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甲公司2023年8月的應發工資200000元(其中:生產工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業行政管理人員工資50000元),社保單位承擔部分30000元,個人承擔部分12000元。公積金單位承擔部分10000元,個人承擔部分10000元,發放時扣回職工次款2000元,代扣個稅1000元。(1)編制計提工資的會計分錄 (2)統制計提單位社保、公積金的會計分錄(3)編制發放工資的會計分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個人所得稅的會計分錄
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2023-09-05
個人所得稅經營所得的應稅項是利潤所得還是總收入所得
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2019-10-19
老師請問:季度預交企業所得稅,銀行扣款時,會計分錄如何做,需要提前計提嗎?另如果以前年度彌補了虧損不用交的話怎么做賬?
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2020-04-21
總公司承攬業務100萬(含稅10萬),總公司向業主方開具含稅發票100萬。總公司扣除稅金10萬后將業務委托給下屬分公司實施,并向分公司撥付項目款90萬,分公司為獨立核算單位。問題1,分公司需要向總公司開具稅票嗎?2,如果分公司向總公司開具稅票,那是不是分公司90萬又重復納稅?3,總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4,相應會計分錄怎么做
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2022-09-03
每季度企業所得稅結轉到本年利潤還是利潤分配
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2015-11-29
#提問#,請問下,我公司是查賬征收納稅人,第三季度利潤總額60萬元,然后9月份計提所得稅時是不是直接用利潤總額60*25%=15萬元,會計分錄是,借:所得稅15萬元 貸:應交稅費—應交所得稅 15萬元。然后我在申報第三季度的企業所得稅時有減免的金額少于15萬,那么我10月份繳納的企業所得稅和我計提的不一致,或者是我的入賬方法錯誤?麻煩老師指導下
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2019-10-16
甲公司于2006月購入一臺機器設備,成本為500 000元,預計凈殘值零。會計上采用年數總和法按5年計提折舊,計稅時要求采用直線法按5年計提折舊,稅法規定的使用年限及凈殘值均與會計相同。該公司所得稅稅率為33%,假定該公司各會計期間均未對固定資產計提減值準備。 要求:按債務法計算甲公司2007年起該項固定資產各年的賬面價值、計稅基礎及應予確認的遞延所得稅,并編制相關的會計分錄。
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2023-06-05
年底是先計提企業所得稅后再計提盈余公積后再分配利潤的嗎
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2017-06-21
計提及繳納企業所得稅,印花稅、資源稅、水利建設專項基金,工會經費的會計分錄
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2017-11-15
計提企業所得稅,計提個稅,計提地稅的會計分錄
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2019-07-04
我單位是民非企業,所得稅匯算清繳要補交所得稅,會計分錄怎么做?民非沒有”以前年的損益調整”這個科目。
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2018-05-22
個體戶交納個人所得稅和城市維護建設稅會計分錄如何做?
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2017-12-05
合伙企業并未作出利潤分配的決定也未實際分配,那么作為合伙人的法人企業,是否需要確認收入繳納企業所得稅?
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2024-07-18
某企業20X1年虧損1000萬元,預計20X2 年至20X4 年每年應納稅所得額分別為:300 萬元、400萬元和 500萬元。確定該企業適用的所得稅率一直為 25%,稅法規定企業納稅年度發生的虧損可以在以后5年內用所得彌補,無其他暫時性差異。請編制20X1年的可抵扣虧損對20X1-20X4各年所得稅影響的會計分錄。
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2024-07-08
計算利潤總額,按利潤總額25%計算應繳納企業所得稅,會計分錄
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2024-03-07
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年一季度還用交企業所得稅嗎?
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2018-04-09
請問:2020年5月做所得稅匯算比如應補所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應交稅稅10000,如果在報2020年季報報表時,調整 了2020年期初數“未分配利潤與應交稅費”各10000萬,是不是只調期初,(財務軟件沒有調整),報表期末數是根據軟件的期末數生成,申報報表期末數不用調整 (“未分配利潤與應交稅費”各10000萬),不知理解對不? 如果期末數也調整(“未分配利潤與應交稅費”各10000萬),到了6月份季度報表應交稅費就會在貸方多10000萬,回為期初調了應交稅費10000萬,而在5月又做了憑證補提2019年的企業所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
建筑勞務公司幫工人交的個稅怎么掛賬 最終項目會把這個稅款打回到公司 但是前面記到所得稅然后下設了二級科目個人所得稅 所以之前變成沖減凈利潤了 現在收到這個款可以把它轉增未分配利潤嗎,那未分配利潤金額太大怎么辦 放在那里有影響嗎? 只要不分紅
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2022-05-24
老師 它這里面是如果要看一到11月份全年利潤,本年利潤總額是不能直接看11月份余額表里面本年利潤本年累計發生額的。他是要拿本期的11月,11月份本期的貸方減借方這個余額加上利潤分配未分配利潤。本年累計發生額的代發,再加上所得稅費用,本年累計發生額的代發,他為什么不能直接看本年利潤,本年累計發生額嘞。這個問題我糾結了一下午,一直沒有弄明白。因為我要算這個11月份的所得稅,我就必須知道一到11月份的本年利潤總額,但是他這個本年利潤總額是不能直接看的,要自己去算的。你
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2023-07-17
匯算清繳補繳所得稅,報表要修改 未分配利潤 期初數?
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2018-04-11
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