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請問老師下面1/2兩個操作,補交以前年度企業(yè)所得稅和匯算清繳后補繳的所得稅兩個操作有什么區(qū)別?我不太明白。感覺是一樣的,只是一個用到以前年度損益調(diào)整一個沒有。 第一個補交所得稅的帳務(wù)處理 1、補提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補交時 借:應(yīng)交稅金-所得稅 貸:銀行存款 第二個匯算清繳后補繳的所得稅的會計分錄是: (1)補計提: 借:未分配利潤-補繳企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 (2)支付時: 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2020-04-29
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫,還有那個每季度計提繳納的分錄這能寫,要是之前一直都沒有計提所得稅,直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費用貸銀行存款,那這個分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
老師我想問下,就是補繳納去年的所得稅, 這個分錄對不對。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得費 借:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得費 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
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2019-09-11
小規(guī)模納稅人預繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費、附加稅、印花稅、個人所得稅的會計分錄具體怎么寫,全部流程分錄?
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2020-06-16
你好,老師 2015年的企業(yè)所得稅,當時入賬的分錄:借所得稅費用 貸:銀行存款 現(xiàn)在19年退稅 會計分錄應(yīng)該是怎樣的
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2019-07-06
個人所得稅,個人部分社保費入其他應(yīng)收款科目,每個月結(jié)賬時,個人所得稅、個人部分社保費余額是在那一方呢?
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2018-02-24
小規(guī)模納稅人預繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費、附加稅、印花稅、個人所得稅的會計分錄具體怎么寫,全部流程分錄?
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2020-06-18
小規(guī)模納稅人,分公司,核定征收。如果交了企業(yè)所得稅,扣除成本以后還有利潤,是不是還要交個人所得稅的分紅
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2019-04-29
甲公司2023年8月的應(yīng)發(fā)工資200000元(其中:生產(chǎn)工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業(yè)行政管理人員工資50000元),社保單位承擔部分30000元,個人承擔部分12000元。公積金單位承擔部分10000元,個人承擔部分10000元,發(fā)放時扣回職工次款2000元,代扣個稅1000元。(1)編制計提工資的會計分錄 (2)統(tǒng)制計提單位社保、公積金的會計分錄(3)編制發(fā)放工資的會計分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個人所得稅的會計分錄
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2023-09-05
自然人獨資企業(yè)年底利潤已經(jīng)交過企業(yè)所得稅,年底法人分紅還需要交個人所得稅嗎?
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2019-11-09
小規(guī)模納稅人關(guān)于核定征收部分,企業(yè)所得稅核定征收率與所得稅稅率是如何界定的?
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2020-03-23
個人所得稅全年應(yīng)納稅所得額包括獎金,福利費,報銷費, 網(wǎng)上代發(fā)代扣,部分業(yè)務(wù)返利嗎
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2022-04-07
我2018年的企業(yè)所得稅沒有計提,2019年1月直接繳納了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎樣做會計分錄?
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2019-06-10
老師,這個題,為什么未分配利潤不作為股息所得?您看,書本上不是說應(yīng)確認股息所得嗎
1/1051
2020-07-25
企業(yè)所得稅季報已經(jīng)報完了,稅款已經(jīng)交完了,分錄沒計提所得稅,可以下個月在計提嗎
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2019-04-12
老師你好,我們17年所得稅匯算下來,本年應(yīng)補退所得稅為負數(shù),-482695 麻煩問下分錄如何做
1/1019
2018-10-23
老師,請問公司制企業(yè)交了企業(yè)所得稅以后,再分給股東錢,股東需要繳納個人所得稅嗎
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2021-10-19
老師,轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得,在調(diào)整應(yīng)納稅所得額時,為什么要扣除(700-100),畫藍色圈的部分不理解?
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2020-08-08
開外經(jīng)證然后預交的個人所得稅是生產(chǎn)經(jīng)營的,計提到什么分錄里面啊,所得稅費用嗎
1/1862
2021-01-20
老師您好,這個未分配利潤18年期末數(shù)字是我剛加進去的,注銷,稅務(wù)的人說期末未分配利潤這一欄里必須是這個數(shù)字,其他可以隨便調(diào),說調(diào)好了就不繳納稅款,調(diào)不好就繳納稅款,這個未分配利潤的數(shù)字是16-17年所得稅清算時候通過調(diào)增的利潤,說必須帶到18年來,我本來放在期初他說期初不管,他只要未分配利潤期末是這個數(shù)字。想請教一下老師這個應(yīng)該怎么調(diào)呢?
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2018-11-22
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