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是有一筆匯繳清算所得稅補交2200的所得稅,其中是調(diào)整了福利費還有招待費。補交2200的所得稅整個完整的分錄麻煩幫寫一下。
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2018-09-11
老師好!股票轉(zhuǎn)讓所得是資本利得,個人承擔(dān)成交額千分之一的印花稅;但是如果個人持有股份沒賣而是獲得了股息紅利所得,這個是不交個人所得稅的是吧?
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2021-08-12
老師問下匯算清繳的所得稅分錄怎么寫,還有那個每季度計提繳納的分錄這能寫,要是之前一直都沒有計提所得稅,直接做了一筆根據(jù)回單寫的分錄是借所得稅費用貸銀行存款,那這個分錄需要調(diào)整嗎
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2020-07-14
已經(jīng)申請所得稅由總公司匯總繳納的分公司(已經(jīng)在分公司所在地備案),分公司每個季度(小規(guī)模納稅人)還需要在電子稅務(wù)局申報所得稅嗎?需要申報的話怎么填?
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2021-01-11
個人所得稅經(jīng)營所得的應(yīng)稅項是利潤所得還是總收入所得
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2019-10-19
自然人獨資企業(yè)年底利潤已經(jīng)交過企業(yè)所得稅,年底法人分紅還需要交個人所得稅嗎?
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2019-11-09
小規(guī)模納稅人關(guān)于核定征收部分,企業(yè)所得稅核定征收率與所得稅稅率是如何界定的?
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2020-03-23
個人所得稅全年應(yīng)納稅所得額包括獎金,福利費,報銷費, 網(wǎng)上代發(fā)代扣,部分業(yè)務(wù)返利嗎
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2022-04-07
我2018年的企業(yè)所得稅沒有計提,2019年1月直接繳納了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎樣做會計分錄?
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2019-06-10
老師,這個題,為什么未分配利潤不作為股息所得?您看,書本上不是說應(yīng)確認股息所得嗎
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2020-07-25
企業(yè)所得稅季報已經(jīng)報完了,稅款已經(jīng)交完了,分錄沒計提所得稅,可以下個月在計提嗎
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2019-04-12
老師你好,我們17年所得稅匯算下來,本年應(yīng)補退所得稅為負數(shù),-482695 麻煩問下分錄如何做
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2018-10-23
老師,請問公司制企業(yè)交了企業(yè)所得稅以后,再分給股東錢,股東需要繳納個人所得稅嗎
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2021-10-19
老師,轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得,在調(diào)整應(yīng)納稅所得額時,為什么要扣除(700-100),畫藍色圈的部分不理解?
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2020-08-08
開外經(jīng)證然后預(yù)交的個人所得稅是生產(chǎn)經(jīng)營的,計提到什么分錄里面啊,所得稅費用嗎
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2021-01-20
你好,12月企業(yè)所得稅月底計提,公司有彌補虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫分錄,還是借:所得稅費用貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?應(yīng)交稅費有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉(zhuǎn)到哪個科目
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2020-01-13
要求:計算2016年至2018年的應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異,各年應(yīng)確認的遞延所得稅負債與遞延所得稅資產(chǎn),各年應(yīng)確認的當(dāng)期所得稅、遞延所得稅與所得稅費用,并編制相應(yīng)的會計分錄。
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2020-06-12
所得稅費用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費用有發(fā)生額,在6月的利潤表當(dāng)中所得稅費用那里要填列嗎?還是可以在7月申報利潤表的時候填所得稅費用?是把所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配了。
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2018-08-08
我17年年末未分配利潤是-128487.91元,18年一季度的利潤總額是39008.7元,18年一季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
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2018-04-09
請問:2020年5月做所得稅匯算比如應(yīng)補所得稅10000萬,5月做帳:借:利潤分配--未分配利潤10000,貸,應(yīng)交稅稅10000,如果在報2020年季報報表時,調(diào)整 了2020年期初數(shù)“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬,是不是只調(diào)期初,(財務(wù)軟件沒有調(diào)整),報表期末數(shù)是根據(jù)軟件的期末數(shù)生成,申報報表期末數(shù)不用調(diào)整 (“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬),不知理解對不? 如果期末數(shù)也調(diào)整(“未分配利潤與應(yīng)交稅費”各10000萬),到了6月份季度報表應(yīng)交稅費就會在貸方多10000萬,回為期初調(diào)了應(yīng)交稅費10000萬,而在5月又做了憑證補提2019年的企業(yè)所得稅10000萬,而銀行扣一次
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2020-09-28
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