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請(qǐng)問,12年帳中少做一筆增值稅專用發(fā)票7200元,當(dāng)年已申報(bào)增值稅、地稅、所得稅都已繳納。。現(xiàn)怎么調(diào)賬?
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2015-10-01
(1) 1月2日,誠(chéng)信公司購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備,發(fā)票.上注明設(shè)備價(jià)款50000元,應(yīng)交增值稅8500元,支付運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)等合計(jì)2300元。 (2) 1月8日, 誠(chéng)信公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備、增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款70000元,應(yīng)交增值稅11900元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等合計(jì)1 600元, 已通過銀行支付。另外安裝時(shí)支付安裝成本950元。
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2019-10-21
9日,收到乙公司投資的原材料,雙 方協(xié)議不含稅作價(jià)120萬(wàn)元,該原材料的增值稅稅率為13%,取得增值稅專用發(fā)票一張。
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2021-12-01
月份開發(fā)票中開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票其中有一項(xiàng)產(chǎn)品稅率選成17%的了,那我在做2月份的帳中申報(bào)增值稅要按17%申報(bào)嗎?對(duì)于這張開錯(cuò)的發(fā)票該如何處理?
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2019-03-09
甲公司是生產(chǎn)多種產(chǎn)品的制造企業(yè),為增值稅 一微納稅人,適用的增值稅率為13%,原材 料采吊實(shí)際成本核竿,材料發(fā)出成本采用月末 一次加權(quán)平均法計(jì)竿,2×14年12月日,材料 庫(kù)存數(shù)量為500千克,千克實(shí)際成本為200元, 該公司2發(fā)生有美存貨業(yè)多如下 ()2日,以面為250000元的銀行匯票購(gòu)買M 材料800千,每千不含增值稅購(gòu)買價(jià)格為250 元,價(jià)數(shù)計(jì)200500元,增值稅專用發(fā)票上活明 的增值稅額為26000元,網(wǎng)銷方代運(yùn) 費(fèi)3000元(不考聲增值稅)材驗(yàn)入庫(kù)銀行 匯多余款項(xiàng)通過銀行回并已收要
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2022-11-06
甲企業(yè)2020年4月8日銷售商品100件,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為兩萬(wàn)元,增值稅率13%,為了及早回收貨款給出的現(xiàn)金折扣為2/10 1/20 n/30如果賣買方2020年4月17日付清貨款,該企業(yè)實(shí)際收到款項(xiàng)金額為多少萬(wàn)元?
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2020-06-26
老師,我們公司準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓一輛二手車我咨詢二手車市場(chǎng),他說我們公司不用自行開發(fā)票,只需要帶齊資料去二手車市場(chǎng)讓他們開票,辦理過戶就行。那是不是說我在做賬的時(shí)候就直接記處置價(jià)款是多少就可?因?yàn)槭堑陀谫~面價(jià)值出售,所以差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,也不用交增值稅和所得稅了是嗎?
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2018-11-28
增值稅一般納稅人取得的用于管理用的電費(fèi)增值稅專用發(fā)票 直接按價(jià)合計(jì)入管理費(fèi) 辦公費(fèi)嗎?
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2018-06-15
公司增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)?jiān)隽吭趺崔k理?
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2019-12-23
請(qǐng)問增值稅專用發(fā)票增量需要哪些資料
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2018-10-29
臨時(shí)增加增值稅專用發(fā)票需要哪些資料
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2019-11-25
 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 減免稅款后還有余額嗎?
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2020-07-03
請(qǐng)問老師,1.我們銷售電梯并承包安裝時(shí)怎么開增值稅專用發(fā)票? 2.后期對(duì)電梯的維保時(shí)存在配件更換以及人工服務(wù)費(fèi),怎么開增值稅發(fā)票? 稅目不知道怎么選
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2021-06-24
老師,您好。我們是兼營(yíng)賣手機(jī)和提供服務(wù)的公司。所以開票有兩種內(nèi)容:1是商品手機(jī),稅率是13個(gè)點(diǎn)。2是通訊服務(wù),稅率是6個(gè)點(diǎn)。 因?yàn)槲覀冑?gòu)買手機(jī)的時(shí)候有很多進(jìn)項(xiàng)。而服務(wù)沒進(jìn)項(xiàng)。所以申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是用手機(jī)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣銷售手機(jī)和提供服務(wù)的銷項(xiàng)。請(qǐng)問這樣是否可以?
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2019-05-21
這句話意思是股票賣賠了,賠了多少乘上增值稅率,可以用作下次交增值稅時(shí)抵扣掉這部分的錢,可以少交稅么? 股票賣賠了為什么增值稅可以抵扣下次所交增值稅? 賣賠了,不是就不用管增值稅了么?
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2020-01-17
#提問#老師 我們公司的旗下的分廠是一般納稅人因?yàn)闆]有資質(zhì)向外開專用增值稅發(fā)票,就把原本的貨物稍微低一點(diǎn)的價(jià)格開增值稅專用發(fā)票給總廠,由總廠向外出售,國(guó)稅局說我們這樣多交稅,是嗎?
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2019-10-22
老師,我是小規(guī)模納稅人,開具增值稅專用發(fā)票時(shí),數(shù)量和單位應(yīng)該怎么填
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2023-01-10
1.甲公司為增值稅一般納稅人,商品銷售適用的增值稅稅率13%,裝修服務(wù)適用增值稅稅率9%,以上業(yè)務(wù)均為甲公司主營(yíng)業(yè)務(wù),(1)12月5日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷曹w商品100件,w商品已經(jīng)發(fā)出,每件費(fèi)品成本為60元,合同約定乙公司應(yīng)按每件100對(duì)外銷售,甲公司接不含增值稅的銷售價(jià)格10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi),乙公司適用的手維費(fèi)的增值稅稅率為6%.乙公司沒有售出的w商品須退回給甲公司。至12月31日,2)12月16日,甲公司收到客戶丙退回的全部商品 甲公司于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字),該批商品系甲公司2020年9月20日銷售的商品,增值視專用發(fā)票上注明售價(jià)為20000元增盤程視額為2600元,該批商品成本為15000元。編制會(huì)計(jì)分錄
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2021-10-30
增值稅是干什么用的,用買房者出嗎
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2019-05-13
增值稅專用發(fā)票 作廢后還有什么用?
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2017-07-13
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