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我們公司是外貿出口企業,給一家生產型企業做了咨詢服務,這個可以退稅嗎?
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2018-05-20
我司是生產開關電源設備的,在開票系統中我們應該選的編碼是哪一類型的?
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2018-03-16
保險經紀公司從保險公司收取的傭金收入屬于什么收入類型?生活服務類么?
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2020-02-11
2019年12月,收到建設方工程款200萬,發生成本100萬,未開票,請問該筆業務增值稅納稅義務的發生時間?所得稅的納稅義務發生時間?
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2020-02-22
季度增值稅申報時,我公司增值稅普通發票和增值稅專用發票一共加起來不含稅銷售額8萬多,所以填寫主表時小微銷售那里填8萬多,結果增值稅專用發票代開比對不通過,后來我填了代開增值稅專用發票那里填數的話第一欄必須大于增值稅專用發票代開數,產生稅額,這時怎么填寫可以?。?/span>
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2019-01-08
某企業為高爾夫球及球具生產廠家,是增值稅一般納稅人,九月份銷售一批高爾夫球桿開具增值稅專用發票,取得不含增值稅銷售額300萬元,增值稅稅額51萬元,當月令銷售一批高爾夫球開具普通發票,取得含增值稅銷售額4.68萬計算,該企業九月份應繳納的消費稅稅額,假設增值稅基本稅率按17%考慮
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2020-06-21
根據《國家稅務總局關于增值稅一般納稅人用進項留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發〔2004〕112號)的規定,對增值稅一般納稅人因銷項稅額小于進項稅額而產生期末留抵稅額的,可以用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。我們公司留抵欠稅后,還交到500多的增值稅,附加是以500多增值稅來算么?
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2020-11-02
【不定項】甲企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2019年度至2022年 度發生的有關固定資產的經濟業務如下 1 (1)2019年6月1日,自行建造一條生產線·建造過程中購買工程物資200萬元支付增 值稅26萬元;領用生產用原材料100萬元,其增值稅進項稅額為13萬元;分配工程人員 工資40萬元;用銀行存款支付其他相關費用30元,增值稅稅額為3.9萬元;全部符合資 本化條件 (2)2019年6月30日,該生產線達到預定可使用狀態,采用直線法計提折舊,預計使用 年限10年,預計凈殘值為10萬元 (3)2020年12月5日,對該生產線進行更新改造發生符合資本化條件的支出150萬元,
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2021-07-11
公司生產單位,先階段是研發試生產,那么試生產所零用的原材料,人員工資,研發試生產購買的一些小型儀器,工具,等費用,這些怎么記賬?而且試生產出來的商品要報廢
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2018-04-11
我們是生產企業,那生產的庫存產品盤虧了,不轉出需要材料和輔料的進項么,全額轉到營業外么,如果可以全轉到營業外?稅務局認么?所得稅會不會納稅調增?增值稅會不會視同銷售?
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2021-08-11
我的Excel,跨表不能VLOOKUP,不能數值型粘貼,不能格式刷,就是說在同一個Excel表里操作沒有問題,把數據數值型粘貼到另一個表就不行,不能進行這些操作 能給解決下嘛、
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2019-07-17
我的Excel,跨表不能VLOOKUP,不能數值型粘貼,不能格式刷,就是說在同一個Excel表里操作沒有問題,把數據數值型粘貼到另一個表就不行,不能進行這些操作 能給解決下嘛、
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2020-02-12
什么類型的在建工程,在領用庫存商品時,需要把增值稅也算上呢,比如企業在購入了一塊土地使用權,在這塊土地上建造行政辦公樓,在建期間領用企業內部的庫存商品,這時不用核算該部分庫存商品的增值稅銷項稅 有什么情況下應該核算增值稅銷項稅呢
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2020-04-23
我是小型企業,這兩天被員工申訴了,他離廠了,我沒有及時跟會計說,然后他的名字在兩個企業上同時出現,該怎么處理?對我的企業會有什么影響?
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2020-07-10
中小型企業開具的咨詢發票收稅嗎
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2022-04-02
:輔助車間一般只有大企業有吧,中小型企業沒有吧
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2019-04-19
老師,請問一下,我們是小型企業,應該建立些什么財務制度呢
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2018-12-10
如果小規模納稅人的增值稅是季報,地稅都是月報,但是我們每個月都有代開的專票,那就是說每個月都會有已經支付增值稅稅額的產生,那我每個月報地稅的附加稅的時候,1、是先每個月0申報附加稅,然后季報的時候一起報附加稅呢? 2、還是每個月報地稅附加稅的時候,把每個月已經支付的代開的專票的增值稅額產生的附加稅給報了呢,然后季報的時候,只報3個月產生的普票增值稅額和季度里面最后一個月代開專票增值稅額產生的附加稅呢?
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2017-11-04
公司臨時雇人產生 的勞務費,3550,代扣代繳稅金550 ,雇員拿到手3000,還產生了附加稅115.02請問憑證怎么做產生了增值稅以及附加稅115.02
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2017-02-28
購入需安裝的糖果生產線,憑證有增值稅專票發票聯及抵扣聯(硬糖生產線金額¥1100000.00,稅額¥176000.00;奶糖生產線金額¥900000.00,稅額¥144000.00)、銀行轉賬支票¥2320000.00、增值稅專票發票聯及抵扣聯(配送費用金額¥3400.00,稅額¥340.00)和銀行轉賬支票¥3740.00,請問會計分錄應如何寫?
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2019-06-24
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