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老師,員工出差的差旅補貼,一天80元,請問這個需要并入工資繳納個稅嗎?
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2021-02-21
差旅費報銷單中填的出差補貼金額,需要附件嗎?還是直接填上金額就行
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2018-06-07
老師采購方跟對方約定需要補稅差,已簽訂了補稅差合同,應該怎么做賬
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2019-04-19
方差=(50%×12%)2+(50%×20%)2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66% ;標準差 =1.66%1/2=12.88%這是怎么算出來的?
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2023-03-08
發(fā)出材料,超支計入材料成本差異貸方,節(jié)約計入材料成本差異借方對嗎
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2019-04-22
自己開車出差,產(chǎn)生的油費過路費等,應該填寫在差旅費報銷單哪個位置
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2020-06-02
出差的餐補、車補、住宿費、車費都計入差旅費嗎?還是哪些需要計入福利費
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2023-09-14
在外地出差發(fā)生的招待費用應該放在差旅費中呢,還是就是業(yè)務招待費
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2017-08-02
旅游業(yè)實行差額征稅,是就差額部分還可以享受季度30萬的免征政策嗎
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2019-02-26
我想了解一下,勞務外包,我可以開具差額票嗎?開具差額票用不用交社保
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2022-03-22
我的資產(chǎn)負債表未分配利潤差額和和利潤表余額差三分錢,調(diào)整不平了。
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2022-06-23
差旅費報銷單后面需要附出差申請單嗎?是粘貼到報銷單下面還是上面
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2019-04-18
【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發(fā)行的公司債券,支付價 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000 元),另支付交易費用300000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
老師,我們有個掛靠的項目。理論上收取92的成本票,材料和人工的比例分別是62%和30%。我有個問題就是,如果我讓工人自己去稅所代開發(fā)票(搬運費,打雜費之類),會影響我材料和人工的比例嘛?
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2020-03-21
老師 計劃成本法分錄是這個嗎? 借:材料采購(實際成本)     應交稅費——應交增值稅(進項稅額)     貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款/應付賬款/應付票據(jù)等   驗收入庫后按計劃成本計入“原材料”,兩者的差額計入“材料成本差異”科目中核算:   借:原材料(計劃成本)     材料成本差異(超支差異)     貸:材料采購(實際成本)     (或)材料成本差異(節(jié)約差異)
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2016-12-16
差額征收增值稅,需要建筑行業(yè)的工程有什么要求,變成差額征收增值稅,所得稅申報有啥影響呢?怎么就可以差額征收增值稅呢
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2019-02-19
老師 請問 是不是只有本單位員工出差的費用計入差旅費 外來審核人員來我公司的費用 不應計入差旅費 該計入什么費用呢
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2022-05-13
老師:公司給業(yè)務員出差補貼180每天隨工資發(fā),有制度標準,另外給報銷車費機票等差旅費,這兩種都是差旅費可以不用交個稅嗎?
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2019-09-10
老師好:員工出差一天補貼50, 出差期間的餐費、住宿費有發(fā)票正常報銷。 這個補貼50員工不拿發(fā)票可以嗎?計入銷售費用-差旅費。
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2022-03-22
老師,員工出差往返是坐的其他人的車,沒有火車票,只有當?shù)氐拇蜍嚻焙统霾钇陂g的餐票,可以填入差旅費報銷單進行報銷嗎?
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2020-01-13
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