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應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,是填在哪個(gè)位置呢
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2020-01-10
之前一直是零申報(bào),4月開始有私賬轉(zhuǎn)到公賬的營業(yè)額25000元(沒開發(fā)票),請問這個(gè)25000元是填到季度申報(bào): 利潤表里的營業(yè)收入,納稅申報(bào)表(A類)的營業(yè)收入嗎? 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表填到(其中:小微企業(yè)免稅銷售額)? 資產(chǎn)負(fù)債表也要填嗎?
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2022-04-13
你好,一般增值稅納稅人申報(bào)過增值稅后,報(bào)表可以打印下載嗎?
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2022-01-09
一般納稅人應(yīng)根據(jù)增值稅申報(bào)表32欄還是34欄繳納增值稅額?
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2018-08-12
增值稅一般納稅人,蔬菜免稅收入填入哪行,增值稅納稅申報(bào)表
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2023-07-18
計(jì)提附加稅的附件放什么,網(wǎng)上申報(bào)完打印不出來申報(bào)表啊?
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2017-07-13
老師,你好,看了國稅申報(bào)中一般納稅人申報(bào),etax要申報(bào)那么多表嗎?還是是說基本上就報(bào)附表一和附表二,別的沒有的話就不用去看了是伐?
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2016-06-20
請問老師,計(jì)提社保的附件是工資表還是社保申報(bào)表
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2022-11-21
防偽稅控服務(wù)費(fèi)填主表23行及附表四怎申報(bào)失敗呢。
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2020-07-11
“稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元”,因本期沒有應(yīng)納稅額,所以無法抵減,但是在增值稅申報(bào)時(shí)填了表“B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”
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2019-01-09
老師您好請問小規(guī)模季度申報(bào),收入跟增值稅有點(diǎn)差異,以稅控系統(tǒng)的月度統(tǒng)計(jì)表為準(zhǔn),那么跟增值稅申報(bào)表會不一致
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2019-10-24
老師,納稅申報(bào)時(shí)填寫《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅小規(guī)模納稅人)》這個(gè)報(bào)表時(shí),第一欄是等于第二欄加第三欄嗎?
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2020-07-13
小規(guī)模納稅人定額征收需要網(wǎng)上報(bào)稅嗎?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表要上報(bào)嗎?上報(bào)時(shí)間?增值稅和附加稅,個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅需要申報(bào)嗎?時(shí)申報(bào)時(shí)間?麻煩分開說
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2019-06-17
請問老師,本月申報(bào)增值稅的時(shí)候,之前有未票收入,本月在附表一填寫未票收入負(fù)數(shù),但是主表提示本月銷售額要大于下面的實(shí)際開票數(shù),請問應(yīng)該怎樣申報(bào)
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2021-06-08
老師:請問增值稅、個(gè)稅、印花稅、附加稅、企業(yè)所得稅、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有先后順序嗎?一般建議按什么順序申報(bào)比較好?以及匯算清繳時(shí)這幾個(gè)表先后順序又是怎樣合適?
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2024-03-28
老師,我們是小規(guī)模納稅人,國稅是季度申報(bào),需要報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、企業(yè)所得稅、增值稅、增值稅——咨詢費(fèi)、地方教育費(fèi)附加、教育費(fèi)附加、增值稅——廣告費(fèi),我現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)號財(cái)務(wù)報(bào)表,請問一下申報(bào)國稅的流程是什么?我需要先報(bào)哪些稅,需要注意些什么?
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2017-01-14
我是一個(gè)小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說所屬期不對 說我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛,然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒有每個(gè)月申報(bào)增值稅,現(xiàn)在還有沒有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-03-06
公司買了一輛車,收到的是機(jī)動車發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證是去大廳認(rèn)證的,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)里沒有車輛的進(jìn)項(xiàng)稅,不能抵扣嗎?如果可以抵扣,主表要怎么填 ?
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2018-11-30
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