填寫主表?如果有第一次購買稅盤,可以減稅,這種情況是先填寫主表還是先填寫附表?謝謝!
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2019-12-29
北京市,增值稅申報時,提示:核心征管提示信息:保存失敗!錯誤原因:BS_SB_00041GZ005209:《增值稅納稅申報表附表二(本期進項稅額明細表)》的第21行的稅額0.00應該等于期初的“上期留抵稅額抵減欠稅”--481.01。 (錯誤碼fbb9a1c68f0b466389402a2f040f49bc)
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2019-07-09
想咨詢下一般納稅人上個月進項稅大于銷項稅留抵一部分,本就不用交稅了,但還有個稅控盤維護年費280可以全額抵扣稅款的,但申報表主表第23欄及增值稅減免稅申報明細表怎么填?
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2020-05-18
上月認證了,但是沒有抵扣,現在想修改申報表。我今天去稅務局問了,他們讓我以下面法律條文寫情況說明并提供身份證復印件。請問一下老師,如果我提供身份證復印件,會計人員會不會被記過?
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2018-11-13
老師,我在增值稅附表(四)里填寫系統維護技術服務費全額抵扣金額,怎么出現這樣的提示,無法抵扣:====審核結果==== 錯誤:增值稅減免稅申報明細表本期實際抵減稅額應等于主表第23行“本月數”-附列資料(四)第2行“分支機構預征繳納稅款”第4列“本期實際抵減稅額”! 老師,我按照提示在附列資料(四)第2行“分支機構預征繳納稅款”第4列“本期實際抵減稅額”欄里填寫金額,填不上數字,我怎么填寫全額抵扣金額?
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2016-01-07
老師,咨詢進出口退稅的問題。 情況1:內銷0,外銷稅額10萬,進項稅額8.5萬,留抵1.5萬(只交地稅1.5×0.12和應交印花稅)退稅8.5萬。 情況2:內銷稅額10萬,外銷稅額10萬,進項稅額17萬,應交增值稅3萬,地稅3萬×0.12和應交印花稅 ,退稅7萬 情況3:內銷稅額0萬,外銷稅額10萬,進項稅額12萬 問題1:情況1和2對么?情況3應該如何處理?
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2021-12-12
建筑企業,本月有11%專票銷項稅16萬,11%進銷稅抵扣17萬,簡易增收3%進銷稅6萬,這種情況下,增值稅申報會出問題嗎?(意思是可不可以11%抵扣剩余1萬進項,再去把簡易征收6萬的進銷稅抵扣呢?)
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2017-03-23
公司產生的費用沒有發票,后來找的發票來抵的,那申請報銷單上需要怎么寫?需要備注抵的哪些費用明細嗎?正常情況抵的發票金額比實際發生額大,還需要備注按實際金額報銷?這樣操作合規嗎?
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2018-10-26
上月購買了稅控設備,這個月小規模該怎么填表可以抵稅
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2019-07-03
小規模納稅人330元增值稅系統維護費抵減在主表哪行填?
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2017-10-18
去年待抵扣不動產稅金今年填哪個表,還有差旅費的稅金
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2019-07-04
金稅盤維護需要全額抵扣,到稅務需要填什么表?怎么填寫?
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2017-04-01
老師,全子資公司上交的利潤分配,在合并報表時如何抵銷。
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2021-03-04
我報稅的時候,怎么沒有“本期抵扣進項稅額結構明細表”了?
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2018-07-11
物流企業過路過橋費問題,怎么抵稅法,在申報表怎么體現
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2017-11-09
航天金稅服務費280元,抵扣時如何填列增值稅納稅申報表?
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2020-05-12
普票不用認證 也不能抵扣稅。 在月報增值稅表里要提現嗎?
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2020-04-22
我在申報國稅,為啥找不到“本期抵扣進項稅額結構明細表”
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2018-04-09
一般納稅人,稅控盤續費280元,本期不抵減,應該填在哪張表?
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2018-10-11
老師,6月份填加計抵減申報表時少填了0.22,應該怎么調整
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2022-08-04
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