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多個公司能否共用一臺稅控機
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2020-01-15
上期增值稅有留抵的話。 這期如果要交附加稅是不是要用當前要繳納的增值稅減去上期留抵的乘比例
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2017-11-08
在什么情況下才轉出未交稅金,我這個月若還有上個月留抵的增稅沒抵扣完,用的著轉出未交增稅嗎
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2018-01-03
稅控盤服務費全額抵扣的那種得是先一個月得需要去稅務局備案,后一個月才能全額抵扣嘛?
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2018-11-29
發票上寫的是航信申報系統維護費喃 是普通票,可以抵扣嗎,這個屬于稅控全額抵扣的范圍嗎
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2018-01-05
小規模小微企業 2018年1月份購買的稅控盤共770元,1月份做賬了 沒有抵扣 這個月可以抵扣嗎?
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2018-07-25
物業公司采購一批大米取得的增值稅專用發票(作為伴手禮送給業主),能否抵扣進項稅額,是否要做視同銷售處理?
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2023-10-09
老師你好:這幾個題怎做,謝謝! 一、單選 1.一般納稅人初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按規定抵減的增值稅應納稅額,應借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記( )科目。 A.管理費用 B.營業外收入 C.應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) D.應交稅費—應交增值稅(銷項稅額抵減) A B C D 6.下列有關設定提存計劃的表述中,正確的是(?。?A.企業為職工繳納的養老保險屬于設定提存計劃的內容 B.企業為職工繳納的醫療保險屬于設定提存計劃的內容 C.在設定提存計劃下企業應當承擔與基金資產有關的風險 D.在設定提存計劃下企業向獨立基金繳費金額不固定,需要負擔進一步支付義務 A B C D 9.投資者從所投資公司獲得股息、紅利所得100萬元,其應繳納個人所得稅為( )萬元。 A.10 B.20 C.30 D.0 A B C D 二、多選題 1.下列有關設定收益計劃的表述中,正確的有( )。 A.設定受益計劃發生的精算收益,應當
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2017-12-29
一般納稅人發生增值稅稅控系統專用設備技術服務費300和技術維護費280,會計分錄這兩種做法哪個是對的? 1 借:管理費用 300 應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580 2 借:管理費用 580 貸:銀行存款 580 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
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2019-06-19
該廠租入固定資產既用于生產產品,又用于職工食堂和生活。支付2021年度房租取得增值稅專用發票上注明的進項稅額準予從銷項稅額中()扣除。 第1空: (6) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調,2021年1月改用于生產車間使用,可在()抵扣進項稅額。(填寫具體時間) 第1空: (7) 填空題 2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調,其原值為()元,2021年1月累計折舊為()元,凈值為()元,改用于生產車間使用后可抵扣的進項稅額為()元。(計算結果以整數表示) 第1空: 第2空: 第3空: 第4空: (8) 填空題 該食品廠2021年1月可抵扣的進項稅額為( )元,銷項稅額為( )元,應納稅額為( )元。(計算結果保留小數點后兩位)
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2023-12-27
我是小規模納稅人,現有2020年和2021年稅控盤技術維護費520元,企業之前開普票少一直沒有交增值稅,去年之前都是代開專票在稅務大廳窗口繳納的增值稅,所以一直掛賬沒用掉,今年這邊實行全電發票,自己可以開專票了,現在是2季度,下月需要繳納增值稅,請問納稅申報時可以抵扣2020和2021年的稅控盤技術維護費嗎?
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2023-06-23
公司是營改增企業,公司最多的費用就是汽車的油票,但是看油票上都是只有總金額,該怎么記賬才能公司的抵扣增值稅銷項稅???
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2017-03-09
某大型機械生產企業為一殷納稅人,年銷售額為1000萬元,可抵扣進項稅額的購進金額為700萬元(以上企額均為不含稅企額,進項稅額均可取得增值稅專用發票)。該企業生產的A類機械屬于大型笨重產品,一股運費占產品銷售額的20%。按照以往的做法,由該企業銷售A類機根并提供運輸服務,將運費包括在銷售額中,全額按13%計算銷項稅額。新上任的企業稅務主管認為企業的增似稅負擔較亞,請問應如何進行稅收籌劃?
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2024-04-12
老師你好,像這種寫著免稅的進項票怎么抵扣啊,如果同樣金額的發票,增值稅專用發票和增值稅專用發票抵扣的金額一樣嗎?
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2022-01-17
如果福利費與其他費用開在同一張發票上,福利費對應的部分增值稅不能抵扣,那么其他費用對應的部分增值稅是否可以抵扣?
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2018-08-15
別人飯店不開了留下的稅控機還可以用嗎
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2015-12-10
單張票限額多少在稅控機上怎么查詢?
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2018-09-20
請問一下要是稅控機壞了應該聯系誰
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2020-07-22
老師我公司是建筑業,開了9%和3%的增值稅專票,3%是簡易計稅,9%是銷項稅,這個月增值稅原本要交40萬,9%的銷項稅額用留抵稅額抵減了,剩下要交31萬左右的增值稅,但是我不明白銷項稅額用留抵稅額抵減的會計分錄是什么
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2020-07-06
老師,您好,今年補交了17.18兩年的金稅盤稅控服務費,在19年還可以抵扣么?
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2019-08-19
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