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多選題 1.一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置()二級(jí)明細(xì)科目。 A.應(yīng)交增值稅 B.待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 C.未交增值稅 D.待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2018-11-21
我公司開(kāi)出增值稅專票,并未交于對(duì)方,但對(duì)方通過(guò)平臺(tái)自己勾選認(rèn)證,我公司因與對(duì)方有未結(jié)清債權(quán)債務(wù)關(guān)系,不想交于對(duì)方增值稅專票,下一步如何處理
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2019-07-12
老師,公司第一個(gè)月轉(zhuǎn)為一般納稅人,轉(zhuǎn)出本月未交增值稅 = 銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng)(已認(rèn)證) ,控稅盤維護(hù)費(fèi)280元要不要減 ? 即:轉(zhuǎn)出本月未交增值稅額 = 銷 - 進(jìn)(已認(rèn)證) - 減免稅款額
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2018-08-04
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)但是不平連個(gè)相差2120.01,我要怎么調(diào)平了呢借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅688454.49應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出32939.76貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅75863.08應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額643411.16也差不出來(lái)哪里出問(wèn)題了但是增值稅肯定是按時(shí)繳納的還請(qǐng)老師指點(diǎn)下該怎么調(diào)平呢過(guò)往(987382313) 13:38:06對(duì)了老師還有一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅~減免稅2120元這個(gè)要怎么和上面的轉(zhuǎn)平呢
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2017-09-12
小規(guī)模納稅人季度未開(kāi)滿30萬(wàn),開(kāi)的專票,增值稅要交,附加稅減半交是這樣嗎?
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2020-04-03
#提問(wèn)#增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后應(yīng)交未交的稅費(fèi)怎么做分錄?月末或年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-09
應(yīng)交增值稅貸方有余額,是2021年減免增值稅未做減免科目,現(xiàn)在2023年了,跨年如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2023-01-15
你好,增值稅納稅申報(bào)表主表中,有個(gè)期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))應(yīng)該填什么啊
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2021-05-14
老師 ,這個(gè)分錄是指手上有多少未認(rèn)證發(fā)票嗎? 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:待攤費(fèi)用-待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報(bào)扣款,發(fā)現(xiàn)專票認(rèn)證忘記提交了。怎么處理?(申報(bào)表已扣除抵扣認(rèn)證金額,增值稅認(rèn)證系統(tǒng)未提交數(shù)據(jù))
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2019-05-15
增值稅納稅申報(bào)表里期初未繳稅額里有兩萬(wàn)多的數(shù),是上月增值稅交的數(shù),可是已經(jīng)交過(guò)了。怎么這月申報(bào)表里會(huì)有呢?
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2017-01-03
老師~新企業(yè) 應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的時(shí)候,在月末做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄的時(shí)候,是不是要用紅字來(lái)寫憑證和登記賬簿???
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2015-02-04
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)中:銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、轉(zhuǎn)出未繳增值稅、出口退稅、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、未交增值稅、減免稅款。之間是否有勾稽關(guān)系?
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2019-04-22
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我們賬上未交增值稅科目有借方余額,這個(gè)要怎么處理,是以前會(huì)計(jì)留下來(lái)的 賬上的應(yīng)交稅費(fèi)與申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)不上,就是這個(gè)未交增值稅科目有余額造成的
1/1020
2018-01-31
老師,這個(gè)月增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我有280稅控減免,借銷項(xiàng)3168.15貸轉(zhuǎn)出3168.15,借轉(zhuǎn)出2944.05貸進(jìn)項(xiàng)2944.05,借轉(zhuǎn)出224.1貸未交224.1借減免280貸管理280,現(xiàn)在未交增值稅224.1有貸方余額,但實(shí)際不用交,要怎么處理呢
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2019-05-10
老師您好!小規(guī)模納稅人之前一直沒(méi)有做賬,現(xiàn)在開(kāi)始做賬的話本月繳納了上個(gè)月的增值稅,附加稅和個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得),本月會(huì)計(jì)分錄如何做? 我是這樣做的您幫忙看一下對(duì)嗎? 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅/各類附加稅/個(gè)人所得稅 貸/銀行存款
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2021-12-17
建新賬時(shí)有上個(gè)季度未交的增值稅,本季度的第一個(gè)月交了,怎么做會(huì)計(jì)分錄
1/374
2021-12-07
小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票,通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅核算,還是通過(guò)未交增值稅核算?
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2019-05-16
你好老師,開(kāi)具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入(2級(jí)科目免稅收入嗎)
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2022-04-13
我們買的產(chǎn)品是技術(shù),對(duì)方給我們開(kāi)3個(gè)點(diǎn)(他們有優(yōu)惠)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們卻是作為產(chǎn)品把東西賣出去,需要給客戶開(kāi)13個(gè)點(diǎn)稅的票,這種問(wèn)題怎么處理,稅金太高了
1/967
2019-05-30
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