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要求對方公司給開增值稅專用發(fā)票,對方公司要求多收3個點的稅費,合理嗎?
1/4614
2017-07-24
接了6000的活,對方要求開增值稅專用發(fā)票,怎么弄
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2020-12-22
對方稅號十八位,能開增值稅專用發(fā)票嗎
1/861
2015-12-13
開家庭農(nóng)場需要具備什么條件,屬于什么性質(zhì),可以開增值稅專用發(fā)票嗎
1/44514
2017-03-08
公司為農(nóng)業(yè)有限公司,為免稅單位,出售大米,現(xiàn)客戶要求開增值稅專用發(fā)票11個點的,出售金額35983元,問我該怎么開?
1/485
2017-08-17
老師在嗎?我們公司是5月底才注冊的,要開增值稅專用發(fā)票,是要有相對應(yīng)的進項進來才可以開,還是沒有什么進項也可以開
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2020-07-18
我們公司銷售充電機,對方公戶沒錢,以個人名義給我們打款了,還要求我們開增值稅專用發(fā)票怎么處理
2/913
2015-12-28
老師你好,我公司給國外客戶提供咨詢服務(wù),同時別的咨詢公司為我公司提供咨詢服務(wù),別的公司開增值稅專用發(fā)票,這個發(fā)票可以辦理退稅么,如果不能辦理退稅,可以勾選抵扣么
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2021-10-05
老師,我公司經(jīng)營批發(fā)糖果業(yè)務(wù),可以給個人開增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-06-07
我們的放映機是融資租賃購入的,份三年付清,每年按季度付,他們會開增值稅專用發(fā)票給我們,那這個分錄要怎么做。完整的過程
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2018-01-12
老師請問比如收到一張專用電費發(fā)票 企業(yè)除了可以抵扣增值稅稅款 還可以做成費用嗎
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2021-04-23
我公司作做中轉(zhuǎn)公司,收到70萬工程款,已經(jīng)扣除增值稅,費用對方承擔,剩下的付走,還要注意什么才能讓我方?jīng)]風險,老板老提管理費,管理費是哪方收的
2/721
2020-01-16
應(yīng)付賬款為啥包括可以抵扣的增值稅、還有D代墊的費用是墊費不是成本,為啥也算進去呢?
2/1616
2019-06-10
老師有個賬想問下你,我們公司是小規(guī)模納稅人,開了專票需要繳納增值稅,當月的應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嘛,計提附加稅 有些老師說:借應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 下月繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅   貸:銀行存款 有些老師說,應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)入未入增值稅,然后計提附加稅
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2024-07-15
老師有個賬想問下你,我們公司是小規(guī)模納稅人,開了專票需要繳納增值稅,當月的應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嘛,計提附加稅 有些老師說:借應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 下月繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅   貸:銀行存款 有些老師說,應(yīng)交增值稅要轉(zhuǎn)入未入增值稅,然后計提附加稅
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2024-07-15
老師好!我公司是商業(yè)一般納稅人,取得貨物增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)發(fā)生商品附帶的服務(wù),已開具6%服務(wù)增值稅專用發(fā)票,請問申報增值稅時這6%服務(wù)的增值稅可以用13%的貨物增值稅稅額抵扣嗎?謝謝解答o(^o^)o
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2019-08-15
7月11日,從乙公司采購材料,收到增值稅專用發(fā)票列示價款為100,000元,增值稅稅額為13,000元,經(jīng)認證準予抵扣,價稅款合計113,000元。企業(yè)采用匯兌方式向乙公司支付價稅款,所購材料已驗收入庫。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2021-03-28
小規(guī)模納稅人 初次購買稅控盤 本季度在稅局代開過增值稅專用發(fā)票 ,已經(jīng)預(yù)繳稅款,本季度應(yīng)補繳增值稅稅款為0,那需不需要 在減免表報申報填寫呢 ? 3月購買的 做 借 :管理費用 -辦公費 480元 貸方:銀行存款 480
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2019-04-05
銷售一批商品,開出增值稅專用發(fā)票,注明售價400000元,增值稅稅額52000元。收到對方簽發(fā)的銀行承兌匯票一張,面值452000元。該批商品由本單位運輸隊負責運輸,開出專用發(fā)票注明運費3000元,增值稅稅額270元,款未收。該商品成本310000元
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2022-05-07
金稅盤費用及服務(wù)費的會計分錄,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,用負數(shù)借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,借記“管理費用”等科目,可以嗎?
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2017-11-22
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