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老師,請(qǐng)問(wèn),稅控盤維護(hù)費(fèi),本月發(fā)生繳費(fèi)了,不打算抵扣,在增值稅申報(bào)時(shí),填寫表四的本期發(fā)生額嗎?填了表四還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
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2022-06-09
老師,這樣我根據(jù)未結(jié)轉(zhuǎn)下月增值稅計(jì)提通用稅的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào),會(huì)影響我再申報(bào)增值稅和城建稅嗎,它們會(huì)不會(huì)有關(guān)聯(lián)啊?
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2019-07-03
增值稅申報(bào)表期末留抵的稅額,與資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)不上,差了幾分錢,是上個(gè)月的一筆進(jìn)項(xiàng),錄入系統(tǒng),少了八分錢,增值稅申報(bào)表少了,怎么調(diào)整,
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2017-05-09
老師幫幫我!!! 個(gè)稅申報(bào),第三項(xiàng):附表填寫,減免事項(xiàng)附表填寫????? 是必須要填寫嗎?
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2021-03-10
@郭老師,小規(guī)模納稅人,季度超過(guò)45萬(wàn),為什么增值稅附加稅申報(bào)表的計(jì)稅額是3%?不是應(yīng)該按銷售收入1%的基數(shù)繳納附加稅嘛
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2022-01-07
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說(shuō)所屬期不對(duì) 說(shuō)我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛,然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒(méi)有每個(gè)月申報(bào)增值稅,現(xiàn)在還有沒(méi)有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-03-06
小規(guī)模納稅人國(guó)稅申報(bào)填寫報(bào)表,主要是 財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,增值稅報(bào)表,那一般納稅人國(guó)稅申報(bào)的也是這幾個(gè)報(bào)表嗎?
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2017-03-30
5月份申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕悾?月份還沒(méi)有到賬,6月增值稅申報(bào)表里需要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-06-06
你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開(kāi)具1%收入的發(fā)票,重新開(kāi)具5% 稅點(diǎn)的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報(bào)表
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2024-08-08
老師您好!出口企業(yè),去年10月出口了一批貨物,當(dāng)時(shí)合同上面包含運(yùn)費(fèi)總價(jià)是10萬(wàn)多美元,報(bào)關(guān)單上是9萬(wàn)多美元,我按合同上面的總價(jià)換算的收入報(bào)了增值稅申報(bào)表。可是現(xiàn)在實(shí)際收匯的不包含這筆運(yùn)費(fèi)款,我現(xiàn)在需要更改10月份的增值稅申報(bào)表嗎?
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2025-02-20
老師您好!請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè)出口抵減內(nèi)銷稅額,在增值稅申報(bào)表中怎樣填列呢?
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2020-12-25
增值稅申報(bào)表上應(yīng)交增值稅和賬上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)不一樣該如何處理呢?
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2019-02-18
地稅附加稅申報(bào)表這樣填寫嗎
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2017-11-14
我是一個(gè)小合作社企業(yè)本季度增值稅申報(bào),收購(gòu)發(fā)票6750.00銷售發(fā)票19430,勉稅額是582.9。應(yīng)該怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2019-07-04
小規(guī)模企業(yè),增值稅報(bào)表,統(tǒng)計(jì)銷售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報(bào)表申報(bào)的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
老師您好,小規(guī)模季度申報(bào),專票開(kāi)了70萬(wàn),普票開(kāi)了6萬(wàn),增值稅申報(bào)表怎么填呢 ?
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2021-04-01
您好老師,19年11月稅局代開(kāi)了一張普票,2020年去稅局沖紅時(shí)告知因他們系統(tǒng)問(wèn)題只能作廢不能沖紅,需要修改增值稅申報(bào)表。圖一是開(kāi)的發(fā)票金額,圖二是19年第四季度的申報(bào)表,圖三是減掉作廢發(fā)票后填的數(shù)據(jù),請(qǐng)老師幫我看看圖三哪里填的有問(wèn)題需要修改,謝謝
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2020-08-25
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說(shuō)為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)啊?我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
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